Kuoni Consulting GmbHLiquidated

10781 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 52279
Registered
9/23/2004
Industry
Business and other management consultancy activitiesConsulting architectural activities in interior designConsulting architectural activities in building construction
Purpose
Beratung in und von Gastro-Betrieben.

History

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Financial Report

Kuoni Consulting GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Umlaufvermögen 37.581,77 53.482,36
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 6.242,91 689,97
II. Wertpapiere 30.802,19 50.460,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 536,67 2.332,39
B. Rechnungsabgrenzungsposten 5,00 5,00
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 11.254,40 756,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 48.841,17 54.243,36

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 26.320,59 48.702,88
III. Jahresfehlbetrag 10.498,40 -22.382,29
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 11.254,40 756,00
B. Rückstellungen 2.000,00 2.000,00
C. Verbindlichkeiten 46.841,17 52.243,36
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 46.841,17 49.954,59
Bilanzsumme, Summe Passiva 48.841,17 54.243,36

Anhang


 

zum 31. Dezember 2010

I.  Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Kuoni Consulting GmbH für das Geschäftsjahr 2010 wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH Gesetzes zu beachten.

Die Aufstellung der Bilanz erfolgt vor Berücksichtigung der Gewinnverwendung.

Nach den Größenklassen gemäß § 267 HGB ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden nach den Grundsätzen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Im Anhang wird von den Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften Gebrauch gemacht.


II.  Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Jahresabschluss sind alle Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite der Bilanz sind nicht mit Posten der Passivseite  und Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Bei Bewertung der Vermögens- und Schuldposten wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Alle Vermögens- und Schuldpositionen wurden einzeln bewertet.

Erkennbare Risiken und Verluste, die bis zum Bilanzstichtag entstanden sind, wurden, selbst wenn sie nach dem Bilanzstichtag bis zur Abschlusserstellung bekannt geworden sind, berücksichtigt. Gewinne wurden dagegen nur dann berücksichtigt , wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Abweichungen von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr liegen nicht vor.

Geringwertige Wirtschaftsgüter sind im Erwerbsjahr voll abgeschrieben worden, wobei aus Vereinfachungsgründen im Jahr des Zugangs auch der Abgang unterstellt wurde.

Die - in den Vorjahren erworbenen - geringwertigen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens werden entsprechend der steuerlichen Vorschrift bilanziert und linear abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind, ausgehend vom Nennwert, unter Beachtung von Ausfallrisiken bewertet worden.

Die Wertpapiere des Umlaufvermögens sind mit dem Börse-/Markpreis, höchstens jedoch mit den Anschaffungskosten bewertet.

Liquide Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.



III.  Erläuterungen zur Bilanz

Soweit geringwertige Wirtschaftsgüter angeschafft wurden, wird die Sofortabschreibung als Zugang und Abgang ausgewiesen. Die Geschäftsjahresabschreibung enthält damit diese Beträge nicht.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten mit bis zu einem Jahr ergeben sich aus der Bilanz.   

In den Verbindlichkeiten sind Gesellschafterdarlehen in Höhe von Euro 43.371,81 enthalten.


IV.  Erläuterungen zur Gewinn und Verlustrechnung

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag belasten ausschließlich das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

Außerordentliche Aufwendungen und Erträge sind nicht angefallen.

V.  Sonstige Angaben

Geschäftsführer war im Geschäftsjahr 2010:


                                                                           Herr Ernst Kuoni, Kaufmann.
 

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.12.2011 festgestellt.

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