Stoye GmbHLiquidated

50739 Köln, DEU

Master Data

Registry
Register court Köln HRB 3427
Previous
Gebrüder Stoye Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Registered
11/29/1967
Industry
Specialised construction activities in civil engineeringConstruction of other civil engineering projects n.e.c. (except of industrial facilities)Construction of utility projects for electricity and telecommunications
Purpose
die Entwicklung, die Herstellung, der Vertrieb, die Montage sowie der Störungsund Wartungsdienst für Lichtsignalanlagen, Verkehrsmanagement- und Informationssysteme, Verkehrsrechnersystemen, ÖPNV-Beschleunigungssysteme, einschließlich der Durchführung aller zugehörigen Tiefbau-, Kabelverlege- und Nebenarbeiten sowie der Errichtung von mobilen Baustellen- und Fußgänger-Sgnalanlagen, die Planung, die Herstellung,der Vertrieb, die betriebsfertige Montage sowie die Wartung, die Instandhaltung und der Service für Daten- und Fernmeldesysteme, -netze und den zugehörigen Kabelanlagen, Nieder- und Mittelspannungsnetze und den zugehörigen Kabelanlagen, Schwachstromanlagen, -netze und den dazugehörigen Kabelanlagen, Außenbeleuchtungsanlagen, Kabelmonitoring- und Fernmeldetechniksysteme, Tiefbauarbeiten aller Art, insbesondere Kanalbau, Tiefbau für Telekommunikation, Strom, Gas, Wasser und Fernwärme, einschließlich der damit verbundenen Oberflächenarbeiten sowie Kabelverlegearbeiten, Horizontalbohrungen, gesteuert und ungesteuert, im Press-, Spühlbohr- und Räumverfahren, Erstellen von Verkehrszeichenplänen, Absichern von Baustellen nach RSA.

History

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Management

NameRole
Ernestos Varvaroussis
since 7/26/2010
Managing Director
Friedel Köllemann
since 4/7/2006
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified61.14% unresolved

Unresolved chains (2)

NameOwnership
AVT Verkehrstechnik GmbH
60.00%
Stoye GmbHSelf-held cycle
1.14%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

AVT Verkehrstechnik GmbH
Germany
DEM 856,000
61.14%
Germany
DEM 544,000
38.86%

Holdings

NameOwnership
Stoye GmbHDissolved
1.14%

Financial Report

Stoye GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz der Stoye GmbH für das Geschäftsjahr 2009

AKTIVA
Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro
A. Anlagevermögen 407.237,99 248.777,64
I. Immaterielle Vermögens-
gegenstände 898,51 6.092,02
II. Sachanlagen 403.239,48 239.585,62
III. Finanzanlagen 3.100,00 3.100,00
B. Umlaufvermögen 5.756.074,13 5.476.178,88
I. Vorräte 1.700.433,87 1.766.628,72
II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände 1.569.414,41 1.954.687,64
III. Wertpapiere 404.719,65 404.719,65
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.081.506,20 1.350.142,87
C. Rechnungsabgrenzungsposten 10.696,54 21.104,10
Bilanzsumme 6.174.008,66 5.746.060,62
PASSIVA
Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro
A. Eigenkapital 3.344.749,89 3.157.876,55
B. Rückstellungen 1.107.490,73 997.854,86
C. Verbindlichkeiten 1.718.961,18 1.587.522,35
D. Rechnungsabgrenzungsposten 2.806,86 2.806,86
Bilanzsumme 6.174.008,66 5.746.060,62

Anhang der Stoye GmbH für das Geschäftsjahr 2009

 

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. von § 267 I HGB. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden in Anlehnung an die Vorschriften der §§ 266 II und 275 II HGB für große Kapitalgesellschaften gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

 

Bei der Offenlegung werden die Vereinfachungen für kleine Kapitalgesellschaften in Anpruch genommen.

 

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

 

Aktiva

 

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten bewertet, und - soweit abnutzbar - planmäßig abgeschrieben. Bei der Bemessung der Abschreibungen wird auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgestellt.Die Zugänge des Geschäftsjahres wurden zeitanteilig abgeschrieben. Bei der Verteilung der Anschaffungskosten auf die Nutzungsdauer kommt grundsätzliche die lineare Abschreibungsmethode zur Anwendung.

 

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet, wobei die gleitende permanente Durchschnittsbewertung angewendet wurde.

 

Die unfertigen Leistungen wurden zu Herstellungskosten unter Berücksichtigung der angefallenen Material- und Personaleinzelkosten sowie der notwendigen Materialgemeinkosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips bewertet.

 

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wird allen erkennbaren Einzelrisiken und dem allgemeinen Kreditrisiko durch angemessene Abwertungen Rechnung getragen.

 

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bilanziert.

 

Rechnungsabgrenzungsposten wurden grundsätzlich nur für Einnahmen/ Ausgaben vor dem Bilanzstichtag gebildet, soweit sie Ertrag/ Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind abgegrenzte Zinsen in Höhe von 3.177,26 € ausgewiesen.

 

Die eigenen Anteile wurden zu Anschaffungskosten bewertet. Ihnen steht die gesetzlich vorgeschriebene Rücklage für eigene Anteile in gleicher Höhe gegenüber.

 

 

Passiva

                                                

Die Pensionsrückstellung wurde mit dem Teilwert nach § 6a EStG versicherungs-mathematisch berechnet und bilanziert.

 

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bemessen und decken alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten ab.

 

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

 

 

Erläuterungen zur Bilanz

 

 

Das Anlagevermögen ist mit dem Nettobuchwert in der Bilanz ausgewiesen.

 

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben grundsätzlich eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

 

Es sind folgende "Davon-Vermerke" zu den sonstigen Vermögensgegenständen anzugeben:

- davon gegen Gesellschafter                               3.045,61 € (Vorjahr: 71.593,61 €)

 

Von dem Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten in Höhe von 1.718.961,18 € hat ein Teilbetrag von 1.532.601,73 € eine Restlaufzeit von unter einem Jahr und ein Teilbetrag von 186.359,45 € eine Restlaufzeit von ein bis fünf Jahren.

 

Die Verbindlicheiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Abtretung von Lebensversicherungsansprüchen und Sicherungsübereignung gesichert.

 

Zu den sonstigen Verbindlichkeiten sind folgende "Davon-Vermerke" anzugeben:

  - davon aus Steuern                   314.611,68 € (Vorjahr:     267.714,77 €)

  - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit    1.630,54 € (Vorjahr:          3.480,06 €)

 

 

Sonstige Angaben

 

Geschäftsführung

 

Die Geschäfte der Gesellschaft wurden in 2009 von den Geschäftsführern Herrn Dipl. Ing. Wilfried Stoye und Herrn Friedel Köllemann geführt. In der Bilanz zum 31.12.2009 sind Forderungen gegen den Geschäftsführer Hr. Stoye in Höhe von 134.756,11 € sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Geschäftsführer in Höhe von 120.247,90 € ausgewiesen. Die Forderungen wurden mit den Verbindlichkeiten verrechnet, so dass auf eine Verzinsung verzichtet werden konnte. Die Gesellschaft ist keine Haftungsverhältnisse zu Gunsten der Geschäftsführer eingegangen.

 

Die Gesellschaft verzichtet unter Berufung auf § 286 Abs. 4 HGB auf die in § 285 Abs. 9a HGB verlangten Angaben über die Gesamtbezüge für die Mitglieder der Geschäftsführung.

 

 

Köln, 04.05.2010

          

gez. Wilfried Stoye (Geschäftsführer)                              

 

gez. Friedel Köllemann (Geschäftsführer)                       

 

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