Master Data

Registry
Register court Chemnitz HRB 1338
Registered
10/24/1990
Industry
Research and experimental development on biotechnologyManufacture of plastic packing goodsTrade of steam, hot water and cooled air
Purpose
Qualitäts-, Umwelt- und Arbeitssicherheitsmanagement, Analyse, Messung, Bewertung und Projektierung von arbeitsorganisatorischen, arbeitshygienischen und umwelttechnischen Bedingungen, Arbeitssicherheit, Export/Import-Vertriebshandlungen sowie Forschungsund Entwicklungstätigkeit (F/E-Tätigkeiten).

History

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Management

NameRole
Günter Klug
since 11/5/2003
Managing Director

Financial Report

Klug & Co. GmbH

Netzschkau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 55.025,50 47.845,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,50 0,50
II. Sachanlagen 55.025,00 47.844,50
B. Umlaufvermögen 137.685,86 96.246,12
I. Vorräte 5.186,17 6.372,99
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 47.258,13 37.806,35
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 85.241,56 52.066,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.985,00 5.985,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 196.696,36 150.076,12

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 123.539,19 101.236,44
I. gezeichnetes Kapital 46.016,27 46.016,27
II. Kapitalrücklage 11.504,07 11.504,07
III. Gewinnvortrag 43.716,10 32.395,29
IV. Jahresüberschuss 22.302,75 11.320,81
B. Rückstellungen 50.000,47 38.873,88
C. Verbindlichkeiten 23.156,70 9.965,80
Bilanzsumme, Summe Passiva 196.696,36 150.076,12

Anhang


 
  Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Klug & Co. GmbH Unternehmensberatung u. Umweltschutz wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Gesellschaftsvertrags zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

  Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage


Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

  Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

  Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze


Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 410,00 wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als EUR 150,00 aber nicht mehr als EUR 1.000,00 wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Der steuerliche Sammelposten wurde in die Handelsbilanz übernommen, da er von untergeordneter wirtschaftlicher Bedeutung ist.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Zur Abdeckung des allgemeinen Ausfallrisikos wurde eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 2,0% auf den einzelwertberichtigten Forderungsbestand vorgenommen.

Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

  Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

  Angaben zur Bilanz

  Angaben zu Investmentvermögen


  Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
 (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)



Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
EUR
Ausleihungen
0,00
Forderungen
9.645,73
Verbindlichkeiten
0,00+


Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

  Angabe zu Verbindlichkeiten


Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 23.156,70 (Vorjahr: EUR 9.965,80).
  

Art der Verbindlichkeit zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2010
31.12.2010
kleiner 1 J.
1 bis 5 J.
größer 5 J.
 
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Anleihen
0,0
0,0
0,0
0,0
gegenüber Kreditinstituten
0,0
0,0
0,0
0,0
erhaltene Anzahlungen
0,0
0,0
0,0
0,0
aus Lieferungen und Leistungen
7,3
7,3
0,0
0,0
aus Wechselgeschäften
0,0
0,0
0,0
0,0
gegenüber verbundenen Unternehmen
0,0
0,0
0,0
0,0
gegenüber beteiligten Unternehmen
0,0
0,0
0,0
0,0
gegenüber Gesellschaftern
0,0
0,0
0,0
0,0
sonstige Verbindlichkeiten
15,9
15,9
0,0
0,0
Summe
23,2
23,2
0,0
0,0


  Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen


Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

  Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

  Sonstige Angaben

  Namen der Geschäftsführer


Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Geschäftsführer:
Günter Klug
ausgeübter Beruf:
Geschäftsführer


  Vorschlag zur Ergebnisverwendung


Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt EUR 22.302,72.

Auf neue Rechnung werden EUR 22.302,72 vorgetragen.

UNTERZEICHNUNG




Netzschkau, den ...........................





  

      Günter Klug
 

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.01.2012 festgestellt.

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