Merker GmbHLiquidated

Dumte 33, 48565 Steinfurt, DEU

Master Data

Registry
Register court Steinfurt HRB 1846
Registered
1/21/1986
Industry
Repair of machineryRenting and leasing of construction and civil engineering machinery and equipmentRenting and leasing of agricultural machinery and equipment
Purpose
Reparatur von Land- und Baumaschinen, die Vermietung von Land- und Baumaschinen sowie der Handel mit Landund Baumaschinen.

History

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Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Martin Merker
Dumte 38, 48565 Steinfurt
50000
100.00%

Financial Report

Merker GmbH

Steinfurt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktivseite

31.12.2013 31.12.2013 31.12.2012
EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen      
I. Sachanlagen      
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 1.498,81   1.498,81
2. technische Anlagen und Maschinen 2,00   2,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.502,00 4.002,81 4.329,00
B. Umlaufvermögen      
I. Vorräte      
1. fertige Erzeugnisse und Waren   537.844,30 543.577,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 7.109,86   11.861,20
2. sonstige Vermögensgegenstände 226.671,35 233.781,21 225.709,24
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   1.662,61 979,07
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   23.854,68 99.875,21
SUMME AKTIVA   801.145,61 887.832,33

Passivseite

     
  31.12.2013 31.12.2013 31.12.2012
  EUR EUR EUR
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital   12.782,29 12.782,29
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   -112.657,50 -783.889,80
III. Jahresüberschuss   76.020,53 671.232,30
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   23.854,68 99.875,21
B. Rückstellungen      
1. Steuerrückstellungen 17.846,00   18.846,00
2. sonstige Rückstellungen 6.387,50 24.233,50 6.387,50
C. Verbindlichkeiten      
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 234.483,74   415.424,33
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 98.428,60 (279.369,19)      
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren in EUR: 133.223,95 (133.223,95)      
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 148.498,15   146.023,90
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 2.474,25 (21.712,84)      
3. sonstige Verbindlichkeiten 393.930,22 776.912,11 301.150,60
- davon gegenüber Gesellschaftern in EUR: 138.472,50 (104.045,52)      
- davon aus Steuern in EUR: 61.229,67 (69.058,69)      
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit in EUR: 2.507,01 (6.880,32)      
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 321.452,15 (229.422,52)      
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren in EUR: 25.000,00 (25.000,00)      
SUMME PASSIVA   801.145,61 887.832,33

Anhang für das Geschäftsjahr 2013

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt

Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen sind zum Nennwert bewertet. Unverzinsliche Ausleihungen sind zum Barwert angesetzt.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden abgezinst.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Geschäftsführung

Geschäftsführer

Name, Vorname Tätigkeit/ausgeübter Beruf
Merker, Martin Geschäftsführer

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

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