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Register court Bayreuth HRB 3700
Previous
Fenzl & Wildner GmbH
Registered
10/1/2002
Industry
Development of building projects for residential buildingsDevelopment of building projects for other buildings and constructionsBuying and selling of own non-residential real estate
Purpose
Die Gesellschaft befaßt sich mit der Entwicklung von Bauprojekten, der Vermittlung von Verträgen über den An- und Verkauf von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Wohnungsund Teileigentum, der Errichtung von Bauwerken im eigenen Namen für eigene oder fremde Rechnung, der Betreuung von Baumaßnahmen im fremden Namen und für fremde Rechnung, Vermittlung von Mietverträgen über Wohn- und Gewerberäume.

History

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Management

NameRole
Helmut Wildner
since 9/22/2003
Managing Director

Beneficial Owners

50.00% identified50.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
50.00%

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Wildner Projekt GmbHSelf-held cycle
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Germany
€12,500
50.00%
Thurnau
€12,500
50.00%

Holdings

NameOwnership
50.00%

Financial Report

Fenzl & Wildner GmbH

Bayreuth

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 19.611,00 27.863,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3,00 3,00
II. Sachanlagen 19.608,00 27.860,00
B. Umlaufvermögen 2.653.946,87 6.015.841,66
I. Vorräte 0,00 2.769.466,97
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 157.142,71 1.985.754,75
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.496.804,16 1.260.619,94
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.839,09 6.498,32
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.676.396,96 6.050.202,98

Passiva

   
  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 1.458.274,45 784.890,20
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 1.433.274,45 759.890,20
B. Rückstellungen 767.232,40 681.061,20
C. Verbindlichkeiten 450.890,11 4.584.251,58
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.676.396,96 6.050.202,98

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Fenzl & Wildner GmbH für das Geschäftsjahr 2013 wurde nach den geltenden Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft und somit nicht prüfungspflichtig.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274 a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252 - 256 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Bewertungsvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 279 -283 HGB, erstellt.

Die Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.

Im Einzelnen erfolgte die Bewertung wie folgt:

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände

Konzessionen, gewerblich Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten sind mit dem Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich Skonti bewertet.

Sachanlagen

Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten sind mit den Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich Skonti bewertet.

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sind mit den Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich Skonti bewertet.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Die Vermögensgegenstände werden linear abgeschrieben. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter bis 150,-- Euro wurden in den Wirtschaftsjahren 2008 - 2009, der Sofortabschreibung unterzogen. Die Abschreibung der geringwertigen Wirtschaftsgüter bis 1.000,-- Euro erfolgte im Sammel-Pool mit 20% p. a. und wird fortgeführt. Ab dem Jahr 2010 werden die geringwertigen Wirtschaftsgüter bis 410,-- Euro als Anlagenzugang und Anlagenabgang ausgewiesen.

Umlaufvermögen

Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren wurden zu Anschaffungskosten bzw. zu aufgelaufenen Herstellungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind mit dem Nominalwert angesetzt. Zur Abgeltung des allgemeinen Kreditrisikos wurde eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1% der Nettoforderungen vorgenommen.

Sonstige Vermögensgegenstände

sind mit ihrem Nominalwert angesetzt.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

sind zu Nennwerten bewertet.

Rechnungsabgrenzungsposten

sind zu Nennwerten bewertet

Gezeichnetes Kapital

Das Grundkapital beträgt Euro 25.000,00.

Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen wurden in Höhe der voraussichtlichen Verpflichtungen nach dem Grundsatz vernünftiger kaufmännischer Beurteilung dotiert und berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und erkennbaren Risiken.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen,

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Verbindlichkeiten sind zu Erfüllungsbeträgen angesetzt.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Bruttoanlagenspiegel

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem Anlagespiegel zu ersehen.

Angaben zu Einzelposten des Anlagevermögens

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz wird nachfolgend dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Rechnungsabgrenzungsposten

In der Position Aktive Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte die Abgrenzung für Ausgaben, die nach dem Bilanzstichtag Aufwand für eine bestimmte Zeit darstellen.

Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital

Das Grundkapitall beträgt Euro 25.000,00. Es entspricht dem Gesellschaftsvertrag. Zum Bilanzstichtag waren die Einlagen in voller Höhe erbracht.

Bilanzgewinn Als Bilanzgewinn werden ausgewiesen Euro 1.433.274,45

Rückstellungen

Die zum Bilanzstichtag eingestellten Rückstellungen betragen Euro 767.232,40

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind explizit aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel ersichtlich:

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind Haftungsverbindlichkeiten im Sinne des § 251 HGB nicht zu vermerken.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen keinerlei sonstige finanziellen Verpflichtungen.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung wird in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vorschlagen, den Jahresüberschuss mit dem Gewinnvortrag als Bilanzgewinn auszuweisen und auf neue Rechnung vorzutragen.

Am 10. Juni 2014 hat die Gesellschafterversammlung beschlossen auf diesen Gewinnvortrag eine Ausschüttung i. H. v. Euro 280.000,00 vorzunehmen.

D. Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung enes besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz und Ertragslage

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage zutreffend wieder.

Für abgeschlossene Objekte erfolgte die Einstellung eines möglichen Aufwandes für die Inanspruchnahme von Gewährleistungen.

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Im Berichtszeitraum wurden keine Vorschüsse und Kredite an den Geschäftsführer gegeben.

Zugunsten des Geschäftsführers wurden keine Haftungsverhältnisse eingegangen.

Geschäftsführung

Zu Geschäftsführern im Geschäftsjahr 2013 waren bestellt:

Herr Hans Fenzl, Gesees Herr Helmut Wildner, Thurnau

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter liegen in Höhe von Euro 6.864,59 vor.

Ausleihungen gegen Gesellschafter liegen nicht vor.

 

Bayreuth, 29. November 2014

gez. Hans Fenzl

gez. Helmut Wildner

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 28.11.2014 festgestellt.

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