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Register court Frankfurt/Oder HRB 360
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RHG-Agrarzentrum Märkische Getreide GmbHMärkische Getreide GmbH
Registered
10/13/2005
Industry
Wholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feedsWholesale of flour and cereals productsWholesale of agricultural machinery, equipment and supplies
Purpose
der Ein- und Verkauf von Getreide und sonstigen landwirtschaftlichen Erzeugnissen aller Art sowie der Handel mit landwirtschaftlichen Bedarfsgütern und gegebenenfalls sonstigen Bedarfsartikeln des ländlichen Raums

History

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Management

NameRole
Matthias Frenzel
since 9/22/2025
Procura
Christian Bertling
since 7/25/2025
Managing Director
Georg Fritz Mixtacki
since 7/25/2025
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
AGRAVIS Raiffeisen AG
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
€1,534,000
100.00%

Financial Report

Märkische Getreide GmbH

Fürstenwalde/Spree

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ



AKTIVA

Geschäftsjahr
Euro

Vorjahr
TEuro

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

1.209.633,44

1.637

II. Finanzanlagen

498.000,00

498

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

827.038,93

588

Summe Aktiva

2.534.672,37

2.723



PASSIVA

Geschäftsjahr
Euro

Vorjahr
TEuro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

1.533.875,64

1.534

II. Gewinnrücklagen

476.371,32

476

III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

711.283,24

920

IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-186.857,83

-208

B. Rückstellungen

0,00

1

Summe Passiva

2.534.672,37

2.723

ANHANG

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2011 ist auf der Grundlage des Handelsgesetzbuches (HGB) in der aktuellen Fassung sowie den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetztes aufgestellt. Die Märkische Getreide GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB. Der Jahresabschluss ist in Euro unter Angabe der Vorjahreszahlen in TEUR aufgestellt und umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang. Die Gewinn- und Verlustrechnung folgt dem Gesamtkostenverfahren und entspricht den Vorgaben des § 275 HGB. Die im Vorjahr angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden im Berichtsjahr fortgeführt.

Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln bewertet. Alle vorhersehbaren Risiken und Verluste wurden berücksichtigt. Ebenso wurden Risiken berücksichtigt, die zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt wurden. Dem Realisationsprinzip folgend sind nur Gewinne, die bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden, berücksichtigt.

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgt zu den historischen Anschaffungskosten, vermindert um die kumulierten planmäßigen Abschreibungen. Die Abschreibung erfolgt planmäßig, überwiegend linear, über die voraussichtliche Nutzungsdauer. Bei voraussichtlich dauerhafter Wertminderung erfolgt eine außerplanmäßige Abschreibung. Geringwertige abnutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten bis zu einem Betrag von 410 € werden im Zugangsjahr vollständig abgeschrieben und als Abgang behandelt. Auf das Sachanlagevermögen wurde zusätzlich, eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 300 TEUR vorgenommen.

Finanzanlagen

Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet. Bei voraussichtlich dauerhafter Wertminderung werden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen. Zuschreibungen werden vorgenommen, soweit die Gründe für eine vormalige Abschreibung nicht mehr bestehen. Von den Ausleihungen wurde eine angemessene Pauschalwertberichtigung abgesetzt.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken werden durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch Pauschalwertberichtigungen (unverändert 1 Prozent) Rechnung getragen.

Eigenkapital

Das vollständig eingezahlte gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Die Gesellschaft besitzt Kapitalanteile in Höhe von mindestens 20 % an folgenden Unternehmen:

Anteil am Gesellschafts-kapital

Eigenkapital der Gesellschaft am 31.12.2011

Jahres-überschuss
2011

(vorläufig)

(vorläufig)

Name

Sitz

%

TEUR

TEUR

Raiffeisen Uckermark Handels- und Dienstleistungs GmbH & Co. KG

16303 Schwedt

24,90

5.211

1.307

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Von den Ford erungen haben eine Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr:

31.12.2011

Vorjahr

TEUR

TEUR

Forderungen

- gegen Unternehmen mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht

6

6

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen beinhalten:

31.12.2011

Vorjahr

TEUR

TEUR

- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

821

567

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen bestehen gegenüber der Konzern-Muttergesellschaft AGRAVIS Raiffeisen AG (im Vorjahr i.H.v. 567 TEUR gegenüber der AGRAVIS Raiffeisen AG).

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten bestanden per 31.12.2011 nicht (im Vorjahr 0 TEUR).

Sonstige Angaben

Außerbilanzielle Verpflichtungen

Am Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB. Es bestehen keine nicht in der Bilanz ausgewiesene oder vermerkte finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind. Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr keine Mitarbeiter.

Geschäftsführer der Gesellschaft: Hans-Georg Bruns

Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen entsprechend § 285 Nr. 21 HGB zu marktunüblichen Konditionen wurden nicht getätigt.

Bezüge der Geschäftsführung

Die Geschäftsführung erhält keine Bezüge von der Gesellschaft

Am Bilanzstichtag bestanden keine Forderungen an Mitglieder der Geschäftsführung.

15501 Fürstenwalde, den 30. März 2012

 

- Die Geschäftsführung -

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 03.09.2012

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