Master Data

Registry
Register court Fürth HRB 14373
Registered
7/16/2003
Industry
Wholesale of computers, computer peripheral equipment and softwareRetail sale of computers, peripheral units and softwareAgents involved in the sale of office machinery, computers, peripheral equipment and software
Purpose
der Vertrieb der Software der dynasoft AG, Schweiz, Solothurn.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Knut Mertens
since 3/29/2022
Managing Director
Philippe Mathys
since 3/29/2022
Managing Director
Simon Lüdi
since 1/17/2014
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Dynasoft AGCHE
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Dynasoft AG
Switzerland
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

dynasoft GmbH

Nürnberg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2011

DYNASOFT GMBH, NÜRNBERG

A K T I V A

31.12.2011 
EUR
31.12.2010 
EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN 1.610,00 4.100,00
I. Sachanlagen 1.610,00 4.100,00
B. UMLAUFVERMÖGEN 211.917,92 200.969,25
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 195.652,59 124.302,33
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 16.265,33 76.666,92
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 4.352,15 0,00
217.880,07 205.069,25

P A S S I V A

31.12.2011 
EUR
31.12.2010 
EUR
A. EIGENKAPITAL 40.260,38 31.694,08
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 15.260,38 6.694,08
B. RÜCKSTELLUNGEN 8.780,00 8.275,00
C. VERBINDLICHKEITEN 168.839,69 165.100,17
217.880,07 205.069,25


ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2011
DYNASOFT GMBH, NÜRNBERG

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011

A. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

1. Grundsätzliche Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften, den ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie den Regelungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Auf die Rechnungslegung der Gesellschaft finden die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB Anwendung.

Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den Vorschriften des 3. Buches des HGB aufgestellt. Bei der Aufstellung des Anhangs wurde von den Erleichterungsvorschriften des § 288 HGB Gebrauch gemacht.

Der Jahresabschluss wurde nach den Regelungen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes aufgestellt.

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246 - 251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 268-274a, 276-278 HGB, und unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252-256 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Bewertungsvorschriften für Kapitalgesellschaften erstellt.

B. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZEN

1. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1.1 Bilanzierungsmethoden

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 und 275 HGB, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet. Das Prinzip der Darstellungsstetigkeit wurde grundsätzlich beachtet.

Die Ansatzwahlrechte wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert ausgeübt.

1.2 Bewertungsmethoden

Die Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.

Im Einzelnen erfolgte die Bewertung wie folgt:

ANLAGEVERMÖGEN

Sachanlagen

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

sind mit den Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich Anschaffungspreisminderungen bewertet.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer mit den steuerlich zulässigen Höchstsätzen.

UMLAUFVERMÖGEN

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

sind mit ihrem Nominalwert angesetzt.

Sonstige Vermögensgegenstände

sind mit ihren Nominalwerten bzw. Zahlungsbeträgen angesetzt.

Guthaben bei Kreditinstituten

sind zum Nennwert bewertet.

RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten

sind zu Anschaffungskosten bewertet.

EIGENKAPITAL

Ausgewiesen ist das Stammkapital der Gesellschaft zum Nennbetrag gemäß § 42 Abs. 1 GmbHG in Verbindung mit § 283 HGB. Es ist zum Berichtszeitpunkt voll einbezahlt.

RÜCKSTELLUNGEN

Steuerrückstellungen

sind in Höhe des voraussichtlichen Anfalls aufgrund des steuerlichen Gewinns dotiert.

Sonstige Rückstellungen

wurden in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem Erfüllungsbetrag dotiert und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

VERBINDLICHKEITEN

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und sonstige Verbindlichkeiten

sind zu Erfüllungsbeträgen angesetzt.

C. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

1. Anlagevermögen

Die Befreiungsvorschrift gemäß § 274a HGB wurde in Anspruch genommen und auf die Darstellung eines Anlagengitters verzichtet.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

 Restlaufzeiten

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben in Höhe von EUR 195.652,59 eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr und in Höhe von EUR 0,00 eine Restlaufzeit von über einem Jahr.

3. Verbindlichkeiten

 Restlaufzeiten

Die Verbindlichkeiten haben insgesamt eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

D. SONSTIGE ANGABEN

 Gesellschaftsorgane

 Geschäftsführung

 Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Berichtsjahr:

Markus Schedler, Lommiswil (Schweiz)

Simon Lüdi, Heimiswil (Schweiz)

E. UNTERSCHRIFT GEMÄSS § 245 HGB

Nürnberg, 21. Januar 2013

  gez. Simon Lüdi

 Geschäftsführer 

 gez. Markus Schedler

Geschäftsführer

Feststellung

Die Gesellschafterversammlung vom 21. Januar 2013 hat die Bilanz zum 31.12.2011 durch Beschluss festgestellt.  

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