Master Data

Registry
Register court Freiburg HRB 371709
Registered
3/13/2000
Industry
Activities of holding companiesAgents involved in the sale of wine, sparkling wine and spiritsWholesale of tobacco products
Purpose
1. Der Handel mit Diät- und Gesundheitsprodukten sowie allen daran angrenzende Tätigkeiten 2. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen, Handlungen, Unterlassungen und/oder Geschäften berechtigt, die mittelbar oder unmittelbar dem Gegenstand des Unternehmens dienen. Sie kann zu diesem Zweck andere Unternehmen gründen, erwerben, sich an ihnen beteiligen, sie vertreten.

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

F-67207 Niederhausbergen
€25,000
100.00%

Financial Report

Wings GmbH

Kehl

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 148.812,74 153.901,00
I. Sachanlagen 148.812,74 153.901,00
B. Umlaufvermögen 280.705,82 327.299,91
I. Vorräte 680,00 2.850,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 250.324,28 271.124,05
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 29.701,54 53.325,86
Bilanzsumme, Summe Aktiva 429.518,56 481.200,91

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 272.462,61 317.093,44
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 292.093,44 307.736,72
III. Jahresfehlbetrag 44.630,83 15.643,28
B. Rückstellungen 3.000,00 7.400,00
C. Verbindlichkeiten 154.055,95 156.707,47
Bilanzsumme, Summe Passiva 429.518,56 481.200,91

Anhang

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff HGB) sowie des GmbH-Gesetzes aufgestellt worden.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Soweit im Berichtsjahr hinsichtlich der im Vorjahr von den Gliederungsvorschriften des HGB und des GmbHG abweichenden Positionen der Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnung Veränderungen vorgenommen wurden, wurde dem Prinzip der Darstellungsstetigkeit (§ 265 Abs. 1 HGB) durch Anpassung der Vorjahreszahlen entsprochen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

AKTIVSEITE

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um die steuerlich zulässigen Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen erfolgten unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer mit den steuerlich zulässigen Höchstsätzen.

Bewegliche Wirtschaftsgüter wurden linear abgeschrieben.

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

Die Handelsware ist zu Anschaffungskosten einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Innerhalb der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurde bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen allen erkennbaren Einzelrisiken und dem allgemeinen Kreditrisiko durch angemessene Abwertung Rechnung getragen.

Art der Forderungen   davon mit einer Restlaufzeit
  Gesamtbetrag
EURO
bis 1 Jahr
EURO
über 1 Jahr
EURO
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 53.473,22 53.473,22 0,00
Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00
Sonstige Vermögensgegenstände 196.851,06 196.851,06 0,00
Summe 250.324,28 250.324,28 0,00

III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten

Die Flüssigen Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

PASSIVSEITE

A. Eigenkapital

Die Eigenkapitalpositionen sind zum Nennbetrag angesetzt.

B. Rückstellungen

Bei der Bemessung der Rückstellungen ist allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung Rechnung getragen worden.

C. Verbindlichkeiten

Diese Posten sind grundsätzlich mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Art der Verbindlichkeiten   davon mit einer Restlaufzeit
  Gesamtbetrag
EURO
bis 1 Jahr
EURO
von 1 - 5 Jahre
EURO
über 5 Jahre
EURO
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 142.761,80 142.761,80 0,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 11.294,15 11.295,15 0,00 0,00
Summe 154.055,95 154.055,95 0,00 0,00

Erläuterungen zum JahresabschlussEs bestehen Verbindlichkeiten zum 31.12.2010 in Höhe von insgesamt € 154.055,95 (Vorjahr: € 156.707,47). Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen nicht.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind:

Betrag Art und Form der Sicherung

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen keine.

Gewährte Vorschüsse und Kredite für die Mitglieder des Geschäftsführungsorgans unter Angabe der Zinssätze, der wesentlichen Bedingungen und der gegebenenfalls im Geschäftsjahr zurück gezahlten Beträge sowie die zu Gunsten dieser Personen eingegangenen Haftungsverhältnisse bestehen nicht.

Angaben zur Feststellung des Jahresabschlusses

Bei dem nachstehenden Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010 handelt es sich um die in Einklang mit § 326 HGB für Offenlegungszwecke verkürzte Fassung des Jahresabschlusses. Ferner wurden für Zwecke der Offenlegung die Erleichterungen für kleine Gesellschaften in Anspruch genommen, auf deren Inanspruchnahme bei der Aufstellung des Jahresabschlusses teilweise verzichtet wurde.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Mitglieder des Geschäftsführungsorgans, auch wenn sie im Geschäftsjahr oder später ausgeschieden sind, waren:

Name, Vorname Beruf
Strauch, Gérard Geschäftsführer

 

Kehl, den 13. Dezember 2011

Gérard Strauch

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 13.12.2011 festgestellt.

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