Master Data

Registry
Register court Kiel HRB 9159 KI
Previous
MLF Mercator-Nord GmbH
Registered
7/26/2007
Industry
Activities of holding companiesFinancial leasingOther activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding, n.e.c.
Purpose
Leasing- und Finanzierungsgeschäfte und alle damit zusammenhängenden Geschäfte sowie damit in Zusammenhang stehende Beratung, Schulung und Ausbildung.

History

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Management

NameRole
Oliver Heiß
since 8/26/2025
Liquidator

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders
Beta

2 shareholders

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Frank Mutscher
13089 Berlin, Clematisweg 6 a
€12,500
50.00%
Oliver Heiß
25479 Ellerau, Lohering 33
€12,500
50.00%

Financial Report

MFL GmbH

Ellerau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 12.500,00
B. Anlagevermögen 24.398,00 24.459,00
I. Sachanlagen 24.398,00 24.459,00
C. Umlaufvermögen 181.314,76 192.260,83
I. Vorräte 0,00 15.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 77.985,75 28.901,68
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 28.968,58 28.829,68
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 103.329,01 148.359,15
Bilanzsumme, Summe Aktiva 205.712,76 229.219,83

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 125.308,94 132.373,14
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 57.373,14 -2.499,44
III. Jahresüberschuss 42.935,80 109.872,58
B. Rückstellungen 25.510,60 40.305,49
C. Verbindlichkeiten 54.893,22 56.541,20
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 54.893,22 56.541,20
Bilanzsumme, Summe Passiva 205.712,76 229.219,83

Anhang zum 31. Dezember 2010

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der MFL GmbH für das Geschäftsjahr 2010 wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH Gesetzes zu beachten.

Die Aufstellung der Bilanz erfolgt vor Berücksichtigung der Gewinnverwendung.

Nach den Größenklassen gemäß § 267 HGB ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden nach den Grundsätzen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Im Anhang wird von den Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften Gebrauch gemacht.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Jahresabschluss sind alle Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite der Bilanz sind nicht mit Posten der Passivseite und Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Bei Bewertung der Vermögens- und Schuldposten wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Alle Vermögens- und Schuldpositionen wurden einzeln bewertet.

Erkennbare Risiken und Verluste, die bis zum Bilanzstichtag entstanden sind, wurden, selbst wenn sie nach dem Bilanzstichtag bis zur Abschlusserstellung bekannt geworden sind, berücksichtigt. Gewinne wurden dagegen nur dann berücksichtigt , wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Abweichungen von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr liegen nicht vor.

Entgeltlich erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt, vermindert um planmäßig nutzungsbedingte Abschreibungen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach linearer Methode im Rahmen der handels- und steuerrechtlichen Vorschriften vorgenommen. Die Nutzungsdauer wurde jeweils unter zu Grundelegung der steuerlichen AfA-Tabellen geschätzt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter sind im Erwerbsjahr voll abgeschrieben worden, wobei aus Vereinfachungsgründen im Jahr des Zugangs auch der Abgang unterstellt wurde.

Die - in den Vorjahren erworbenen - geringwertigen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens werden entsprechend der steuerlichen Vorschrift bilanziert und linear abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind, ausgehend vom Nennwert, unter Beachtung von Ausfallrisiken bewertet worden.

Liquide Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Soweit geringwertige Wirtschaftsgüter angeschafft wurden, wird die Sofortabschreibung als Zugang und Abgang ausgewiesen. Die Geschäftsjahresabschreibung enthält damit diese Beträge nicht.

Die Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr betragen Euro 28.968,58.

IV. Erläuterungen zur Gewinn und Verlustrechnung

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag belasten ausschließlich das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

Außerordentliche Aufwendungen und Erträge sind nicht angefallen.

V. Sonstige Angaben

Am Bilanzstichtag betragen die Forderungen gegen Geschäftsführer Euro 28.968,58; die Forderungen

werden mit 6 % p.a. verzinst.

Die Firma hat Leasingverträge abgeschlossen. Der Gesamtbetrag der zukünftigen Leasingraten beläuft sich auf Euro 54.554,97.

Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr 2010:

Herr Mutscher, Frank, Kaufmann

Herr Heiß, Oliver, Kaufmann

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 27.12.2011 festgestellt.

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