Master Data

Registry
Register court München HRB 226298
Registered
6/10/2016
Industry
Sawmilling and planing of woodManufacture of doors and windows of woodFinishing of wooden products
Purpose
Betrieb einer Schreinerei

History

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Management

NameRole
Michael Prahl
since 6/10/2016
Managing Director
Bruno Josef Prahl
since 6/10/2016
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Schöngising
€12,500
50.00%
Schöngising
€12,500
50.00%

Financial Report

Prahl GmbH

Schöngeising

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

31.12.2016
EUR
1.1.2016
EUR
A. Anlagevermögen 164.536,45 170.588,56
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4.566,00 0,00
II. Sachanlagen 154.321,15 165.489,28
III. Finanzanlagen 5.649,30 5.099,28
B. Umlaufvermögen 28.815,28 26.005,87
I. Vorräte 7.750,69 6.680,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.218,66 17.240,96
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 17.845,93 2.084,91
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.021,21 771,34
Bilanzsumme, Summe Aktiva 194.372,94 197.365,77

Passiva

31.12.2016
EUR
1.1.2016
EUR
A. Eigenkapital 117.297,40 105.000,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 80.000,00 80.000,00
III. Gewinnrücklagen 12.297,40 0,00
B. Rückstellungen 14.498,68 12.327,95
C. Verbindlichkeiten 62.576,86 80.037,82
Bilanzsumme, Summe Passiva 194.372,94 197.365,77

Anhang



Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Prahl GmbH 
Firmensitz laut Registergericht: Schöngeising
RegistereintRegistergericht: rag: Handelsregister
Register-Nr.: München
226298
  
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
 
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Unternehmen wurde im Berichtsjahr gegründet, Vorjahre sind nicht vorhanden.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Ausleihungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 20.000,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 0,00.

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Die Restlaufzeiten zeigen sich wie folgt.
  

Art der Verbindlichkeit zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2016
 
kleiner 1 J.
1 bis 5 J.
größer 5 J.
 
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
gegenüber Kreditinstituten
0,0
0,0
0,0
0,0
erhaltene Anzahlungen
0,0
0,0
0,0
0,0
aus Lieferungen und Leistungen
1,7
1,7
0,0
0,0
gegenüber Gesellschaftern
57,9
3,7
44,2
10,0
sonstige Verbindlichkeiten
2,9
3,0
0,0
0,0
Summe
62,5
8,4
44,1
10,0


 
Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf EUR 57.924,57 (Vorjahr: EUR 0,00).

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von EUR 4.725,15 sonstige
finanzielle Verpflichtungen.

Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte:

Gewährleistungsverpflichtungen

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 0.

sonstige Berichtsbestandteile


unterzeichnet am 10.05.2017
Bruno und Michael Prahl


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.05.2017 festgestellt.

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