Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 91216
Registered
6/22/2004
Industry
Development of building projects for residential buildingsDevelopment of building projects for other buildings and constructionsActivities of real estate agencies relating to non-residential real estate
Purpose
Die Entwicklung von Bau- und Verwertungskonzeptionen zur baulichen Überarbeitung, Bebauung, Entwicklung, Erschließung, Bauaufbereitung und Verwertung von Grundbesitz, die Betreuung der Durchführung von Hochbaumaßnahmen und von Bauvorhaben im eigenen und fremden Namen für eigene und fremde Rechnung sowie die Vermittlung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Darlehen.

History

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Management

NameRole
Hanns-Theo Kammerer
since 6/22/2004
Managing Director
Peter Bark
since 6/22/2004
Procura

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Hanns Theo Kammerer
Berlin
€25,200
100.00%

Holdings

NameOwnership
No data available

Financial Report

Markland GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 16.901,30 22.695,24
B. Umlaufvermögen 402.477,45 403.903,29
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 470.384,30
Bilanzsumme, Summe Aktiva 419.378,75 896.982,83

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 252.377,11 0,00
B. Rückstellungen 12.041,93 4.421,93
C. Verbindlichkeiten 154.959,71 892.560,90
davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 0,00 3.576,51
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 154.959,71 30.938,49
Bilanzsumme, Summe Passiva 419.378,75 896.982,83

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Firma Markland GmbH wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches unter Beachtung des Bi­lanz­rechts­­modernisierungsgesetzes (BilMoG) und des GmbH-Geset­zes auf­gestellt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenver­fah­ren gewählt.
Die Aufstellung der Bilanz erfolgt vor Berücksichtigung der Gewinnverwendung. Nach den in §§ 267 und 267a HGB angegebenen Größen­klassen ist die Gesellschaft eine Kleinstkapitalgesellschaft.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten aktiviert und über ihre voraus­sicht­liche Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden über die voraussichtliche Nutzungsdauer linear vorgenommen.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter wurden gem. § 6 Abs. 2 EStG im Jahr des Zugangs abgeschrieben.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert von über 150,00 EUR bis 1.000,00 EUR wurden über den Sammelposten im Zugangsjahr und den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils einem Fünftel abgeschrieben.

Die Finanzanlagen sind mit den Anschaffungskosten oder dem gesunkenen beizulegenden Wert angesetzt.

Vorräte werden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder zu den niedrigeren Tageswerten am Bilanzstichtag angesetzt. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen sind durch angemessene Abwertung berücksichtigt.

For­derungen und sonstige Vermögensgegenstände, soweit diese For­de­­rungen darstellen, werden mit dem Nennwert bewertet. Bei zweifel­haften Forderungen wer­­den Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Fremdwährungs­forde­rungen werden bei Zugang mit dem Devisenkurs umgerechnet; die Um­rechnung zum Bilanzstichtag erfolgt mit dem De­vi­sen­kas­sa­mit­tel­kurs.

Liquide Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind in Höhe der ab­zu­gren­zenden Beträge angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt; sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Fremd­währungsverbindlichkeiten werden bei Zugang mit dem Devi­senkurs umgerechnet; die Umrechnung zum Bilanzstichtag er­folgt mit dem Devisenkassamittelkurs.

Soweit beim Übergang auf die durch das BilMoG geänderten Rech­nungs­legungsvorschriften Wahlrechte bestehen, bisherige Wert­an­sät­ze von Aktivposten zu erhöhen bzw. Passivposten aufzulösen, ha­ben wir von diesen Wahlrechten keinen Gebrauch ge­macht.

Sonstige Angaben

Am Bilanzstichtag betragen die Forderungen gegen Geschäftsführer 0,00 EUR (Vorjahr 0,00 EUR).

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 0,00 EUR (Vorjahr 0,00 EUR).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 154.959,71 EUR (Vorjahr 30.938,49 EUR).

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt zum Bilanzstichtag 0,00 EUR (Vorjahr 0,00 EUR).

Geschäftsführungsorgane
Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Herrn Hanns-Theo Kammerer geführt. Außer dem Geschäftsführer waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.
  

sonstige Berichtsbestandteile


Es bestehen keine Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB.

Im Berichtsjahr hatte die Gesellschaft keine Arbeitnehmer beschäftigt.


Berlin, den 31.01.2020, gez.Hanns-Theo Kammerer


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.12.2019 festgestellt.

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