Master Data

Registry
Register court Ulm HRB 734578
Registered
1/2/2017
Industry
Other information technology and computer service activitiesComputer consultancy activitiesAgents involved in the sale of audio and video equipment
Purpose
ist der Handel im Informationstechnologieund Elektrotechnik-Bereich und die Erbringung von Dienstleistungen im IT-Bereich und der Elektrotechnik

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Seyit Üzümcü
since 1/2/2017
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

73347 Mühlhausen, Kohlhastraße 22
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Licent GmbH

Zell unter Aichelberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 1,00 1,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
B. Umlaufvermögen 6.230.587,84 3.201.433,95
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.337.995,47 2.946.621,12
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.892.592,37 254.812,83
Summe Aktiva 6.230.588,84 3.201.434,95

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 3.809.713,60 2.766.339,47
I. Gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto / Kapitalanteile 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 3.784.713,60 2.741.339,47
B. Rückstellungen 247.924,49 226.484,80
C. Verbindlichkeiten 1.350.218,86 43.106,88
D. Rechnungsabgrenzungsposten 822.731,89 165.503,80
Summe Passiva 6.230.588,84 3.201.434,95

1. Anhang



1.1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

1.2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden. Das Saldierungsgebot des § 246 Abs. 2 S.2 HGB wurde beachtet.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Umlaufvermögen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet. Fertige und unfertige Erzeugnisse werden zu durchschnittlichen Herstellungskosten angesetzt. Diese umfassen neben dem Fertigungsmaterial, den Fertigungslöhnen und den Abschreibungen auch die Material- und Fertigungsgemeinkosten.

Für Bestandsrisiken werden ausreichende Abschläge gebildet. Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgt verlustfrei.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen enthalten die noch nicht veranlagten Steuern des Geschäftsjahres und zu erwartende Steuernachzahlungen aus Vorjahren.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

1.3. Angaben zur Bilanz

1.3.1. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Gesamtbetrag davon Restlaufzeit
bis 1 Jahr
EUR EUR
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.209.289,51 1.209.289,51
Vorjahr 779.894,01 779.894,01
sonstige Vermögensgegenstände 128.705,96 128.705,96
Vorjahr 2.166.727,11 2.166.727,11
Summe Forderungen 1.337.995,47 1.337.995,47
Vorjahr 2.946.621,12 2.946.621,12



1.3.2. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Der Posten enthält Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

1.3.3. Eigenkapital/Ergebnisverwendung

Der Geschäftsführer schlägt vor, den Bilanzgewinn in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

1.3.4. Sonstige Rückstellungen

Stand 01.01.2023 Verwendung Zuweisung Stand 31.12.2023
EUR EUR EUR EUR
Rückstellungen
Steuerrückstellungen 117.711,30 0,00 13.132,00 130.843,30
Vorjahr 371.417,69 324.670,60 0,00 117.711,30
sonstige Rückstellungen 108.773,50 0,00 8.307,69 117.081,19
Vorjahr 73.173,50 0,00 0,00 108.773,50
Summe Rückstellungen 226.484,80 0,00 21.439,69 247.924,49
Vorjahr 444.591,19 324.670,60 0,00 226.484,80



1.3.5. Verbindlichkeiten

Gesamtbetrag davon Restlaufzeit
bis 1 Jahr
EUR EUR
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1,24 1,24
Vorjahr 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.172.878,75 1.172.878,75
Vorjahr 105.320,71 105.320,71
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 0,00 0,00
Vorjahr 0,75 0,75
sonstige Verbindlichkeiten 177.338,87 177.338,87
Vorjahr -62.214,58 -62.214,58
davon aus Steuern 177.165,36 177.165,36
Vorjahr -62.508,93 -62.508,93
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 294,35 294,35
Vorjahr 294,35 294,35
Summe Verbindlichkeiten 1.350.218,86 1.350.218,86
Vorjahr 43.106,88 43.106,88



1.4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.

Die Aufgliederung der Umsatzerlöse wurde unter Bezug auf § 288 Abs. 2 HGB unterlassen.

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag belasten in voller Höhe das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

1.5. Sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens - unverändert - geführt durch Herrn Seyit Üzümcü.

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

Die Angabe der Vergütung der Geschäftsführung unterbleibt gem. § 286 Abs. 4 HGB.

1.6. Angaben gem. § 42 Abs. 3 GmbHG

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen 0,- EUR

Zell u.A., den 26.06.2025

festgsetellt 26.06.2025
gez. Seyit Üzümcü

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