ANS Active Network Systems GmbH

Senefelder-Ring 51, 21465 Reinbek, DEU

Master Data

Registry
Register court Lübeck HRB 9423 HL
Registered
11/3/1995
Industry
Wholesale of computers, computer peripheral equipment and softwareComputer consultancy activitiesOther information technology and computer service activities
Purpose
die Entwicklung und Herstellung sowie der Handel mit Netzwerkhard- und software sowie mit a) Computern und entsprechenden Systemen b) Software c) Dienstleistungen in Bezug auf vorstehende Bereiche sowie der Handel mit Waren aller Art, ausgenommen erlaubnispflichtige.

History

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Management

NameRole
Markus Fischer
since 9/6/2019
Managing Director
Hanno Sohr
since 4/11/2019
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (4)

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
€270,000
100.00%

Financial Report

ANS Active Network Systems GmbH

Reinbek

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Anlagevermögen 16.874,84 12.796,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 57,00 1.245,00
II. Sachanlagen 16.817,84 11.551,00
B. Umlaufvermögen 2.737.614,93 2.591.555,27
I. Vorräte 1.435.090,71 1.608.329,61
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.128.082,84 979.049,23
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 174.441,38 4.176,43
C. Rechnungsabgrenzungsposten 279,90 139,95
Summe Aktiva 2.754.769,67 2.604.491,22

Passiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Eigenkapital 83.774,09 273.419,66
I. gezeichnetes Kapital 144.000,00 144.000,00
II. Gewinnvortrag 129.419,66 122.670,44
III. Jahresfehlbetrag 189.645,57 -6.749,22
B. Rückstellungen 13.705,56 36.756,78
C. Verbindlichkeiten 2.657.290,02 2.294.314,78
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.981.027,55 1.347.976,11
Summe Passiva 2.754.769,67 2.604.491,22

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB sowie nach ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden. Das Saldierungsgebot des § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB wurde beachtet.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

ANLAGEVERMÖGEN

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb zu dienen.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen bewertet. Als Nutzungsdauer wird bei Software drei Jahre unterstellt.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet.

Der Ermittlung der planmäßigen Abschreibungen wurde die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes zugrunde gelegt.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis € 410 wurden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen werden zum Nennwert angesetzt.

Soweit der nach vorstehenden Grundsätzen ermittelte Wert von Gegenständen des Anlagevermögens über dem Wert liegt, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist, wird dem durch außerplanmäßige Abschreibungen Rechnung getragen. Die in den Vorjahren vorgenommenen außerplanmäßigen Abschreibungen werden rückgängig gemacht, soweit die Gründe hierfür nicht mehr bestehen.

UMLAUFVERMÖGEN

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet. Fertige und unfertige Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten angesetzt. Die Ermittlung erfolgte unter Beachtung des Fertigstellungsgrads retrograd aus dem Auftragsbestand. Teilrechnungen wurden berücksichtigt.

Für Bestandsrisiken werden ausreichende Abschläge gebildet. Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgt verlustfrei.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.
RÜCKSTELLUNGEN
Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen enthalten die noch nicht veranlagten Steuern des Geschäftsjahres und zu erwartende Steuernachzahlungen aus Vorjahren sowie passive latente Steuern.

VERBINDLICHKEITEN

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

WÄHRUNGSUMRECHNUNG

Fremdwährungsposten wurden mit dem Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag in Euro umgerechnet.

Angaben zur Bilanz

1 Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben i. H. v. € 48.438,79 eine Restlaufzeit von 1 Jahr
(Vorjahr: T€ 142).

Bei den Forderungen gegen verbundene Unternehmen handelt es sich um Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bzw. aus dem Finanzverrechnungsverkehr.

2. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Der Posten enthält bereits für künftige Geschäftsjahre getätigte Aufwendungen.

3. Verbindlichkeiten
Es bestehhen Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von Euro 602.702,71.
Die Verbindlichkeiten sind durch Bürgschaften besichert.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Sonstige Pflichtangaben

Die Geschäftsführung während des abgelaufenen Geschäftsjahres erfolgte unverändert durch Herrn Klaus-Dieter Jahnhofen, Wentorf.

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
Der Jahresabschluss ist festgestellt.
Reinbek, im Oktober 2018

Gez. K. Jahnhofen

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