Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 107032
Registered
8/24/1999
Industry
Wholesale of flat glassManufacture of builders’ ware of plasticWholesale of paint and varnish
Purpose
Handel mit und Montage von Wintergärten und Bauelementen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Marco Leonhardt
since 11/7/2006
Managing Director

Balance Sheet Accounts

Financial Report

VIL Bausysteme GmbH

Bönnigheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 175.312,00 231.290,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 175.310,00 231.288,00
B. Umlaufvermögen 708.209,48 696.277,56
I. Vorräte 188.365,00 136.908,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 120.849,92 89.813,70
III. Wertpapiere 23.798,24 31.564,79
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 375.196,32 437.991,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.675,75 1.811,04
Aktiva 885.197,23 929.378,60

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 533.701,24 507.245,48
I. Gezeichnetes Kapital 27.000,00 27.000,00
II. Kapitalrücklage 3.935,13 3.935,13
III. Gewinnvortrag 476.310,35 430.495,91
IV. Jahresüberschuss 26.455,76 45.814,44
B. Rückstellungen 97.298,00 133.305,03
C. Verbindlichkeiten 254.197,99 288.828,09
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 179.216,10 196.028,04
Passiva 885.197,23 929.378,60

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 der VIL Bausysteme GmbH, Robert-Bosch-Str. 18, 74357 Bönnigheim (Stuttgart, 107032) wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) in der Fassung des BilRUG sowie der Vorschriften des GmbH-Gesetztes aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten oder Herstellungskosten (gem. § 255 Abs. 2 bis 3 HGB) bilanziert.

Die immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen (bei einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von bis zu vier Jahren), bewertet. Selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden nicht aktiviert.

Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen angesetzt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 800,00 € wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Finanzanlagen, die dem Zugriff aller übrigen Gläubiger entzogen sind und ausschließlich der Erfüllung von Altersversorgungsverpflichtungen dienen, werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet und mit den Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen saldiert. Ein daraus verbleibender aktiver Saldo wird in der Bilanz gesondert als "Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung" ausgewiesen.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden zu den Anschaffungskosten bei Anwendung zulässiger Bewertungsvereinfachungsverfahren oder zu niedrigeren Tageswerten angesetzt.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten (Einzelkosten, angemessenen Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie Wertverzehr des Anlagevermögens, soweit durch die Fertigung veranlasst) bewertet, sofern nicht nach § 253 Abs. 3 HGB um noch anfallende Aufwendungen geminderte Verkaufswerte anzusetzten sind.

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen wurden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde zusätzlich durch eine ausreichend bemessenen Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Kassenbestände und Bankguthaben werden jeweils zum Nennwert angesetzt.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet.

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags passiviert. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden künftige Preis- und Kostensteigerungen in Höhe der allgemeinen Infaltionsrate berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag vorgenommen. Als Abzinsungssätze werden die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung monatlich ermittelt und bekannt gegeben werden.

Die Verbindlichkeiten werden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

C. Angaben zur Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände enthalten 1.750,48 EUR Forderungen gegen Gesellschafter. Es handelt sich hierbei um Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

2. Rechnungsabgrenzungsposten

Hierin enthalten ist ein Disagio von 0,00 EUR enthalten.

3. Rückstellungen

Im Posten sonstige Rückstellungen sind die nachfolgenden nicht unerheblichen Rückstellungsarten enthalten:

Die sonstigen Rückstellungen betragen Euro 97.298,00
davon entfallen auf:
Urlaubsansprüche Arbeitnehmer Euro 16.475,00
Tantieme Geschäftsführer Euro 45.000,00
Gewährleistungsrückstellung Euro 10.222,00
Abschluss- und Prüfungskosten Euro 5.500,00
Aufbewahrung Geschäftsunterlagen Euro 20.101,00
Steuerrückstellungen Euro 0,00

4. Verbindlichkeiten

davon mit einer Restlaufzeit
Art der Verbindlichkeit zum 31.12.2023 Gesamtbetrag
TEUR
kleiner 1 J.
TEUR
größer 1 Jahr
TEUR
gegenüber Kreditinstituten 75,0 0,0 6,2
erhaltene Anzahlungen 103,1 103,1 0,0
aus Lieferungen und Leistungen 30,8 30,8 0,0
sonstige Verbindlichkeiten 45,4 45,4 0,0
Summe 254,2 179,2 6,2

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von 0,00 EUR und resultieren aus einem Darlehen.

Der unter dem Posten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesenen Betrag ist teilweise durch übliche Eigentumsvorbehalte von Lieferungen besichert.

D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Außergewöhnliche Aufwendungen und Erträge

Innerhalb der sonstigen betrieblichen Erträge und sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind außergewöhnliche Erträge in Höhe von 0,00 EUR bzw. außergewöhnliche Aufwendungen in Höhe von 0,00 EUR enthalten.

2. Abschreibungen auf Finanzanlagen

Aufgrund von voraussichtlich dauernder Wertminderung wurden im Geschäftsjahr 2023 außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen in Höhe von 0,00 EUR vorgenommen. Es handelt sich um Wertpapiere, die aufgrund eines nachhaltigen Kursverfalls auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben wurden.

E. Sonstige Angaben

1. Anzahl der Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 12 Arbeitnehmer beschäftigt.

2. Haftungsverhältnisse

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die folgenden Haftungsverhältnisse zu vermerken:

aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften 0,00 EUR

Der Gesellschafter-Geschäftsführer hat bisher alle finanziellen Verpflichtungen gegenüber der Gläubigerbank eingehalten und es ist daher davon auszugehen, dass er auch weiterhin seine Verpflichtungen vertragsgemäß erfüllen wird. Mit der Inanspruchnahme der Gesellschaft ist folglich nicht zu rechnen.

3. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Die Steuern betreffen ausschließlich das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

 

Bönnigheim, den 29.11.2024

Marco Leonhardt, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

 

Bönnigheim, 11.12.2024

Marco Leonhardt, Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 11.12.2024 festgestellt.

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