Prolounge GmbHLiquidated

61348 Bad Homburg vor der Höhe, DEU

Master Data

Registry
Register court Bad Homburg HRB 12883
Registered
11/19/2004
Industry
Computer consultancy activitiesBusiness and other management consultancy activitiesOther information technology and computer service activities
Purpose
Beratung und Dienstleistung im Bereich Qualitätsmanagement, Informationstechnologie und Unternehmensentwicklung sowie alle damit verbundenen Tätigkeiten.

History

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Management

NameRole
Thomas Kümpel
since 1/22/2015
Liquidator

Financial Report

Prolounge GmbH

Kelkheim (Taunus)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

Geschäftsjahr
Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

4.067,00

5.339,00

II. Sachanlagen

97.628,50

114.221,50

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

41.766,03

65.092,56

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

23.992,81

141,53

C. Rechnungsabgrenzungsposten

990,26

792,84

Summe Aktiva

168.444,60

185.587,43



PASSIVA

A. Eigenkapital

Geschäftsjahr

Euro

Vorjahr

Euro

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Bilanzgewinn/ Bilanzverlust

25.214,25

-8.589,87

B. Rückstellungen

10.559,92

5.195,47

C. Verbindlichkeiten

107.670,43

163.981,83

Summe Passiva

168.444,60

185.587,43

ANHANG

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss der Prolounge GmbH wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Die Bilanz ist gemäß §§ 266 und 268 Abs. 1 HGB gegliedert. Zur Veröffentlichung werden größenabhängige Erleichterungen für die Gliederung gemäß §§ 266 Abs. 1 und 326 HGB in Anspruch genommen.

Der Jahresabschluss wurde erstmals unter Berücksichtigung der Änderungen des HGB gemäß den Vorschriften des BilMoG aufgestellt. Die Vorjahreszahlen wurden gemäß Artikel 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Die angewandten Bilanzierungsmethoden entsprechen den gestzlichen Vorschriften.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Absetzungen für Abnutzung angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten grenzen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für die Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen, periodengerecht ab.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Sonstige Angaben

Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Thomas Kümpel.

Kelkheim am Taunus, den 12. April 2011

 

Thomas Kümpel

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