Comoga GmbHLiquidated

65343 Eltville am Rhein, DEU

Master Data

Registry
Register court Wiesbaden HRB 12908
Registered
1/21/2002
Industry
Wholesale of machine toolsComputer consultancy activitiesAgents involved in the sale of tools
Purpose
Die Erbringung von Beratungsleistungen sowie der Handel mit Maschinen und Maschinenteilen.

History

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Financial Report

Comoga GmbH i. L.

Eltville

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 177.346,00 182.750,00
I. Sachanlagen 17.346,00 22.750,00
II. Finanzanlagen 160.000,00 160.000,00
B. Umlaufvermögen 8.361,15 29.514,52
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 73,97 953,92
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 8.287,18 28.560,60
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 660,33
Bilanzsumme, Summe Aktiva 185.707,15 212.924,85

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 183.345,00 210.098,63
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnrücklagen 185.098,63 211.116,78
III. Bilanzverlust 26.753,63 26.018,15
davon Verlustvortrag 26.018,15 24.599,88
B. Rückstellungen 1.592,00 1.275,00
C. Verbindlichkeiten 770,15 1.551,22
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 770,15 1.551,22
Bilanzsumme, Summe Passiva 185.707,15 212.924,85

Anhang


I. Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Comoga GmbH i. L. auf den 31. Dezember 2010 vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.
Er wurde nach den Vorschriften des HGB und des GmbHG aufgestellt. Der Anhang wird nach den Bestimmungen der §§ 284 ff. HGB auf Basis der für "kleine Kapitalgesellschaften" geltenden Vorschriften gefertigt.
Die Form der Darstellung, insbesondere die Gliederung der aufeinander folgenden Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen, wurde beibehalten.
Die Vorjahresbeträge sind mit den Zahlen des Geschäftsjahres vergleichbar. Anpassungen von Vorjahresbeträgen waren nicht vorzunehmen.
Eine Untergliederung der Darstellung in mehrere Geschäftszweige ist auf Grund der geringen Zahl der einzelnen Geschäftsvorfälle nicht angezeigt.
II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Bilanz ist nach der Gliederung des § 266 Abs. 2 und 3 HGB aufgestellt worden. Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde die Darstellung des Gesamtkostenverfahrens gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.
Die Bewertung erfolgte nach den Vorschriften der §§ 252 bis 256 HGB und 279 bis 283 HGB.
Fremdwährungsumrechnungen haben im Geschäftsjahr nicht stattgefunden.
Die Bewertung erfolgte entsprechend den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches. Dabei wurde nicht mehr gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen (Going-Concern), da bereits vor dem Stichtag der Liquidations-Eröffnungsbilanz die werbende Tätigkeit der Gesellschaft beendet war.
III. Erläuterungen zur Bilanz
1. Anlagevermögen
Auf die Darstellung der Entwicklung des Anlagevermögens in der Bilanz wurde zu Gunsten eines als Anlage beigefügten Brutto-Anlagenspiegels verzichtet.
Sachanlagen werden mit Anschaffungskosten, vermindert um die planmäßige Abschreibung, bilanziert. Sie werden teilweise linear und teilweise degressiv abgeschrieben.
Die Abschreibung erfolgt nach der amtlichen AfA-Tabelle für allgemein verwendbare Anlagegüter.
Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem als Anlage beigefügten Anlagespiegel zu entnehmen.
Ausleihungen an Gesellschafter oder nahe stehende Personen bestehen in der bilanzierten Höhe. Sie werden vertragsgemäß mit 3 % p.a. verzinst.
2. Umlaufvermögen
Vorräte war zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennbetrag ausgewiesen.
Handelsrechtlich erforderliche Vermerke zu einzelnen Bilanzpositionen ("Davon-Vermerke") wurden, soweit zulässig, direkt in der Bilanz vorgenommen und werden im Anhang nicht wiederholt.
3. Rechnungsabgrenzungsposten
Rechnungsabgrenzungsposten wurden für den Aufwand zukünftiger Geschäftsjahre gebildet, der bereits im laufenden Wirtschaftsjahr geleistet wurde.
4. Eigenkapital
Das Stammkapital beträgt 25.000,00 Euro. Es ist voll einbezahlt.
5. Rückstellungen
Bei der Bemessung der Rückstellungen wurden die bis zur Bilanzerstellung bekanntgewordenen Risiken berücksichtigt, soweit sie schon zum Bilanzstichtag bestanden haben. Sie wurden nur in Höhe des Betrages angesetzt, der nach kaufmännischer Beurteilung notwendig und aus steuerlicher Sicht zulässig ist.
6. Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten werden grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag nach § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB berücksichtigt.
Fremdwährungsverbindlichkeiten bestanden zum Bilanzstichtag nicht.
IV. Sonstige Angaben
Organe
Mit Beschluss vom 30.11.2010 sind die ehemaligen Geschäftsführer Horst-Ditmar Gröne, Eltville am Rhein und Monika Gasche, Eltville am Rhein, als Liquidatoren bestellt worden. Beide vertreten die Gesellschaft allein und sind berechtigt, als Liquidatoren Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder mit sich als Vertreter von Dritten abzuschließen.
Ergebnisverwendung
Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzverlust in Höhe von Euro -26.753,63 zunächst in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen und sodann durch entsprechende Teilauflösung der freien Gewinnrücklage auszugleichen.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 402,43 EUR. Der Betrag der Finanzanlagen gegenüber Gesellschaftern beträgt 160.000,00 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.263,59 EUR. Der Betrag der Finanzanlagen gegenüber Gesellschaftern beträgt 160.000,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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