Collini OT GmbHLiquidated
71679 Asperg, DEUMaster Data
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Collini OT GmbHAspergJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.08.2010 bis zum 31.12.2010BILANZ
ANHANG zur Offenlegung nach § 326 HGBder Firma Collini OT GmbH, Asperg zum 31. Dezember 2010 zur Offenlegung nach § 326 HGB 1. Vorbemerkung Durch Umstellung des Geschäftsjahres wurde für die Zeit vom 1. August bis 31. Dezember 2010 ein Rumpfgeschäftsjahr gebildet. Dadurch ist die Vergleichbarkeit der Zahlen des Vorjahres in der Gewinn- und Verlustrechnung mit den Zahlen des Berichtsjahres wesentlich eingeschränkt. Nach Art. 67 Absatz 8 Satz 2 EGHGB wurden die Vorjahreszahlen durch die geänderten Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes nicht angepasst. 2. Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den handels- und steuerrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden teilweise an die Konzernrichtlinie angepasst. Von Dritten entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten aktiviert und entsprechend ihrer Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen erfolgen über die
betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer und werden sowohl
nach der degressiven als auch nach der linearen Methode
vorgenommen. Von der Möglichkeit des Übergangs
von der degressiven Methode auf die lineare Methode wird
Gebrauch gemacht, sofern dies zu einer höheren
Abschreibung führt. Geringwertige Anlagegüter bis
150,00 Euro wurden gemäß § 6 Abs. 2 EStG
voll abgeschrieben. Für diese geringwertigen
Anlagegüter wurde im Jahr des Zugangs ein Abgang
unterstellt. Abnutzbare beweg-liche geringwertige
Anlagegüter über 150,00 Euro bis 1.000,00 Euro
wurden gemäß § 6
Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgte zu Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren Tageswert. Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zu Nennwerten angesetzt. Dem allgemeinen Kreditrisiko wurde durch die Bildung von Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen. Für spezielle Kreditrisiken wurden Einzelwertberichtigungen gebildet. Die Pensionsverpflichtungen werden versicherungsmathematisch nach der PUC-Methode ermittelt. Die Ermittlung der Pensionsverpflichtungen erfolgte auf Basis eines Zinssatzes von 5,2 %. Für die Restlaufzeit der aktiven Zeit des Pensionsanwärters zu erwartenden Gehaltssteigerungen wurden berücksichtigt. Nach § 246 Absatz 2 Satz 2 HGB wurde die zur Sicherung einer Pensionszusage (insgesamt zwei Zusagen) abgeschlossene, an den Begünstigten verpfändete Rückdeckungsversicherung mit der Pensionsverpflichtung verrechnet. Der Erfüllungsbetrag der verrechneten Schulden beträgt zum Bilanzstichtag Euro 200.135,00 der beizulegende Zeitwert der Rückdeckungsversicherung Euro 141.269,62. Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken auf der Grundlage vernünftiger kaufmännischer Beurteilung. Für die von der Gesellschaft zu übernehmenden Forderungsausfallrisiken der Vertriebsgesellschaft waren in auszureichenden Maße Rückstellungen zu bilden. Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert. 3. Ergänzende Angaben zum Jahresabschluss 3.1. Angaben zur Bilanz Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände: Die Restlaufzeiten der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie der Forderungen gegen verbundene Unternehmen betragen durchweg weniger als ein Jahr. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen mit einem Betrag von Euro 1.414.034,43 Forderungen gegen den Gesellschafter. In den Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen in Höhe von Euro 9.840,00 enthalten. Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten einen Betrag in Höhe von T€ 1,6 (Vorjahr T€ 2) mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr. In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen in Höhe von T€ 56,8 (Vorjahr T€ 80) enthalten, die rechtlich nach dem Bilanzstichtag entstehen. Rückstellungen: Für Hinterbliebene eines ehemaligen Geschäftsführers sind Pensionsrückstellungen in Höhe von Euro 36.772,00 gebildet. Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für Verpflichtungen aus dem Personalbereich (T€ 628,8), für Garantieverpflichtungen (T€ 36,0) sowie für Ausfallrisiken (T€ 117,9). Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten: Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten betragen durchweg weniger als ein Jahr. Von den sonstigen Verbindlichkeiten betreffen T€ 32,5 Verbindlichkeiten aus Steuern. Sicherheiten sind nicht bestellt. Daneben bestehen handelsübliche Eigentumsvorbehalte von Lieferanten. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen zum Bilanzstichtag nicht. 3.2. Sonstige Angaben Personal: Im Durchschnitt waren im Rumpfgeschäftsjahr 2010 80 Mitarbeiter beschäftigt. Geschäftsführung: Zum Geschäftsführer war im Rumpfgeschäftsjahr 2010 bestellt: Herr Dipl.-Ing. (FH) Uwe Lange, Mögglingen Konzernzugehörigkeit: Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Collini Holding AG, Hohenems, Österreich einbezogen. Sonstiges: Die Gesellschaft ist bilanziell überschuldet. Die Fortführung des Unternehmens ist indes überwiegend wahrscheinlich und wird bei der Aufstellung des Jahresabschlusses berücksichtigt. 4. Unterzeichnung Asperg, den 10. Februar 2011 Collini OT GmbH
Dipl.-Ing. (FH) Uwe Lange Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 14.02.2011 |
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