Individual Transfer Service Feuerhack GmbHLiquidated

52062 Aachen, DEU

Master Data

Registry
Register court Aachen HRB 4925
Registered
11/7/1991
Industry
On-demand passenger transport service activities by vehicle with driverRental and leasing of motor vehicles with a maximum weight not exceeding 3,5 tons by car sharingActivities of holding companies
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines Taxi- und Mietwagengeschäfts sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten. Die Gesellschaft darf alle Maßnahmen treffen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen, die demselben Zweck dienen oder einen verwandten oder ergänzenden Geschäftszweig führen, beteiligen oder solche Unternehmen erwerben oder kann als Vertreter solcher Unternehmen tätig werden. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an Personengesellschaften als unbeschränkt persönlich haftende Gesellschafterin zu beteiligen, deren Geschäftszweck gegenstandsgleich oder ähnlich ist. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten.

History

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Management

NameRole
Manfred Feuerhack
since 6/26/2002
Managing Director

Financial Report

Individual Transfer Service Feuerhack GmbH

Aachen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 84.033,56 57.196,56
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 51.291,04 24.454,04
III. Finanzanlagen 32.741,52 32.741,52
B. Umlaufvermögen 19.465,39 7.192,04
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 16.588,80 5.416,93
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.876,59 1.775,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.406,94 1.620,07
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 145.389,56 168.799,16
Bilanzsumme, Summe Aktiva 253.295,45 234.807,83

Passiva

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 28.121,05 28.121,05
II. Verlustvortrag 196.920,21 199.184,57
III. Jahresüberschuss 23.409,60 2.264,36
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 145.389,56 168.799,16
B. Rückstellungen 9.584,00 6.189,90
C. Verbindlichkeiten 243.711,45 228.617,93
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 162.806,38 182.553,73
Bilanzsumme, Summe Passiva 253.295,45 234.807,83

Anhang

Der Anhang ist ein Dokument der Rechnungslegung und neben Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung der dritte Pflichtbestandteil des Jahresabschlusses bestimmter Unternehmen. Sein Zweck ist eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens, insbesondere durch ergänzende quantitative und qualitative Informationen, die in dem Zahlenwerk der Bilanz und der GuV nicht enthalten sind.

Verpflichtend ist die Aufstellung des Anhangs für Kapitalgesellschaften, Personenhandelsgesellschaften ohne natürliche Person als persönlich haftenden Gesellschafter, Genossenschaften und Unternehmen, die unter das Publizitätsgesetz fallen (siehe §§ 264, 264a HGB).

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

- Ausleihungen zum Nennwert

- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Der Ausweis des steuerlichen Ausgleichsposten in der Handelsbilanz in Höhe von EUR 93.916,53 wurde berichtigt und über eine Erhöhung des Verlustvortrages in gleicher Höhe erfasst.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten: Sachverhalte Betrag
EUR
Ausleihungen 32.741,52
Forderungen 0,00
Verbindlichkeiten 146.819,11

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 80.905,07 (Vorjahr: EUR 46.064,20).

Art der Verbindlichkeit zum Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2014 TEUR kleiner 1 J.
TEUR
1 bis 5 J.
TEUR
größer 5 J.
TEUR
gegenüber Kreditinstituten 87,3 6,4 0,0 80,9
aus Lieferungen und Leistungen 3,4 3,4 0,0 0,0
gegenüber Gesellschaftern 146,8 146,8 0,0 0,0
sonstige Verbindlichkeiten 6,1 6,1 0,0 0,0
Summe 243,6 162,7 0,0 80,9

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 162.806,38 (Vorjahr: EUR 182.553,73).

Art der Forderung zum Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2014 TEUR kleiner 1 Jahr
TEUR
größer 1 Jahr
TEUR
aus Lieferungen und Leistungen 12,0 12,0 0,0
sonstige Vermögensgegenstände 4,6 4,6 0,0
Summe 16,6 16,6 0,0

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer Herr Manfred Feuerhack Kaufmann

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt EUR 23.409,60.

Einschließlich des zu berücksichtigenden Verlustvortrages in Höhe von EUR - 196.920,21 ergibt sich ein Betrag von EUR 0,00, der zu verwenden ist.

In die Rücklagen werden EUR 0,00 eingestellt.

Zur Ausschüttung ist ein Betrag von EUR 0,00 vorgesehen.

Auf neue Rechnung werden EUR - 173.510,61 vorgetragen.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2014 - 31.12.2014

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 146.819,11 EUR. Der Betrag der Finanzanlagen gegenüber Gesellschaftern beträgt 32.741,52 EUR.

1.1.2013 - 31.12.2013

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 166.170,55 EUR. Der Betrag der Finanzanlagen gegenüber Gesellschaftern beträgt 32.741,52 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Aachen, den 14.12.2015

Manfred Feuerhack

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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