Circus Roncalli GmbHLiquidated

51063 Köln, DEU

Master Data

Registry
Register court Köln HRB 10653
Registered
2/26/1980
Industry
Renting and operating of own or leased non-residential real estateRental and leasing of office machinery, equipment and computersOperation of rides, games and shows by traveling showmen
Purpose
Vermietung und damit verbundene Instandhaltung von Circus-Equipment sowie die Vergabe von Lizenzen und Namensrechten für Warenzeichen;

History

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Management

NameRole
Bernhard Paul
since 1/23/2002
Managing Director

Financial Report

Circus Roncalli GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

BILANZ zum 31. Dezember 2013

AKTIVA

EUR Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 5.613,22 5.919,22
2. Geschäfts- oder Firmenwert 1,00 1,00
5.614,22 5.920,22
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.615.307,89 1.170.912,89
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 2.500,00 47.860,00
1.617.807,89 1.218.772,89
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 25.564,59 25.564,59
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 8.000,00 8.000,00
2. geleistete Anzahlungen 10.000,00 2.267,00
18.000,00 10.267,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 66.997,00 11.305,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 2.304.146,23 2.969.182,23
3. sonstige Vermögensgegenstände 1.944,36 1.759,16
2.373.087,59 2.982.246,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten 25.726,39 19.117,12
4.065.800,68 4.261.888,21

PASSIVA

EUR Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 946.756,52 946.756,52
III. Jahresüberschuss 0,00 0,00
B. Rückstellungen
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 1.398.597,00 1.398.330,00
2. sonstige Rückstellungen 7.084,00 61.695,00
1.405.681,00 1.460.025,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 39.239,02 46.530,17
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 39.239,02 (EUR 46.530,17)
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 1.601.811,29 1.718.686,32
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.104.044,87 (EUR 1.227.662,40)
1.765.216,49
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren EUR 497.766,42 (EUR 491.023,92)
3. sonstige Verbindlichkeiten 46.748,26 64.325,61
1.687.798,57 1.829.542,10
- davon aus Steuern EUR 20.504,23 (EUR 2.126,87)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 20.504,23 (EUR 4.926,87)
4.065.800,68 4.261.888,21

ANHANG ZUM 31. DEZEMBER 2013

1. Grundsätzliches zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Gesellschaft, die nach den Größenmerkmalen des § 267 Abs. 1 HGB als kleine Kapitalgesellschaft gilt, wurde unter Beachtung der Vorschriften des Handels- und Steuerrechts, des GmbHG und der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages erstellt.

Die Gesellschaft hat bei der Aufstellung des Jahresabschlusses von den Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß §§ 266 Abs. 1 Satz 3 und 276 HGB keinen Gebrauch gemacht. Entsprechend § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB wurde kein Lagebericht erstellt.

Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB. Die Darstellung der Bilanz erfolgt in Kontoform nach § 266 HGB.

Die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, insbesondere sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Das Anlagevermögen ist in einem Bestandsverzeichnis ordnungsgemäß entwickelt und fortgeführt.

Die Bewertung erfolgte zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige, nutzungsbedingte Abschreibungen. Die Abschreibungen auf Zugänge im Geschäftsjahr wurden zeitanteilig berechnet.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige, nutzungsbedingte Abschreibung angesetzt.

Die nutzungsbedingten Abschreibungen auf EDV-Software werden linear über Nutzungsdauern von 3 Jahren und auf Geschäftsausstattung, Zirkuswagen und Fuhrpark werden linear über Nutzungsdauern von 2 bis 15 Jahren vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis € 150,00 werden gemäß § 6 Abs. 2 EStG im Anschaffungsjahr in voller Höhe und geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als € 150,00 bis weniger als € 1.000,00 gem. § 6 Abs. 2a EStG über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren abgeschrieben.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind zu Einstandspreisen oder dem niedrigeren Börsen- oder Marktpreis bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert, vermindert um Wertberichtigungen und unter Beachtung des Niederstwertprinzips bilanziert.

Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden abgezinst.

Die Bewertung des Planvermögens erfolgte zum am Abschlussstichtag beizulegenden Zeitwert.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurden alle erkennbaren Risiken in Höhe der vorsichtig geschätzten Inanspruchnahme beachtet. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Bilanzerläuterungen

3.1. Anlagevermögen

Die Entwicklung der in der Bilanz zusammengefassten Positionen ergibt sich aus dem Anlagespiegel (Anlage III/4).

3.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Position enthält Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von € 2.304.146,23 (Vorjahr: € 2.969.182,23).

3.3. Rückstellungen

Im Geschäftsjahr 1979 wurde dem Geschäftsführer eine Pensionszusage erteilt, im Berichtsjahr ist mit Erreichen des 65. Lebensjahres der Versorgungsfall eingetreten. Die Bildung der Pensionsrückstellung erfolgte auf Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens mit den folgenden, der Berechnung zugrunde gelegten Annahmen:

Vers.-mathematisches Verfahren: Teilwert
Diskontierungssatz: Abzinsung nach § 253 Abs. 2 S. 2 HGB
Biometrische Parameter: Heubeck-Richttafeln 2005 G
Dynamik: Rentendynamik mit 1,5 % p.a.

Aufgrund einer Rentenanpassungsklausel in der Pensionszusage liegt handelsrechtlich für 2013 eine Erhöhung der Rückstellung von € 267,00 vor.

Für die Saldierung von Schulden aus Altersvorsorgeverpflichtungen mit verrechnungsfähigen Vermögenswerten (Planvermögen) lagen die notwendigen Voraussetzungen nicht vor.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen u.a. die Kosten für die Erstellung, und Offenlegung des Jahresabschlusses sowie für die Anfertigung der Steuererklärungen, und Tantiemen.

3.4. Verbindlichkeiten

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten in Höhe von € 1.687.798,57 (Vorjahr: € 1.829.542,10) haben mit € 1.279.119,44 eine Restlaufzeit bis zu 1 Jahr und mit € 497.766,42 von über 5 Jahren, sie sind unbesichert.

Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von € 1.601.811,29 (Vorjahr: € 1.718.686,32).

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Steuerverbindlichkeiten in Höhe von € 20.504,23 (Vorjahr: € 2.126,87).

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

4.1. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Die Position enthält Zinsen von verbundenen Unternehmen in Höhe von € 69.367,38 (Vorjahr: € 43.107,48), davon von dem Gesellschafter € 0,00.

4.2. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Position enthält Zinsen an verbundene Unternehmen in Höhe von € 44.165,54 (Vorjahr: € 33.623,87) aufgewendet, davon an den Gesellschafter € 22.515,08.

5. Sonstige Angaben

5.1. Geschäftsführung

Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren der folgende Geschäftsführer bestellt:

Herr Bernhard Paul, Zirkusdirektor, Köln

5.2. Anteile an verbundenen Unternehmen

Der Anteilsbesitz der Gesellschaft zum 31. Dezember 2013 stellt sich wie folgt dar:

Anteil % Eigenkapital
Euro
Ergebnis des Geschäftsjahres
Euro
Geschäftsjahr
RONCALLI Regenbogen
Tournee GmbH, Köln 100,0 945.786 142.352 2013

Das Ergebnis des Geschäftsjahres versteht sich vor der Ergebnisabführung an den Organträger, die Bernhard Paul Besitzgesellschaft mbH & Co. KG.

 

Köln

Bernhard Paul, Geschäftsführer

Der Jahresabschluss wurde von der Gesellschafterversammlung am 10 Juli 2014 festgestellt.

Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2013

der CIRCUS RONCALLI GmbH, Köln

Anschaffungskosten
Stand 01.01.2013
EUR
Zugang
EUR
Umbuchung
EUR
Abgang
EUR
Stand 31.12.2013
EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte 11.869,58 0,00 0,00 0,00 11.869,58
2. Geschäfts- oder Firmenwert 265.871,78 0,00 0,00 0,00 265.871,78
277.741,36 0,00 0,00 0,00 277.741,36
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
a) Geschäftsausstattung 4.771.500,80 641.804,06 0,00 0,00 5.413.304,86
b) Zirkuswagen 2.658.485,58 65.980,80 0,00 0,00 2.724.466,38
c) Fuhrpark 866.030,83 45.946,36 0,00 0,00 911.977,19
d) Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 1.961,43 0,00 1.961,43 0,00
e) Geringwertige WG Sammelposten 62.471,73 39.206,89 0,00 0,00 101.678,62
8.358.488,94 794.899,54 0,00 1.961,43 9.151.427,05
2. geleistete Anzahlungen 47.860,00 0,00 0,00 45.360,00 2.500,00
8.406.348,94 794.899,54 0,00 47.321,43 9.153.927,05
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 25.564,59 0,00 0,00 0,00 25.564,59
25.564,59 0,00 0,00 0,00 25.564,59
8.709.654,89 794.899,54 0,00 47.321,43 9.457.233,00
Abschreibungen
Stand 01.01.2013
EUR
Zugang
EUR
Abgang
EUR
Zuschreibung
EUR
Stand 31.12.2013
EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte 5.950,36 306,00 0,00 0,00 6.256,36
2. Geschäfts- oder Firmenwert 265.870,78 0,00 0,00 0,00 265.870,78
271.821,14 306,00 0,00 0,00 272.127,14
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
a) Geschäftsausstattung 3.936.469,91 182.602,06 0,00 0,00 4.119.071,97
b) Zirkuswagen 2.501.039,58 81.468,80 0,00 0,00 2.582.508,38
c) Fuhrpark 704.113,83 65.805,36 0,00 0,00 769.919,19
d) Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 1.961,43 1.961,43 0,00 0,00
e) Geringwertige WG Sammelposten 45.952,73 18.666,89 0,00 0,00 64.619,62
7.187.576,05 350.504,54 1.961,43 0,00 7.536.119,16
2. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.187.576,05 350.504,54 1.961,43 0,00 7.536.119,16
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.459.397,19 350.810,54 1.961,43 0,00 7.808.246,30
Restbuchwerte
Stand 31.12.2013
EUR
Stand 31.12.2012
EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte 5.613,22 5.919,22
2. Geschäfts- oder Firmenwert 1,00 1,00
5.614,22 5.920,22
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
a) Geschäftsausstattung 1.294.232,89 835.030,89
b) Zirkuswagen 141.958,00 157.446,00
c) Fuhrpark 142.058,00 161.917,00
d) Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0,00
e) Geringwertige WG Sammelposten 37.059,00 16.519,00
1.615.307,89 1.170.912,89
2. geleistete Anzahlungen 2.500,00 47.860,00
1.617.807,89 1.218.772,89
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 25.564,59 25.564,59
25.564,59 25.564,59
1.648.986,70 1.250.257,70

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