Mitteldeutsche Paletten Service GmbHLiquidated

39326 Hohe Börde, DEU

Master Data

Registry
Register court Stendal HRB 9452
Registered
7/30/2009
Industry
Manufacture of pallets and other load boards of woodWholesale of paint and varnishWholesale of wood in the rough and sawn timber
Purpose
Einzelhandel, Großhandel, Herstellung und Reparatur von Paletten und sonstigem Industriebedarf.

History

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Management

NameRole
Wilfried Busse
since 7/30/2009
Managing Director

Financial Report

Mitteldeutsche Paletten Service GmbH

Hohenwarsleben

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 2.799,00 3.352,00
I. Sachanlagen 2.799,00 3.352,00
B. Umlaufvermögen 285.313,47 289.979,38
I. Vorräte 66.707,50 68.728,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 56.308,83 63.268,77
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 162.297,14 157.982,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten 404,27 404,24
Bilanzsumme, Summe Aktiva 288.516,74 293.735,62

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 230.929,11 200.218,55
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 127.218,55 38.628,17
III. Jahresüberschuss 78.710,56 136.590,38
B. Rückstellungen 22.917,75 34.661,53
C. Verbindlichkeiten 34.609,88 58.795,54
D. Rechnungsabgrenzungsposten 60,00 60,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 288.516,74 293.735,62

Anhang


 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Mitteldeutsche Paletten Service GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Anlagevermögen

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens, einschließlich der kumulierten Anschaffungskosten und der kumulierten Abschreibungen wird in einem Anlagenverzeichnis separat geführt.

Bei den Investitionen handelt es sich im Wesentlichen um Neuininvestitionen. Die Berechnung der Abschreibungen erfolgte überwiegend nach der linearen Methode unter Ausnutzung der steuerlich zulässigen Möglichkeiten.

Umlaufvermögen

Zum Bilanzstichtag ist ein Warenbestand i.H.v. TEuro 66,7 über eine Inventur ermittelt worden; eine detaillierte Aufstellung hat vorgelegen.

Unter den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind im Wesentlichen solche aus Lieferungen und Leistungen i.H.v. TEuro 34,9 sowie Steuerrückforderungen i.H.v. TEuro12,3 ausgewiesen.

Am Bilanzstichtag waren flüssige Mittel in Höhe von TEuro 162,3 vorhanden.

Rechnungsabgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungsposten sind aufgrund periodengerechter Zuordnung von Zahlungen gebildet worden und betreffen vorwiegend Versicherungsprämien.

Gezeichnetes Kapital

Als gezeichnetes Kapital wird gem. § 42 Abs. 1 GmbHG das Stammkapital ausgewiesen.

Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Der Jahresüberschuss beträgt im Berichtsjahr Euro 78.710,56.

Rückstellungen

Es wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten Rückstellungen gebildet und deren Höhe durch Berechnungen belegt. Die Zusammensetzung der Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Personal- und Abschlusskosten sowie solche für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen. Die Fristigkeit ist bis auf die Rückstellung für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen kurzfristig.

Verbindlichkeiten

Die Zusammensetzung und Fristigkeiten ergeben sich aus dem nachstehenden Verbindlichkeitenspiegel:
  

Art der Verbindlichkeit zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2013
31.12.2013
kleiner 1 J.
1 bis 5 J.
größer 5 J.
 
TEuro
TEuro
TEuro
TEuro
aus Lieferungen und Leistungen
24,2
24,2
0,0
0,0
sonstige Verbindlichkeiten
10,4
10,4
0,0
0,0
Summe
34,6
34,6
0,0
0,0


Haftungsverhältnisse

bestehen nicht.

sonstige angabepflichtige Verpflichtungen

bestehen nicht.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse wurden überwiegend im Palettenhandel sowie durch Reparaturdienstleistungen realisiert.

Personalaufwand

Hier sind Gehälter i.H.v. TEuro 201,9 sowie Sozialaufwendungen i.H.v. TEuro 44,9 auszuweisen.

Abschreibungen

sind i.H.v. TEuro 1,8 auszuweisen.

sonstige Angaben

Geschäftsführer ist:

 Herr Wilfried Busse
 - einzelvertretungsberechtigt -

Auf die Angabe der Geschäftsführervergütung ist gem. § 286 HGB verzichtet worden.

Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.05.2014 festgestellt.

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