SV Sentivo Solingen GmbHLiquidated

80335 München, DEU

Master Data

Registry
Register court Düsseldorf HRB 65001
Previous
Clin-Catering Dienstleistungs GmbHSV Service GmbH
Registered
11/11/1999
Industry
Provision of visiting and assistance services of older personsOther full-time residential nursing care activitiesProvision of visiting and assistance services of persons with disabilities
Purpose
1. Der Betrieb und/oder das Management von ambulanten und/oder stationären Einrichtungen der Altenkurz- und/oder Dauerpflege sowie sonstige Pflegeeinrichtungen jeglicher Art in Solingen und Umgebung. 2. Der Betrieb und/oder das Management von Einrichtungen des betreuten Wohnens, Seniorenheimen und ähnlichen Einrichtungen in Solingen und Umgebung. 3. Die Erbringung von Dienstleistungen sowie Lieferungen gegenüber Trägern, Betreibern, Managern, Projektentwicklern, Investoren, Eigentümern und allen mit dem Besitz und Betrieb von Einrichtungen gem. 1 und 2 und artverwandten Branchen befassten Personen.

History

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Management

NameRole
Frank Höhne
since 11/2/2015
Managing Director
Frank Lutter
since 11/2/2015
Managing Director
Gunnar Land
since 4/22/2015
Procura
Ralf Paschold
since 8/26/2013
Managing Director

Financial Report

SV Sentivo Solingen GmbH

Langenfeld

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2013

Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktiva

  31.12.2013 31.12.2012
  EUR EUR
A. Anlagevermögen    
I. Immaterielle Vermögensgegenstände    
1. Lizenzen an Rechten und Werten 15.753,00 0,00
II. Sachanlagen    
1. Technische Anlagen und Maschinen 517.276,00 0,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 265.008,00 0,00
  798.037,00 0,00
B. Umlaufvermögen    
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände    
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 51.088,80 0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 100.000,00 0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände 18.406,06 22.001,73
  169.494,86 22.001,73
II. Kassenbestand, Guthaben bel Kreditinstituten 211.170,24 92.037,11
  380.665,10 114.038,84
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.315,63 0,00
  1.182.017,73 114.038,84

Passiva

   
  31.12.2013 31.12.2012
  EUR EUR
A. Eigenkapital    
I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Gewinnvortrag 50.874,13 52.709,47
III. Jahresfehlbetrag (VJ Jahresfehlbetrag) -569.124,67 -1.835,34
  -468.250,54 100.874,13
B. Rückstellungen    
1. Steuerrückstellungen 0,00 0,00
2. Sonstige Rückstellungen 53.754,46 3.500,00
  53.754,46 3.500,00
C. Verbindlichkeiten    
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 17.514,02 0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 19.922,46 724,48
3. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen 1.532.161,66 0,00
- davon ggü. Gesellschaftern EUR 207.545,21 (Vj 0,00) -    
4. Sonstige Verbindlichkeiten 26.915,67 8.940,23
- davon aus Steuern EUR 8.483,63 (Vj 2.375,75) -    
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR -513,54 (Vj 0,00) -    
  1.596.513,81 9.664,71
  1.182.017,73 114.038,84

Anhang für das Geschäftsjahr 2013

(1) Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2013 ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB. Von den gesetzlichen Erleichterungsvorschriften ist bei der Erstellung des Jahresabschlusses teilweise Gebrauch gemacht worden.

(2) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen nach der linearen Methode (pro rata temporis) bewertet. Als Nutzungsdauer werden drei bis fünf Jahre zugrunde gelegt.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen auf das bewegliche Anlagevermögen werden nach der linearen Methode (pro rata temporis) vorgenommen. In Bezug auf die Bilanzierung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird seit dem 1. Januar 2008 auch in den handelsrechtlichen Jahresabschlüssen die steuerrechtliche Regelung des § 6 Abs. 2a EStG angewendet. Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von EUR 150 im Jahr der Anschaffung werden voll abgeschrieben. Die Wirtschaftsgüter mit einem Wert zwischen EUR 150 und EUR 1.000 werden in einem Sammelposten aktiviert und Ober fünf Jahre abgeschrieben. Seit dem 1. Januar 2013 wurde erneut ein Wechsel der Abschreibungsmethode hinsichtlich geringwertiger Wirtschaftsgüter vorgenommen. Diese werden bei Anschaffungskosten bis zu einem Wert von € 410 gem. § 6 Abs. 2 EStG im Jahr der Anschaffung nun direkt als Aufwand erfasst.

Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet. Soweit der am Bilanzstichtag beizulegende Wert unter den Anschaffungskosten liegt, wird dieser angesetzt.

Die Vorräte sind zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken sind durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko ist durch eine Pauschalwertberichtigung zu Forderungen Rechnung getragen.

Die sonstigen Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in Höhe des Betrages gebildet, der nach Vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihren Rückzahlungs- bzw. Erfüllungsbeträgen bilanziert.

(3) Entwicklung des Anlagevermögens (Bruttodarstellung)

  Anschaffungs- und Herstellungskosten
  01.01.2013 Zugänge Abgänge 31.12.2013
  EUR EUR EUR EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände        
Software 0,00 19.382,20 0,00 19.382,20
Sachanlagen        
Technische Anlagen und Maschinen 0,00 578.460,67 0,00 578.460,67
Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 315.700,42 0,00 265.008,00
  0,00 913.543,29 0,00 913.543,29
  Kumulierte Abschreibungen
  01.01.2013 Zugänge Abgänge 31.12.2013
  EUR EUR EUR EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände        
Software 0,00 3.629,20 0,00 3.629,20
Sachanlagen        
Technische Anlagen und Maschinen 0,00 61.184,67 0,00 61.184,67
Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 50.692,42 0,00 50.692,42
  0,00 115.506,29 0,00 115.506,29
Buchwerte
  1.1.2013 31.12.2013
  EUR EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände    
Software 0,00 15.753,00
Sachanlagen    
Technische Anlagen und Maschinen 0,00 517.276,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 265.008,00
  0,00 798.037,00

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

(4) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten mit T€ 309 Aufwendungen für Räume.

Sonstige Angaben

(5) Anzahl der Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr durchschnittlich 18 Arbeitnehmer und 2 geringfügig Beschäftigte. Im Vorjahr hatte die Gesellschaft keinen Beschäftigten.

(6) Außerbilanzielle Geschäfte / Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen nach § 285 Nr. 3 HGB stellen sich wie folgt dar:

  TEUR
2014 774
2015 bis 2018 773
2019 0
  1.547

(7) Geschäftsführung

Die alle invertretungsberechtigter Geschäftsführer im Geschäftsjahr waren Herr Martin Sartorius, Angestellter der SV (Deutschland) GmbH, Langenfeld, Koblenz und Herr Ralf Paschold, Langenfeld, Hummerich.

(8) Abschlussprüferhonorar

Kosten für die Abschlussprüfung und Steuerberatung sind im Jahresabschluss 2013 nicht zurückgestellt worden.

(9) Konzernabschluss

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der SV-Group AG, Dübendorf/Schweiz, einbezogen. Dieser Konzernabschluss ist am Sitz der Konzernobergesellschaft erhältlich.

Darüber hinaus wird die Gesellschaft in den Konzernabschluss der SV (Deutschland) GmbH, Langenfeld, die den Konzernabschluss für den kleinsten Kreis von Unternehmen aufstellt, einbezogen.

 

Langenfeld, den 30. Mai 2014

SV Sentivo Solingen GmbH

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