IMKA Duftstoffe GmbHLiquidated

40822 Mettmann, DEU

Master Data

Registry
Register court Essen HRB 24454
Registered
2/15/2013
Industry
Wholesale of perfume and cosmeticsManufacture of perfumes and toilet preparationsWholesale of chemical products
Purpose
Der Vertrieb von Duft- und Boutique-Artikeln.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Anja Meßerschmidt
since 1/28/2016
Managing Director
Klaudia Kaulen
since 2/15/2013
Managing Director

Balance Sheet Accounts

Financial Report

IMKA Duftstoffe GmbH

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Anlagevermögen 290,00 18.504,00
I. Sachanlagen 290,00 18.504,00
B. Umlaufvermögen 140.057,66 135.453,21
I. Vorräte 68.892,71 51.689,33
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 71.164,95 83.763,88
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 252,65
Bilanzsumme, Summe Aktiva 140.347,66 154.209,86

Passiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Eigenkapital 25.236,76 28.042,72
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
II. Gewinnvortrag 15.542,72 12.399,33
III. Jahresfehlbetrag 2.805,96 -3.143,39
B. Rückstellungen 11.160,01 10.219,52
C. Verbindlichkeiten 103.950,89 115.947,62
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 88.950,89 79.259,35
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 15.000,00 36.688,27
Bilanzsumme, Summe Passiva 140.347,66 154.209,86

Anhang

IMKA Duftstoffe GmbH
Essen

zum 31. Dezember 2019
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1. Anwendung des Handelsgesetzbuches (HGB)

Der Jahresabschluss der IMKA Duftstoffe GmbH, Velbert, wurde nach den Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches, der weiteren rechtsformspezifischen Vorschriften sowie des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Alle Angaben erfolgen in Euro.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten werden entsprechend der Generalnorm für Kapitalgesellschaften unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung gemäß § 264 Abs. 2 HGB bewertet. Die allgemeinen Bewertungsgrundsätze gemäß § 252 HGB
wurden beachtet.

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die immateriellen Vermögensgegenstände werden unter Berücksichtigung einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von 3 - 8 Jahren abgeschrieben.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten aktiviert und Ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer entsprechend linear, im Zugangsjahr zeitanteilig, abgeschrieben. Dabei werden entgeltlich erworbene EDV-Programme über eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von drei Jahren abgeschrieben.

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wird linear bzw. degressiv entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer im Wesentlichen über 4 bis 10 Jahre abgeschrieben. Bei beweglichen Anlagegütern wurden die Zugänge pro rata temporis abgeschrieben.
Bei Anlagegütern, die nach dem 01.01.2010 angeschafft wurden, erfolgt die Abschreibung näherungsweise gemäß dem tatsächlichen Nutzungsverlauf. Dabei kommt grundsätzlich die lineare Abschreibungsmethode zur Anwendung.

Für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens deren Wert für das einzelne Wirtschaftsgut 150 Euro aber nicht 1.000 Euro übersteigt, wird ein Sammelposten gebildet und gem. § 6 Abs. 2a EstG über fünf Jahre abgeschrieben.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert gemäß § 252 Abs. 2 Satz 3 HGB bewertet.

Bei den Vorräten werden die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe mit den Anschaffungskosten bilanziert.

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit dem Nennwert bewertet.

Die Bewertung der liquiden Mittel erfolgt zu Nennwerte.

Liquide Mittel in fremder Währung wurden mit dem Stichtagskurs am Bilanzstichtag angesetzt.

Das Eigenkapital wird zum Nennwert bilanziert.

Die Sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken, Verluste und ungewissen Verbindlichkeiten. Die Habensalden aus laufenden sowie noch nicht abgerechneten Geschäften wurden unter Beachtung des Vorsichtsprinzips abgegrenzt.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

3. Erläuterungen zum Jahresabschluss

Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung und Gliederung der Anschaffungskosten, der Abschreibungen und der Buchwerte ist am Ende des Anhangs dargestellt.

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Von den Sonstigen Vermögensgegenständen haben Euro 0,00€ eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Die übrigen Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr betragen insgesamt Euro 39.145,46 und die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren betragen Euro 0,00.

4. Geschäftsführung

Geschäftsführerin ist:

Frau Anja Messerschmidt

Angaben gemäß § 285 Nr. 9a und § 285 Nr. 9b HGB werden nicht gemacht.

5. Ergebnisverwendung

Der Bilanzverlust i.H.v. Euro 2.277,96 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

6. Vorgänge 2020

Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich bisher im Jahr 2020 nicht ergeben.

Velbert, den 04.02.2021

   ....................................................................
   (Geschäftsführerin Anja Messerschmidt)

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 04.02.2021 festgestellt.

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