Zioss GmbHLiquidated

41460 Neuss, DEU

Master Data

Registry
Register court Neuss HRB 15480
Registered
1/25/2010
Industry
Wholesale of textilesRetail sale of textilesWholesale of clothing
Purpose
Im- und Export sowie Groß- und Einzelhandel mit Textilien jeder Art sowie mit Geschenkartikeln.

History

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Management

NameRole
Andreas Röpke
since 7/25/2012
Insolvency Administrator
Mustafa Demir
since 1/25/2010
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€25,000
100.00%

Financial Report

Zioss GmbH

Neuss

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.12.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
A. Umlaufvermögen 12.617,96
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 117,96
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 12.500,00
B. Rechnungsabgrenzungsposten 620,64
Bilanzsumme, Summe Aktiva 13.238,60

Passiva

31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 11.472,44
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00
II. Jahresfehlbetrag 1.027,56
B. Rückstellungen 1.027,56
C. Verbindlichkeiten 738,60
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 738,60
Bilanzsumme, Summe Passiva 13.238,60

Anhang


zum Geschäftsjahr 2009


Angaben zum Betrieb

Zioss GmbH mit Sitz in Neuss ist mit dem Vertrag vom 01.12.2009 gegründet. Gegenstand des Unternehmens ist Im- und Export sowie Groß- und Einzelhandel mit Textilien jeder Art sowie mit Geschenkartikeln.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss


Der Jahresabschluss der GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen der §§ 266 und 275 HGB. Die Bilanz ist in Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

In der Bilanz und in der G.u.V. ist zu jedem Posten der entsprechende Wert des vorhergehenden Geschäftsjahres angegeben.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Gründstückslasten verrechnet.

Das Anlagen- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzugsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Den Anlagenvermögen sind nur Gegenstände zugeordnet, die dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen geeignet und bestimmt sind.

Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind in der Bilanz nicht gesondert ausgewiesen. Der Ausweis erfolgte in der Bilanz unter den Posten "sonstige Vermögensgegenständen" bzw. "sonstige Verbindlichkeiten".

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebraucht gemacht.

Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs.1 S.4 HGB verzichtet.

Zusätzliche Angaben wegen der Nichtvergleichbarkeit einzelner Positionen des Jahresabschlusses mit denen des Vorjahres sind nicht notwendig. Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.







Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Bilanzierungsmethode

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzugsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anders bestimmt ist.

Die Bilanzierungsverbote nach § 248 wurden beachtet.

Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 gebildet. Die Auflösung der Rückstellungen erfolgte nach bestimmungsgemäßen Verbrauch.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nur im Rahmen der Bestimmungen des § 250 HGB gebildet.

Soweit Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB bestehen, sind diese gemäß § 268 Abs. 7 HGB im Anhang angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln bewertet worden. Es ist vorsichtig bewertet worden. Namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne wurden nur berücksichtigt, soweit diese am Abschlussstichtag realisieret waren. Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss erfasst.

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Bei der Bemessung der planmäßigen Abschreibungen wurde von der voraussichtlichen Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der betrieblichen Nutzungsverhältnisse ausgegangen. Es wurde ausschließlich von der linearen Abschreibungsmethode Gebrauch gemacht.

Die bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert zwischen 150,00 und 1.000,00 Euro werden in einen Sammelposten eingestellt, über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben und werden nach fünf Jahren als Abgang dargestellt.

Die Leistungsforderungen sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.
Erforderliche Einzelwertberichtigungen wurden durchgeführt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die auf den Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sind beibehalten worden.




Angaben zu Bilanzposten




Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestanden am Bilanzstichtag nicht.


Art der Verbindlichkeit
RLZ bis 1 Jahr
RLZ von 1-5 Jahre
RLZ mehr als 5 Jahre
davon gesichert
Summe
gegenüber Kreditinstituten
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
aus Anzahlungen
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
aus Lieferungen und Leistungen
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Schuldwechsel gegen verbundene Unternehmen
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
gegenüber Gesellschaftern
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
sonstige Verbindlichkeiten
738,60 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
738,60 €€

Zusammen :
738,60 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
738,60 €€




Forderungen und Verbindlichkeiten i.S.d. § 42, III GmbHG

Die Gesellschaft hatte gegen den Gesellschafter keine Forderungen und keine Verbindlichkeiten.


Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB bestanden am Bilanzstichtag nicht.


Angaben zu G.u.V. - Posten

Steuerliche Sonderabschreibungen und außenplanmäßige Abschreibungen auf das Anlagenvermögen

Im Geschäftsjahr wurden keine Sonderabschreibungen bzw. außerplanmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen vorgenommen.

Abschreibungen auf dem Firmenwert

Im Berichtsjahr bestand kein abschreibungsfähiger Geschäfts- oder Firmenwert.



Erträge und Aufwendungen aus der Auflösung bzw. aus der Einstellung in den Sonderposten mit Rücklagenanteil

Im Geschäftsjahr entstanden weder Erträge noch Aufwendungen aus der Auflösung bzw. aus den Einstellungen in den Sonderposten mit Rücklageanteil.


Sonstige Angaben


Anteilsbesitz

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.


Geschäftsführungsorgane

Außer dem Geschäftsführer waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt. Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Herrn Mustafa Demir geführt.


Unterzeichnung gemäß § 245 HGB


Die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit des Jahresabschlusses, wie er sich aus diesem Bericht ergibt, wird hiermit versichert.


Duisburg, 24.07.2012
Mustafa Demir
(Geschäftsführer)

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.07.2012 festgestellt.

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