DeltaMed GmbHLiquidated

35578 Wetzlar, DEU

Master Data

Registry
Register court Wetzlar HRB 2537
Registered
2/7/2002
Industry
Advertising agenciesAgents involved in the sale of pharmaceutical and medical goods, dental material, equipment and instruments, material and equipment for hospitals and for nursing care provided to old peopleManufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment
Purpose
Der Gegenstand des Unternehmens besteht im Betrieb einer Agentur für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Firmenpräsentationen und Product-Placement, insbesondere im medizinischen Bereich. Nicht zum Gegenstand gehören erlaubnispflichtige Gegenstände.

History

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Financial Report

DeltaMed GmbH

Wetzlar

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 4.467,00 1,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 844,00 1,00
II. Sachanlagen 3.623,00 0,00
B. Umlaufvermögen 150.727,16 153.992,61
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 149.760,23 153.272,10
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 966,93 720,51
Bilanzsumme, Summe Aktiva 155.194,16 153.993,61

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 144.796,05 129.217,51
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 104.217,51 84.012,30
III. Jahresüberschuss 15.578,54 20.205,21
B. Rückstellungen 7.262,05 5.921,00
C. Verbindlichkeiten 3.136,06 18.855,10
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 3.136,06 18.855,10
Bilanzsumme, Summe Passiva 155.194,16 153.993,61

Anhang




1. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der DeltaMed GmbH, Sportparkstraße 9 in 35578 Wetzlar wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches unter Berücksichtigung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) und der steuerlichen Vorschriften (insbesondere Körperschaftsteuergesetz, Einkommensteuergesetz) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes und die Verlautbarungen der Steuerberater-Kammer zu beachten.

Die GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 HGB, § 66 EGHGB, da sämtliche Größenmerkmale die Schwellenwerte für kleine Kapitalgesellschaften nicht überschreiten. Deshalb wird gemäß § 264 Abs. 1 HGB auf die Erstellung eines Lageberichtes verzichtet. Der Jahresabschluss der Gesellschaft ist gemäß § 316 HGB nicht prüfungspflichtig.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind an den ertragsteuerlichen Vorschriften ausgerichtet sofern dem nicht handelsrechtliche Regelungen entgegenstehen. Für das Geschäftsjahr wurden die Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) angewandt. Abweichungen zwischen Handelsbilanz und Steuerbilanz wurden, sofern vorhanden, gesondert erläutert und in einer separaten Überleitungsrechnung erfasst.

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten aktiviert und ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer entsprechend linear abgeschrieben. Selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände werden nicht aktiviert.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit ab nutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Geringwertige Wirtschaftsgüter, das sind bewegliche Gegenstände mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis einschließlich EUR 150, werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Für Anlagenzugänge deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten für das einzelne bewegliche Anlagegut mehr als EUR 150, aber nicht mehr als EUR 1.000 betragen, wurde das Wahlrecht des § 6 Abs. 2 und Abs. 2a EStG zur Bildung eines Sammelpostens und Abschreibung auf fünf Jahre ausgeübt.

Das Umlaufvermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert. Sofern die Tageswerte der Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens am Bilanzstichtag aufgrund einer voraussichtlich dauernden Wertminderung niedriger waren, wurde entsprechend § 6 Abs. 1 Nr. 2 EStG eine entsprechende Bewertung vorgenommen. Soweit aufgrund des handelsrechtlichen Niederstwertprinzips eine Abwertung erforderlich ist, die steuerlich nicht geboten ist, wird diese in den Erläuterungen separat aufgeführt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie liquide Mittel wurden zum Nennbetrag unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Risiken bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird, sofern erforderlich, durch die separate Bildung von Wertberichtigungen Rechnung getragen. Flüssige Mittel sind zum Nennwert bilanziert.


Rückstellungen wurden für alle erkennbaren ungewisse Verbindlichkeiten und Risiken gebildet .Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert. Kurzfristige Fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten werden zum Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag umgerechnet. Langfristige Fremdwährungsforderungen- und verbindlichkeiten bestehen nicht.


2. Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane


Während des Geschäftsjahres 2011 erfolgte die Geschäftsführung der Gesellschaft durch Herrn Axel Muntermann, Wetzlar. Der Geschäftsführer hat Einzelvertretungsbefugnis und ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.


  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 66.132,80 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 62.983,62 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.11.2012 festgestellt.

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