F. Dieckell GmbH
Grashoffstraße 7, 27570 Bremerhaven, DEUMaster Data
Basic information of the organization
Financial Overview
Indicators extracted from public financial statements
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Andreas Külken since 1/3/2025 | Managing Director |
Gunnar von Seggern since 1/3/2025 | Managing Director |
Olga Wichmann since 5/20/2022 | Procura |
Carola Prigge since 12/8/2014 | Procura |
Beneficial Owners
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Unresolved chains (2)
| Name | Ownership |
|---|---|
Dieckell-Stiftung Bremerhaven | 70.00% |
Friedrich Dieckell Familienstiftung Bremerhaven | 30.00% |
Shareholders
Company ownership and partner structure
2 shareholders
GmbH structure
Holdings
Companies in which this organization holds a direct stake
| Name | Ownership |
|---|---|
| 65.50% | |
| 30.00% |
Balance Sheet Accounts
Balance sheet accounts extracted from public financial statements
Financial Report
Official financial statements and annual reports
F. Dieckell GmbHBremerhavenJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022Bilanz
Anhang
F. Dieckell GmbH
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Das Sachanlagevermögen sowie die geleisteten Anzahlungen darauf wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände von 5 bis 50 Jahren linear vorgenommen. Die im Finanzanlagevermögen ausgewiesene Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen wurden zu Anschaffungskosten bewertet. Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt. Die Bewertung der Wertpapiere des Anlagevermögens erfolgte grundsätzlich zu den Anschaffungskosten. Bei einer dauerhaften Wertminderung wurde zwingend eine außerplanmäßige Abschreibung auf den Kurswert vorgenommen. Bei einer nicht dauerhaften Wertminderung wurde das handelsrechtliche Wahlrecht für eine Abschreibung ausgeübt. Sofern die Voraussetzungen für eine Zuschreibung vorliegen, ist diese erfolgt. Die Bewertung der Ausleihungen erfolgte zum Nennwert. Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Die Wertpapiere des Umlaufvermögens wurden zu Anschaffungskosten bewertet. Soweit die Börsenkurse am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese der Bewertung zugrunde gelegt. Lagen am Bilanzstichtag die Gründe für eine in den Vorjahren vorgenommene Abschreibung nicht mehr vor, erfolgte eine Zuschreibung. Die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt. Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden gemäß § 250 Abs. 1 HGB Ausgaben vor dem Abschluss- stichtag abgegrenzt, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen. Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet und wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Als passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden gemäß § 250 Abs. 2 HGB Einnahmen vor dem Ab- schlussstichtag abgegrenzt, die Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen. Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet wurden. Forderungen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalls bei Forderungen darunter, bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt. Die Grundsätze des § 256a Satz 2 HGB wurden befolgt. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt. Angaben zur Bilanz Anlagevermögen Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sowie die Entwicklung der Abschreibungen im Geschäftsjahr können aus dem als Anhang beigefügten Anlagenspiegel entnommen werden. Gewinnvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde in den Bilanzgewinn ein Gewinnvortrag von EUR 26.107.883,18 einbezogen. Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 157.255,91 (Vorjahr: EUR 413.419,65). Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Grundschulden gesichert sind, beträgt EUR 1.437.714,45. Angaben zur Restlaufzeitvermerken Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen EUR 732.234,37 (Vorjahr: EUR 1.053.779,00).
sonstige Berichtsbestandteile
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