Master Data

Registry
Register court Nürnberg HRB 16885
Registered
1/27/2000
Industry
Advertising agenciesActivities of agents involved in the wholesale of motor vehiclesAgents involved in the sale of furniture
Purpose
die Erstellung von Werbegrafik und CAD-Konstruktionen, sowie der Handel mit diesen. Geschäfte, die einer behördlichen Genehmigung bedürfen, sind nicht Gegenstand des Unternehmens.

History

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Management

NameRole
Thomas Müller
since 4/30/2002
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Hintere Cramergasse 18, 90478 Nürnberg
€25,000
100.00%

Financial Report

werberei GmbH

Nürnberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 1.678,00 878,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4,00 4,00
II. Sachanlagen 1.674,00 874,00
B. Umlaufvermögen 3.731,38 8.416,51
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.872,64 1.704,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 858,74 6.712,51
Bilanzsumme, Summe Aktiva 5.409,38 9.294,51

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 433,06 3.518,94
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 8.500,00 5.000,00
III. Verlustvortrag 26.481,06 19.998,34
IV. Jahresfehlbetrag 6.585,88 6.482,72
B. Rückstellungen 1.956,00 1.000,00
C. Verbindlichkeiten 3.020,32 4.775,57
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 3.020,32 4.775,57
Bilanzsumme, Summe Passiva 5.409,38 9.294,51

Anhang

Grundlagen und Methoden
Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2010 wurde nach den Grundsätzen der §§ 238 ff HGB, insbesondere nach den Vorschriften für die Kapitalgesellschaften gem. §§ 264 HGB und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht.

Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 3 HGB verzichtet.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen wurden unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear ermittelt.

Geringwertigen Wirtschaftsgüter (GWG bis 410 €) wurden linear abgeschrieben.

(Un-)fertige Leistungen waren zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Beachtung des Realisationsprinzips mit dem Nennbetrag bewertet und hinsichtlich Ihrer Werthaltigkeit geprüft. Dabei wurden Wertberichtigungen vorgenommen.

Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden im Berichtsjahr nicht gebildet.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle am Bilanzstichtag erkennbaren Risiken.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet.
Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie sind mit den Beträgen angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind.
Aufwandsrückstellungen nach § 249 Abs.2 HGB wurden nicht gebildet.

Verbindlichkeiten wurden unter Beachtung des Imparitätsprinzips zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Währungsschulden waren nicht vorhanden.
Einzelerläuterungen
Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist im Anlagespiegel und Restwertverzeichnis dargestellt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 2.856,00 € (Vj. 1.666,00 €) und die sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von 16,64 € (Vj. 38,00 €) sind - wie im Vorjahr - sämtlich innerhalb eines Jahres fällig.

Am Bilanzstichtag bestanden keine Eventualverbindlichkeiten aus der Begebung und der Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften, sowie aus Wechsel- und Scheckbürgschaften, aus Gewährleistungsverträgen oder aus Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen bestehen nicht.

Langfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen nicht.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen 3.020,32 € (Vj. 4.775,57 €).

Sonstige Angaben

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage wieder.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Thomas Müller, Nürnberg.
Beruf: Grafiker

Gegen Gesellschafter/Geschäftsführer bestanden zum Bilanzstichtag nachfolgende Verbindlichkeiten:

Verbindlichkeiten                     2.631,94 € (Vj. 3.530,20 €)

Das Gesellschafter-Verrechnungskonto wurde im Berichtsjahr verzinst.

Der Jahresabschluss wurde von der Gesellschafterversammlung am 28.12.2011 festgestellt.

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