Master Data

Registry
Register court Kiel HRB 1501 RD
Registered
1/19/2005
Industry
Activities of holding companiesOperation of terminal facilities for passenger transport, including bus stationsOperation of sports facilities
Purpose
Betrieb einer Bowling-Anlage und Betrieb einer Restauration. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen jeder Rechtsform beteiligen und Zweigniederlassungen errichten.

History

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Management

NameRole
Jens Dieter Pöppler
since 1/19/2005
Managing Director
Siegfried Meissner
since 1/19/2005
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

4 shareholders

GmbH structure

1 of 4 shown

Jens Dieter Pöppler
24796 Klein-Königsförde Grüner Weg 2
47500
47.50%

Financial Report

DAB-BOWLING GMBH

Rendsburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 25.564,59
B. Anlagevermögen 74.861,00 50.183,00
I. Sachanlagen 74.861,00 50.183,00
C. Umlaufvermögen 34.003,71 39.811,09
I. Vorräte 16.018,66 15.867,96
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 6.098,04 4.517,62
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 11.887,01 19.425,51
D. Rechnungsabgrenzungsposten 363,00 429,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 109.227,71 115.987,68

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 43.086,81 18.481,65
I. gezeichnetes Kapital 51.129,19 51.129,19
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -25.564,59 0,00
2. eingefordertes Kapital 25.564,60 51.129,19
II. Gewinnrücklagen 43.746,00 0,00
III. Verlustvortrag 32.647,54 19.133,39
IV. Jahresüberschuss 6.423,75 -13.514,15
B. Rückstellungen 1.864,69 1.880,47
C. Verbindlichkeiten 64.276,21 95.625,56
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 64.276,21 78.579,04
Bilanzsumme, Summe Passiva 109.227,71 115.987,68

Anhang

Anhang
zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010
der Firma


DAB-Bowling GmbH


A. Allgemeine Angaben


Der Jahresabschluss wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Da die Größenmerkmale des § 267 Abs. 1 HGB am Abschlussstichtag nicht überschritten wurden, ist die Gesellschaft als eine kleine Kapitalgesellschaft einzuordnen.
Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß
§§ 266 und 275 HGB vorgenommen. Posten, die weder am Bilanzstichtag noch am Bilanzstichtag des Vorjahres einen Betrag ausweisen, wurden weggelassen.
 

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
  

1. Die Sachanlagen wurden mit ihren An­schaffungs- bzw. Herstellungskosten ver­mindert um planmäßige Abschreibun­gen bewertet.
Gering­wertige Wirt­schaftsgüter mit Anschaffungskosten von € 150,00 bis € 1.000,00 im Einzelfall wurden in den gesetzlichen Sammelposten eingestellt.
Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände wurde das Beibehaltungswahlrecht nach Art. 67 Abs. 4 Satz 1 EGHGB nicht in Anspruch genommen.

2. Die Vorräte wurden mit den Anschaffungskosten bewertet.

3. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden unter Berück­sich­tigung aller erkennbarer Risiken bewertet.

4. Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

5. Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet und mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet.

6. Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Darstellungsstetigkeit wurde aufgrund der geänderten Vorschriften des BilMoG durchbrochen. Eine Anpassung der Vorjahreszahlen wurde gem. Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht vorgenommen.


C. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung


I.  Bilanz
  

1. Im Posten "Sonstige Vermögensgegenstände" sind keine antizipativen Beträge enthalten. Er beinhaltet Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 71,28 €.

2. Der Wertzuwachs aufgrund der Durchbrechung der Bewertungsstetigkeit wurde in eine Gewinnrücklage eingestellt (BilMoG).

3. Der Posten "Rückstellung" setzt sich aus den Beiträgen zur Berufsgenossenschaft sowie den Jahresabschlusskosten zusammen.

4. Der Posten "Verbindlichkeiten" beinhaltet Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in Höhe von 10.849,56 €, mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren in Höhe von 39.426,65 € und gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 14.000,00 €.


II.  Gewinn- und Verlustrechnung

Keine Angaben gem. § 326 HGB.


D. Sonstige Angaben
  

1. Geschäftsführer der Gesellschaft sind die Herren Jens Dieter Pöppler, Dieter Meissner und Siegfried Meissner.

2. Vorschüsse und Kredite wurden der Geschäftsführung nicht gewährt.

3. Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB und andere finanzielle Verpflichtungen bestanden nicht.

4. Die Gesellschaft ist weder mittelbar noch unmittelbar an anderen Gesellschaften beteiligt.
 

5. Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss 2010 festzustellen, zum Vorjahresfehlbetrag hinzuzurechnen und die Summe auf das nächste Geschäftsjahr vorzutragen.

E. Entwicklung des Bilanzgewinns nach § 268 Abs. 1 HGB


 Stand am 01.01.2010                             ./. 32.647,54  €

 Einstellung Gewinnrücklage BilMoG               + 43.746,00 €

 Jahresüberschuss                                      + 6.423,75  €

 Stand am 31.12.2010                               + 17.522,21  €
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 71,28 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 15,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.06.2011 festgestellt.

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