C & C
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Dortmund
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
2.521,01 |
2.521,01 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
2.521,01 |
2.521,01 |
| B.
Umlaufvermögen |
3.820,60 |
938,93 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
3.072,36 |
453,88 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
748,24 |
485,05 |
| C.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
2.847,65 |
7.393,96 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
9.189,26 |
10.853,90 |
Passiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
149,38 |
149,38 |
| II.
Verlustvortrag |
7.543,34 |
1.308,64 |
| III.
Jahresüberschuss |
4.546,31 |
-6.234,70 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
2.847,65 |
7.393,96 |
| B.
Rückstellungen |
500,00 |
500,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
8.689,26 |
10.353,90 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
807,75 |
2.972,39 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
9.189,26 |
10.853,90 |
Anhang
Allgemeines
Der vorliegende Jahresabschluss wurde
gemäß den Vorschriften des Dritten Buches des
HGB (§§ 238 ff.) unter Beachtung der
ergänzenden Bestimmungen für
Kapitalgesellschaften im Zweiten Abschnitt (§§
264 ff.) aufgestellt.
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft
im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.
Die Gesellschaft hat von den Erleichterungen
hinsichtlich des Anhangs Gebrauch gemacht.
Die Gewinn- und Verlustrechnung wird entsprechend
§ 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren
aufgestellt.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach den für
Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften (§ 265
ff. HGB).
Beim Sachanlagevermögen wurden die ermittelten
Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten um
planmäßige, nutzungsbedingte Abschreibungen
gemindert.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.
Einzelrisiken waren nicht zu berücksichtigen.
Die Bestände an flüssigen Mitteln sind mit
ihren Nominalbeträgen angesetzt.
Die sonstigen Rückstellungen wurden mit ihrem
wahrscheinlichen Wert, der sich nach vorsichtiger
kaufmännischer Beurteilung ergab, passiviert. Die bis
zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung gewonnenen Erkenntnisse
sind dabei berücksichtigt.
Bei den Verbindlichkeiten ist jeweils der
Rückzahlungsbetrag angesetzt worden.
Einzelangaben zur Bilanz
Sämtliche ausgewiesenen Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Forderungen haben
eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.
Einzelangaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
Erträge und Aufwendungen sind periodengerecht
abgegrenzt.
Außerordentliche Posten, deren Werte für
die Aussagefähigkeit des Jahresabschlusses von
wesentlicher Bedeutung sind, waren nicht zu verzeichnen.
Sonstige Angaben
Geschäftsführer der Gesellschaft ist:
Herr Andre Buchloh, 44339 Dortmund
Essen, den 19. Dezember 2011
Angabe der
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
1.1.2010 -
31.12.2010
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 7.881,51 EUR.
1.1.2009 -
31.12.2009
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 7.381,51 EUR.
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.12.2011 festgestellt.
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