CASANOVUM Immobilienbeteiligungs GmbH
Same addressBuying and selling of own non-residential real estate
Basic information of the organization
Changes published in the official company registry
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Stefan Eder since 12/19/2018 | Managing Director |
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
| Name | Ownership |
|---|---|
| 100.00% |
Company ownership and partner structure
1 shareholder
GmbH structure
Companies in which this organization holds a direct stake
| Name | Ownership |
|---|---|
| No data available | |
Official financial statements and annual reports
Wunschkonto GmbH(vormals: FINDEMA GmbH)HannoverJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011LageberichtBilanz
AnhangInhaltsverzeichnis A. Allgemeine Angaben I. Bilanzierungsmethoden II. Bewertungsmethoden III. Organschaft B. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz C. Ergänzende Angaben I. Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane D. Sonstige Verpflichtungen Allgemeine AngabenDer Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet. Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Größenabhängige Erleichterungen bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen. BilanzierungsmethodenIm Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden. Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert. Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben. BewertungsmethodenDie Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden. Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet: Immaterielle VermögensgegenständeErworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. SachanlagenGeringwertige Wirtschaftsgüter wurden über 5 Jahre abgeschrieben. VorräteDie Vorräte wurden zu den Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigen Börsen- oder Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Sofern ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige VermögensgegenständeDie Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken oder niedrigere beizulegende Werte wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. VerbindlichkeitenDie Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. RückstellungenDie Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. OrganschaftDamit die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zutreffend eingeschätzt werden kann, sind folgende Angaben zu beachten: Umsatzsteuerlich besteht ein Organschaftsverhältnis mit der Gesellschaft als Organtochter und der Finova GmbH, Hannover, als Organträger (= Umsatzsteuerschuldner). Erläuterungen zu einzelnen Posten der BilanzSämtliche Forderungen haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. In den Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 1.282,54 (Vorjahr: EUR 493,21) enthalten. Steuerliche Verlustvorträge in Höhe von EUR 23.683,20 wurden bei der Berechnung aktiver latenter Steuern berücksichtigt. Die Bewertung erfolgt mit dem unternehmensindividuellen Steuersatz von 31,92 %. Der Gesamtbetrag, der gem. § 268 Abs. 8 HGB der Ausschüttungssperre unterliegt, beträgt Euro 7.617,13 und betrifft aktive latente Steuern. Von dem Wahlrecht, einen Aktivposten für latente Steuerbeträge zu bilden, wurde Gebrauch gemacht. Bis auf EUR 4.789,30 (Vorjahr EUR 73.539,62) haben alle Verbindlichkeiten eine Restlaufzeit von einem Jahr. In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 20.370,58 (Vorjahr: EUR 35.951,86) enthalten. Ergänzende AngabenAngaben über Mitglieder der UnternehmensorganeGeschäftsführer
f die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.Sonstige Verpflichtungen Gemäß Gesellschafterbeschluss vom 10. September 2012 wird der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 genehmigt und festgestellt. Dem Geschäftsführer wird Entlastung erteilt. Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2011 Hannover, den 15. September 2012 Torsten Schwartz (Geschäftsführer) |
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