Master Data

Registry
Register court München HRB 99490
Registered
7/17/1992
Industry
Wholesale of flat glassWholesale of china and glasswareAgents involved in the sale of china, glassware, products of wood n.e.c. and wickerwork goods
Purpose
Handel mit Glaserzeugnissen aller Art, insbesondere mit Spezialgläsern, Beteiligung an Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Gegenstand, Geschäftsführung für solche Unternehmen.

History

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Management

NameRole
Augusto Gasparetto
since 2/19/2015
Liquidator

Beneficial Owners
Beta

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
ISOCLIMA S.p.A.ITA
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
ISOCLIMA S.p.A.
Italy
200000
100.00%

Financial Report

ISOCLIMA GmbH i. L.

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 28.08.2011

Bilanz

Aktiva

28.08.2011 31.12.2010
EUR EUR
A. Anlagevermögen 815.026,72 825.337,20
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 815.024,72 825.335,20
III. Finanzanlagen 0,00 0,00
B. Umlaufvermögen 1.607.131,14 1.540.820,18
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.605.915,44 1.473.202,28
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.215,70 67.617,90
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 3.008,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.422.157,86 2.369.165,38

Passiva

   
  28.08.2011 31.12.2010
  EUR EUR
A. Eigenkapital 986.066,68 948.802,42
I. Gezeichnetes Kapital 102.258,38 102.258,38
II. Kapitalrücklage 766.937,82 766.937,82
III. Gewinnvortrag 79.606,22 149.000,45
IV. Jahresüberschuss 37.264,26 -69.394,23
B. Rückstellungen 949.566,18 899.302,78
C. Verbindlichkeiten 486.525,00 521.060,18
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.422.157,86 2.369.165,38

Anhang

A. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Der Jahresabschluss der Firma Isoclima GmbH i. L. wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Grundsätzlich orientierten sich die angewandten Bilanzierungsmethoden an den steuerrechtlichen Bestimmungen.

Im einzelnen wurden folgende Grundsätze und Methoden angewandt:

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten aktiviert. Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden entsprechend ihrer voraussichtlichen, wirtschaftlichen Nutzungsdauer und entsprechend den steuerrechtlichen Vorschriften planmäßig nach der linearen Methode abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden im Anschaffungsjahr voll abgeschrieben und ihr Abgang unterstellt.

Finanzanlagen wurden zum beizulegenden Wert angesetzt.

Der Ansatz der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte zum Nennwert unter Berücksichtigung möglicher Risiken.

Die flüssigen Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen wurden auf der Grundlage des Teilwertverfahrens entsprechend den handelsrechtlichen Vorschriften ermittelt. Dabei wurde ein der Restlaufzeit (mittlere Duration) entsprechender Rechnungszins nach Maßgabe der Veröffentlichungen der Deutschen Bundesbank zum Bilanzstichtag in der Höhe von

5,13 % zugrunde gelegt. Die Berechnung basiert auf dem Ausscheidemodell der Richttafeln RT 2005 G von Klaus Heubeck. Für Pensionsverpflichtungen in Höhe von Euro 37.562,20 wurden Pensionsrückstellungen nicht gebildet.

Die Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist. Sie decken alle zum Bilanzstichtag erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen ab.

Die Verbindlichkeiten sind zu Rückzahlungsbeträgen bilanziert.

B. Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Zum Bilanzstichtag bestanden Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von Euro 696.405,71.

Zum Bilanzstichtag bestanden Forderungen gegen den Geschäftsführer in Höhe von Euro 801.891,13. Diese sind unverzinslich.

Verbindlichkeiten

Nach den uns von der Geschäftsleitung erteilten Auskünften und überlassenen Unterlagen ist in den bilanzierten Verbindlichkeiten folgende mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren enthalten:

Darlehen für den Erwerb des Grundvermögens in Berlin Euro 159.099,85.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr bestanden in Höhe von Euro 144.648,64.

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.

C. Sonstige Pflichtangaben

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch die Geschäftsführer, Herrn Siegfried Stranner (Kaufmann) (bis 29.08.2011), Herrn Augusto Gasparetto (Kaufmann) (bis 29.08.2011) und Herrn Ulrich Baumann (Rechtsanwalt) (ab 29.08.2011), geführt.

Anwendung des § 286 III HGB

Angaben nach § 285 Nr. 11 und Nr. 11 a HGB wurden nach § 286 Abs. 3 S. 1Nr. 2 HGB unterlassen.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 28.08.2011

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 696.405,71 EUR.

Sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 16.07.2012 festgestellt.

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