Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 133039
Previous
Pareto AM GmbH
Registered
8/15/2014
Industry
Renting and leasing of air transport equipmentOperation of airports and airfieldsRenting and operating of own or leased non-residential real estate
Purpose
der Erwerb und der Betrieb sowie die Vermietung von Flugzeugen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Dieter Stoll
since 5/3/2018
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

Identified persons (4)

NameOwnership
52.00%
C****** T****** R************
16.00%
P***** C***** R************
16.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Pareto Beteiligungen & Management GmbH
Germany
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Level 8 GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 5.735.093,00 3.506.095,21
I. Sachanlagen 5.735.093,00 3.506.095,21
B. Umlaufvermögen 1.166.212,50 359.312,31
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 709.724,78 253.457,87
II. Wertpapiere 367,62 367,38
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 456.120,10 105.487,06
C. Rechnungsabgrenzungsposten 33.047,26 5.453,30
Aktiva 6.934.352,76 3.870.860,82

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 525.304,77 208.944,60
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 1.520.490,00 1.520.490,00
III. Verlustvortrag 1.336.545,40 1.207.731,48
IV. Jahresüberschuss 316.360,17 -128.813,92
B. Rückstellungen 10.100,00 10.000,00
C. Verbindlichkeiten 6.398.947,99 3.651.916,22
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.110.979,86 271.149,67
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 5.287.968,13 3.380.766,55
davon gegenüber Gesellschaftern 0,00 529,00
Passiva 6.934.352,76 3.870.860,82

Anhang der Level 8 GmbH

zum 31. Dezember 2023
I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS UND ZU BILANZIERUNGS-
UND BEWERTUNGSMETHODEN
1. Allgemeines
Die Level 8 GmbH hat ihren Sitz in Hamburg und ist im Handelsregister beim Amtsgericht Hamburg unter HRB 133039 eingetragen.
Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) erstellt.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.
Die größenabhängigen Aufstellungserleichterungen und Schutzklauseln wurden teilweise in Anspruch genommen.
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Sonderposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden, soweit dies nach den Vorschriften des § 246 HGB nicht ausdrücklich gefordert wird.
Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.
Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind, soweit dies gesetzlich nicht ausdrücklich gefordert wird, nur berücksichtigt worden, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.
Soweit der nach vorstehenden Grundsätzen ermittelte Wert von Gegenständen des Anlagevermögens über dem Wert liegt, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist, wird dem durch außerplanmäßige Abschreibungen Rechnung getragen. Soweit die Gründe für in früheren Geschäftsjahren vorgenommene außerplanmäßige Abschreibungen nicht mehr bestehen, wird eine Wertaufholung vorgenommen, soweit es sich nicht um einen entgeltlich erworbenen Geschäfts- oder Firmenwert handelt.
Forderungen werden zum Nennbetrag beziehungsweise zu Anschaffungskosten oder niedrigeren Tageswerten angesetzt. Bei den Forderungen werden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Unverzinsliche oder unterhalb der marktüblichen Verzinsung liegende Forderungen mit Laufzeiten von über einem Jahr sind abgezinst.
Guthaben bei Kreditinstituten und liquide Mittel sind zu Nominalwerten angesetzt.
Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags unter Berücksichtigung erwarteter künftiger Preis- und Kostenänderungen angesetzt. Bei Rückstellungen mit Restlaufzeiten von über einem Jahr erfolgt eine Abzinsung mit dem fristkonkruenten von der Deutschen Bundesbank vorgegebenen durchschnittlichen Marktzins.
Sämtliche Rückstellungen mit einer ursprünglichen Laufzeit oder Restlaufzeit von genau einem Jahr oderweniger werden nicht abgezinst. Bei der Ermittlung der im Zusammenhang mit der Rückstellungsbewertung entstehenden Aufwendungen und Erträge wird davon ausgegangen, dass die Änderung des Abzinsungssatzes zum Beginn der Periode eingetreten ist. Für Veränderungen des Verpflichtungsumfangs wird die Annahme getroffen, dass diese zum Periodenende eingetreten sind. Erfolge aus der Änderung des Abzinsungssatzes oder der Restlaufzeit sind im Aufzinsungsergebnis enthalten und werden demzufolge einheitlich in dem GuV-Posten "Zinsaufwendungen" ausgewiesen.
Die übrigen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten werden zum Nennwert bzw. Erfüllungsbetrag bewertet.
II. ANGABEN ZUR BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
1. Bilanz
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände i.H.v. EUR 709.724,78 (i.Vj. EUR 253.457,87) bestehen aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von EUR 659.288,77 (i.Vj. EUR 202.332,10) und sonstigen Vermögensgegenständen in Höhe von EUR 50.436,01 (i.Vj. EUR 51.125,77).
Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennwert angesetzt.
Die Verbindlichkeiten i.H.v. EUR 6.398.947,99 (i.Vj. EUR 3.651.916,22) bestehen aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen i.H.v. EUR 61.121,32 (i.VJ. EUR 43.031,50), erhaltenen Anzahlungen in Höhe von EUR 429.501,33 (i.Vj. EUR 194.482,51), Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter i.H.v. EUR 482.988,87 (i.Vj. EUR 384.902,31), und sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 5.425.336,47 (i.Vj. EUR 3.029.499,90).
2. Gewinn- und Verlustrechnung
Die Gewinn- und Verlustrechnung weist für das Geschäftsjahr 2023 einen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 316.360,17 aus. Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.
Ill. SONSTIGE ANGABEN
Haftungsverhältnisse gemäß § 251 i.V.m. § 268 Abs. 7 HGB lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.
Als Geschäftsführer der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2023 waren Frau Jasmin Seyfried und Herr Dieter Stoll bestellt.

Hamburg, den 25.07.2024

Die Geschäftsführung

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.07.2024 festgestellt.

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