Master Data

Registry
Register court Aschaffenburg HRB 7912
Registered
1/5/2001
Industry
Manufacture of machine tools for working stone, concrete and other mineral substancesManufacture of testing machinesManufacture of machinery for metallurgy
Purpose
die Fertigung von Zuführanlagen zur Verarbeitung von Schüttgütern, Fertigung industrieller Steuerungstechnik und Maschinenbau und zwar im Rahmen einer industriellen Fertigung

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Evelyn Reinfurt
since 10/13/2021
Procura
Hermann Hench
since 6/12/2002
Managing Director

Beneficial Owners

75.00% identified25.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
75.00%

Unresolved chains (1)

NameOwnership
sitecon GmbHSelf-held cycle
25.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Collenberg
€38,250
75.00%
Germany
€12,750
25.00%

Holdings

NameOwnership
25.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

sitecon GmbH

Bürgstadt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 226.795,00 211.806,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 17.462,00 22.578,00
II. Sachanlagen 209.333,00 189.228,00
B. Umlaufvermögen 2.571.876,98 1.878.230,17
I. Vorräte 911.564,80 784.609,86
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 852.951,98 515.743,67
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 807.360,20 577.876,64
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.936,73 26.145,93
Summe Aktiva 2.805.608,71 2.116.182,10

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 2.111.005,65 1.691.392,46
I. gezeichnetes Kapital 51.000,00 51.000,00
II. Gewinnvortrag 1.240.392,46 1.205.089,88
III. Jahresüberschuss 819.613,19 435.302,58
B. Rückstellungen 439.530,59 200.804,23
C. Verbindlichkeiten 255.072,47 223.985,41
Summe Passiva 2.805.608,71 2.116.182,10

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der sitecon GmbH mit dem Sitz in Bürgstadt, (Registergericht: Aschaffenburg, HRB 7912), wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewendeten Ansatz- und Bewertungsmethoden werden stetig angewendet.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter der Annahme der Unternehmensfortführung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer (3 bis 5 Jahre), bewertet.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen (bei einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer zwischen 3 und 10 Jahren) angesetzt. Bei den Anschaffungskosten werden Anschaffungsnebenkosten und Anschaffungskostenminderungen berücksichtigt. Die beweglichen Anlagegegenstände werden linear entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Für die Zugänge bei den geringwertigen Anlagegegenständen (geringwertige Wirtschaftsgüter) werden die steuerlichen Vorschriften zur Bildung eines Sammelpostens und zur Auflösung über fünf Jahre (§ 6 Abs. 2a EStG) oder zur Sofortabschreibung nach  § 6 Abs. 2 EStG angewendet. Auch in der Handelsbilanz steht diese Handhabung der tatsächlichen Nutzungsdauer nicht entgegen.

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips. Posten mit verminderter Marktgängigkeit wurden auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Die Bewertung der fertigen und unfertigen Erzeugnisse und unfertigen Leistungen erfolgte zu den je nach Fertigungsgrad angefallenen Herstellungskosten.

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen wurden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % auf die Netto-Forderungen ausreichend Rechnung getragen.

Die flüssigen Mittel werden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellen.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen auf der Grundlage einer vorsichtigen kaufmännischen Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag.

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Die erhaltenen Anzahlungen sind um die darin enthaltene Umsatzsteuer vermindert (Nettomethode).

Angaben zur Bilanz

Die Forderungen gegen Gesellschafter betragen insgesamt TEUR 301,9.

Die Darstellung des Eigenkapitals erfolgt gem. § 272 HGB unter Berücksichtigung des Gesellschaftsvertrags.

Die Bilanz wurde vor Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

Von den Verbindlichkeiten haben insgesamt TEUR 250,0 eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr, TEUR 5,0 eine Restlaufzeit von 1-5 Jahren, TEUR 0,0 eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren. Es sind insgesamt TEUR 15,0 durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert.

Sonstige Angaben

Aus dem Mietvertrag für das Betriebsgrundstück ergibt sich eine jährliche Zahlungsverpflichtung in Höhe von TEUR 78,0, der Vertrag hat eine feste Laufzeit bis zum 28.02.2025.

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer betrug 11 (ohne zur Berufsausbildung beschäftigte Arbeitnehmer und Geschäftsführer).

Bürgstadt, 13. Mai 2025
Hermann Hench, Geschäftsführer
 
Feststellung des Jahresabschlusses

Die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023 erfolgte am 13.05.2025.

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