Softwareteam EDV-Beratungs GmbH

Frühlingstraße 3, 83278 Traunstein, DEU

Master Data

Registry
Register court Traunstein HRB 10018
Registered
4/22/1996
Industry
Computer consultancy activitiesBusiness and other management consultancy activitiesDevelopment and programming of application software
Purpose
Beratung in elektronischer Datenverarbeitung und Softwareentwicklung.

History

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Management

NameRole
Karl-Heinz Duhm
since 4/9/2001
Managing Director
Hans Bernhard Lenz
since 4/9/2001
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

83224 Grassau
DEM 25,000
50.00%
IT-72013 Ceglie Messapica, Italien
DEM 25,000
50.00%

Financial Report

Softwareteam EDV-Beratungs GmbH

Traunstein

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 24.629,27 171.714,87
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4,00 4,00
II. Sachanlagen 208,00 550,00
III. Finanzanlagen 24.417,27 171.160,87
B. Umlaufvermögen 19.423,13 74.316,86
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 6.436,36 25.718,30
II. Wertpapiere 10.512,16 46.845,24
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.474,61 1.753,32
C. Rechnungsabgrenzungsposten 18,00 386,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 44.070,40 246.417,73

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 2.893,91 3.328,62
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Bilanzverlust 22.670,68 22.235,97
B. Rückstellungen 31.400,85 211.028,51
C. Verbindlichkeiten 9.775,64 32.060,60
Bilanzsumme, Summe Passiva 44.070,40 246.417,73

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2010

SOFTWARETEAM EDV BERATUNGS GMBH, TRAUNSTEIN

I. ALLGEMEINE ANGABEN

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags und der steuerrechtlichen Bestimmungen aufgestellt.

Für den Jahresabschluss unserer Gesellschaft finden die Rechnungslegungsvorschriften des HGB für kleine Kapitalgesellschaften Anwendung.

Grundsätzlich sind keine Änderungen der Bewertungsmethoden gegenüber denen des Vorjahres zu verzeichnen.

Die Vorjahreszahlen wurden in Anwendung des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht an die Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes angepasst.

Die Angabe-, Begründungs- und Erläuterungspflichten zum Jahresabschluss sind ausreichend erfüllt, so dass sich ein zutreffendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ergibt.

II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Bilanz wurde unter teilweiser Ergebnisverwendung gem. § 268 Abs. 1 Satz 2 HGB aufgestellt.

Die Bilanzierung erfolgt hinsichtlich Bilanzansatz und Bewertung als Handelsbilanz.

Gesetzliche Abweichungen zwischen Steuer- und Handelsbilanz wurden steuerrechtlich nach § 60 Abs. 1 EStDV durch eine außerbilanzielle Berichtigung berücksichtigt.

Immaterielle Vermögensgegenstände, soweit entgeltlich erworben, sind zu Anschaffungskosten bewertet, die ggf. um planmäßige Abschreibungen vermindert wurden.

Sachanlagen sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet.

Die Finanzanlagen sind mit den Anschaffungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Die Wertpapiere sind mit den Anschaffungskosten bzw. den niedrigeren Teilwerten angesetzt.

Das Gezeichnete Kapital wurde in voller Höhe einbezahlt.

Die Pensionsrückstellung wurde für Anwartschaften gebildet. Sie wurde nach versicherungsmathematischen Grundsätzen bewertet; als Rechnungsgrundlagen werden die Heubeck-Richttafeln 2005 mit einem Rechnungszinsfuß von 5,15 % (Vj. 6,0 %) zugrunde gelegt. Der beizulegende Zeitwert der verrechneten Vermögensgegenstände beträgt 169.110,73 EUR. Der Erfüllungsbetrag der verrechneten Schulden beträgt 198.311,58 EUR.

Die sonstigen Rückstellungen werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Betrag angesetzt und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

III. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Anlagevermögen

Bei der Entwicklung des Anlagevermögens sind im Geschäftsjahr € 342,00 (Vj. € 1.495,06) Abschreibungen berücksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind - wie im Vorjahr - sämtlich innerhalb eines Jahres fällig.

Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Die Forderungen bestehen gegenüber den Gesellschaftern, sind eingefordert und sind innerhalb eines Jahres fällig.

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Die Bewertung ist zum Nominalwert erfolgt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen € 7.968,89 (Vj. € 32.060,60).

Darin enthalten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von € 4.448,16 (Vj. € 13.289,79).

V. SONSTIGE ANGABEN

Geschäftsführer im Berichtszeitraum:

Herr Dipl.-Betriebswirt (FH) Karl-Heinz Duhm, EDV-Berater, Traunstein

Hans Bernhard Lenz, EDV-Berater, München

 

Traunstein, den 03.04.2012

Gez. Karl-Heinz Duhm

Gez. Hans Bernhard Lenz

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 03.04.2012 festgestellt.

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