Master Data

Registry
Register court Mainz HRB 42264
Registered
9/11/2009
Industry
Computer consultancy activitiesOther information technology and computer service activitiesDevelopment and programming of application software
Purpose
Entwicklung und Vertrieb von Software sowie entsprechender Beratungsleistungen.

History

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Management

NameRole
Kevin Horgan
since 9/11/2009
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

0.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
0.00%

Shareholders
Beta

Name
Location
Share
Kevin Horgan
55218 Ingelheim am Rhein, Binger Straße 41
0.00%

Financial Report

Balanced Code GmbH

Ingelheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Anlagevermögen 7.815,00 11.583,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 90,00
II. Sachanlagen 7.815,00 11.493,00
B. Umlaufvermögen 37.313,87 46.262,83
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 29.707,25 145,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.606,62 46.117,83
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 149,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 30.323,10 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 75.451,97 57.994,83

Passiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Eigenkapital 0,00 37.709,62
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -4.500,00 -4.500,00
2. eingefordertes Kapital 20.500,00 20.500,00
II. Gewinnvortrag 17.209,62 8.738,51
III. Jahresfehlbetrag 68.032,72 -8.471,11
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 30.323,10 0,00
B. Rückstellungen 10.395,00 5.959,23
C. Verbindlichkeiten 65.056,97 14.325,98
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 52.557,02 14.325,98
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 12.499,95 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 75.451,97 57.994,83

Anhang


I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Firma
Balanced Code GmbH
Sitz
Ingelheim
Registergericht
Amtsgericht Mainz
Registernummer
HRB 42264

Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 der Firma Balanced Code GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches sowie unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind hier grundsätzlich im Anhang aufgeführt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewendet.
Die Gesellschaft wurde mit Vertrag vom 21.07.2009 errichtet.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

II.  Grundsätze der Bilanzierung

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.
Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet. Das Saldierungsverbot wurde demgemäß beachtet.
Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die Schulden sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.
Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.
Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet worden.
Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften und aus Gewährleistungsverträgen sowie Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten bestehen nicht und waren daher unter der Bilanz nicht zu vermerken.
 

III. Grundsätze der Bewertung

Bei der vorgenommenen Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Dem stehen tatsächliche und rechtliche Gegebenheiten nicht entgegen.
Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet worden.
Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Bilanzstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst danach - bis zum Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses - bekannt geworden sind.
Gewinne wurden nur berücksichtigt, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert waren. Das Realisationsprinzip wurde beachtet. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt worden.
Die einzelnen Bilanzposten sind wie folgt bewertet worden:
Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die planmäßige Abschreibung erstreckt sich auf die Geschäftsjahre, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann.
Bei beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens (Geringwertige Wirtschaftsgüter) im Einzel-Anschaffungswert bis zu € 800,00 wurde für die aktuellen Zugänge von der Möglichkeit der Sofortabschreibung Gebrauch gemacht. Eine Einzelerfassung und Bewertung entfällt insoweit.
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die flüssigen Mittel werden mit dem Nennbetrag ausgewiesen. Erkennbare Risiken im Forderungsbereich bestehen keine, sodass Einzelwertberichtigungen nicht zu bilden waren.
Die Ausgaben vor dem Abschlussstichtag sind, soweit sie Aufwand für die Zeit nach dem Abschlussstichtag betreffen, als aktive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.
Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet und in Höhe des Erfüllungsbetrags bewertet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden künftige Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag vorgenommen. Als Abzinsungssätze werden die den Restlaufzeiten der Rückstellung entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank gemäß Rückstellungsverordnung monatlich ermittelt und bekannt gegeben werden.
Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.
 

IV. Erläuterungen zur Bilanz    

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegenüber dem Gesellschafter in folgender Höhe enthalten:
  

Verrechnungskonto Kevin Horgan
202,25



Über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2019 ist noch nicht beschlossen worden.
Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, das Bilanzergebnis wie folgt zu verwenden:
  

 
 
 

 
Gewinnvortrag
01.01.2019
17.209,62
-
Jahresfehlbetrag
2019
68.032,72
=
Bilanzverlust
31.12.2019
-50.823,10
=
Verlustvortrag
31.12.2019
-50.823,10



Die Verbindlichkeiten weisen die nachfolgend aufgeführten Restlaufzeiten auf:
  

 
Stand am
31.12.2019

davon mit einer Restlaufzeit von  bis 1 Jahr         1 - 5 Jahre     mehr als 5 Jahre
 




Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
48.561,34
18.747,40
29.813,94
0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
3.028,68
3.028,68
0,00
0,00
Sonstige Verbindlichkeiten
13.466,95
13.466,95
0,00
0,00
 
65.056,97
35.243,03
29.813,94
0,00



In den sonstigen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von € 13.466,95 enthalten.

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen noch finanzielle Verpflichtungen i. S. des § 285 Nr. 3a HGB in Höhe von rd. € 4.500,00.
  

V. Ergänzende Angaben

Im Geschäftsjahr 2019 war unter Zugrundelegung der Quartalsdurchschnittsmethode 1 teilzeitbeschäftigte Person beschäftigt.
Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres haben sich nicht ergeben.
Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer
- Kevin Horgan -

Ingelheim am Rhein, 02. November 2020

Balanced Code GmbH
Die Geschäftsführung
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 02.11.2020 festgestellt.

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