Master Data

Registry
Register court Hannover HRB 110879
Registered
11/1/2000
Industry
Renting and operating of own or leased non-residential real estateDiagnostic imaging activitiesManufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment
Purpose
Vermietung und Wartung spezifischer Geräte für den medizinisch-therapeutischen und diagnostischen Anwendungsbereich, sowie die Praxisversorgungen mit medizinischen Verbrauchs- und Hilfsmitteln. Weiterer Gegenstand ist die Organisation und Durchführung von Kursen, Seminaren und Kongressen zu diversen medizinischen Themenkreisen, insbesondere zur venentherapeutischen Behandlung nach der Methode "CHIVA". Die Gesellschaft kann darüber hinaus alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann Zweigniederlassungen errichten und sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen

History

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Management

NameRole
Erika Dr. med. Mendoza
since 6/23/2006
Managing Director

Holdings

NameOwnership
100.00%

Financial Report

Arrien GmbH

Wunstorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 14.125,00 20.320,00
I. Sachanlagen 14.125,00 20.320,00
1. technische Anlagen und Maschinen 1,00 2,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 14.124,00 20.318,00
B. Umlaufvermögen 39.412,44 40.624,91
I. Vorräte 34.209,85 34.034,06
1. fertige Erzeugnisse und Waren 34.209,85 34.034,06
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.533,11 4.832,04
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 204,63 290,92
2. sonstige Vermögensgegenstände 4.328,48 4.541,12
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 669,48 1.758,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten 230,00 228,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 53.767,44 61.172,91

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 40.424,65 22.078,14
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 2.921,86 -5.356,10
III. Jahresüberschuss 18.346,51 -8.277,96
B. Rückstellungen 3.550,89 1.500,00
1. Steuerrückstellungen 1.550,89 0,00
2. sonstige Rückstellungen 2.000,00 1.500,00
C. Verbindlichkeiten 9.791,90 37.594,77
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.913,91 9.000,89
2. sonstige Verbindlichkeiten 6.877,99 28.593,88
davon aus Steuern 986,28 166,10
Bilanzsumme, Summe Passiva 53.767,44 61.172,91

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs.1, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses werden in Anspruch genommen.

Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind nicht vorhanden.

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen gemäß § 7 Abs. 1 EStG nach der linearen Methode vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 410,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

Im Kalenderjahr 2009 wurden Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro bis 1.000,00 Euro als Sammelposten für Geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst und entsprechend der gesetzlichen Vorschrift des § 6 Abs. 2a EStG auf 5 Jahre abgeschrieben.

Finanzanlagen

Es sind keine Finanzanlagen vorhanden.

Vorräte

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- und Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Ford. aus Lieferungen u. Leistungen u. sonst. Vermögensgegenstände

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sind aus dem Anlagenspiegel ersichtlich, ebenso die Abschreibungen des Geschäftsjahres.

Am Abschlussstichtag bestehende Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert erläutert.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz auszuweisen und auch keine Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB sind, bestanden am Abschlussstichtag nicht.

Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Ergänzende Angaben

(1) Geschäftsführer

Familienname Vorname Berufsbezeichnung Vertretungsbefugnis
Dr. med. Mendoza Erika Geschäftsführerin Einzelvertretungsbefugnis

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsleitung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, das Ergebnis

Verlustvortrag EUR 2.921,86
Jahresüberschuss EUR 18.346,51

wie folgt zu verwenden:

Vortrag auf neue Rechnungen EUR 15.424,65

Anlage IV Anlagenspiegel

  AHK historisch


EUR
Zugänge
Geschäftsjahr

EUR
Abgänge
Geschäftsjahr

EUR
Umbuchungen
Geschäftsjahr

EUR
Zuschreibungen
Geschäftsjahr

EUR
A.  Anlagevermögen
I.  Sachanlagen
1.  technische Anlagen und Maschinen 6.759,59 0,00 1.559,75 0,00 0,00
2.  andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
37.173,43 1.044,87 0,00 0,00 0,00
Zwischensumme 43.933,02 1.044,87 1.559,75 0,00 0,00
Endsumme 43.933,02 1.044,87 1.559,75 0,00 0,00
Abschreibungen
kumuliert

EUR
Buchwert
31.12.2011

EUR
Buchwert
01.01.2011

EUR
Abschreibungen
Geschäftsjahr

EUR
5.198,84 1,00 2,00 0,00
24.094,30 14.124,00 20.318,00 7.238,87
29.293,14 14.125,00 20.320,00 7.238,87
29.293,14 14.125,00 20.320,00 7.238,87

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