Roland Schmidt GmbHLiquidated

91587 Adelshofen, DEU

Master Data

Registry
Register court Ansbach HRB 2110
Registered
4/20/1994
Industry
Wholesale of machine toolsAgents involved in the sale of furnitureAgents involved in the sale of tools
Purpose
Der Verkauf / Vertrieb von Großküchen und Gastronomiebedarf sowie deren Montage und Wartung.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Roland Schmidt
since 1/12/2026
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

DEM 100,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Roland Schmidt GmbH

Adelshofen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 4.025,50 4.642,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.322,50 1.322,50
II. Sachanlagen 2.703,00 3.320,00
B. Umlaufvermögen 215.193,65 171.493,38
I. Vorräte 37.204,70 93.971,10
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 39.646,46 28.470,91
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 138.342,49 49.051,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.990,00 2.080,00
D. Aktive latente Steuern 42.993,00 45.379,00
E. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen 48.699,62 66.191,76
Summe Aktiva 312.901,77 289.786,64

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.782,30 -12.782,30
III. eingefordertes Kapital 12.782,29 12.782,29
IV. Bilanzverlust 61.481,91 78.974,05
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 48.699,62 66.191,76
B. Rückstellungen 219.374,04 220.795,55
C. Verbindlichkeiten 93.527,73 68.991,09
Summe Passiva 312.901,77 289.786,64

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeine Angaben

Die Roland Schmidt GmbH hat ihren Sitz in Adelshofen und ist in das Handelsregister beim Amtsgericht Ansbach (HRB 2110 eingetragen).

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes (BILRUG) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG), sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftervertrages / der Satzung aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Die in Arbeit befindlichen Aufträge werden zu Herstellungskosten bewertet. Diese umfassen neben den Material- und den Fertigungseinzelkosten auch angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände

39.646,46


15.222,16


28.470,91


14.923,69

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von € 15.222,16 ausgewiesen.

Der aktivische Ausweis "Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" ist gleichzusetzen mit der bilanziellen Überschuldung, nicht jedoch mit der Überschuldung im Sinne des Insolvenzrechts. Zur Beseitigung der Überschuldung im Sinne des Insolvenzrechts sind folgende Maßnahmen vorgenommen worden: Die Überschuldung ist durch Sicherheiten des Gesellschafters ausreichend gedeckt.

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen werden mit der "Projected Unit Credit" Methode bewertet. Die Bewertung erfolgte aufgrund des Verzichtes auf den Future-Service mit dem vollen Anwartschaftsbarwert.

Die Gesellschaft macht von dem Wahlrecht Gebrauch, den notwendigen Zuführungsbetrag aufgrund der BilMoG-Umstellung auf 15 Jahre zu verteilen. Die Zuführungsbeträge werden in der Gewinn- und Verlustrechnung unter dem Posten "außerordentliche Aufwendungen" erfasst. Zum Bilanzstichtag beträgt der noch nicht erfasste Zuführungsbetrag (Unterdeckung) € 1.160,00.

Im Geschäftsjahr wurde der Aktivposten der Rückdeckungsversicherung mit einem beizulegenden Zeitwert von € 121.066,96 mit dem Erfüllungsbetrag für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen von € 329.731,00 verrechnet. Ebenfalls verrechnet wurden Aufwendungen und Erträge aus solchen Vermögensgegenständen (Anpassung Aktivposten für Rückdeckungsversicherung in Höhe von € 7.462,51) und Schulden (Zuführung zur Pensionsrückstellung in Höhe von € 5.551,00). Grundlegende Annahmen, die der Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts mit Hilfe allgemein anerkannter Bewertungsmethoden zugrunde gelegt wurden, sind die weiterhin positive Entwicklung des Planvermögens, ein zugrunde liegender Zinssatz von 1,82 %.

Die versicherungsmathematische Bewertung der Versorgungsverbindlichkeiten erfolgte nach den Grundsätzen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG). Maßgebend für die Berechnung des Erfüllungsbetrages sind die Vorschriften des Par. 253 HGB.

Als Rechnungsgrundlagen wurden die biometrischen Wahrscheinlichkeiten der Klaus Heubeck "Richttafeln" 2018G, Aktivbestand, verwendet.

Verbindlichkeiten

Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Verbindlichkeiten 93.527,73 93.527,73 0,00
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Verbindlichkeiten 68.991,09 68.991,09 0,00
Sonstige Angaben

Am Bilanzstichtag waren im Unternehmen 2 Mitarbeiter beschäftigt.

Geschäftsführung

Geschäftsführer

Name, Vorname
Schmidt Roland

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Adelshofen, im September 2024

Der Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 11.9.2024.

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