Z-Bau GmbHLiquidated

86609 Donauwörth, DEU

Master Data

Registry
Register court Augsburg HRB 34563
Registered
3/6/2020
Industry
Specialised construction activities in civil engineeringConstruction of other civil engineering projects n.e.c. (except of industrial facilities)Construction of utility projects for fluids
Purpose
Durchführung von Erd- und Baggerarbeiten, Tiefbauarbeiten, Leitungsbau und Kanalarbeiten, Herstellung von Hof- und Wegebefestigungen sowie Außenanlagen und Arbeiten in Zusammenhang mit diesen Erdarbeiten.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Ivo Zeljko
since 3/6/2020
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Z-Bau GmbH

Donauwörth

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 28.02.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva

31.12.2020
EUR
28.2.2020
EUR
A. Anlagevermögen 5.256,00 0,00
I. Sachanlagen 5.256,00 0,00
B. Umlaufvermögen 311.319,73 12.500,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 132.849,50 0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 178.470,23 12.500,00
Summe Aktiva 316.575,73 12.500,00

Passiva

31.12.2020
EUR
28.2.2020
EUR
A. Eigenkapital 108.488,94 12.500,00
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
III. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
IV. Jahresüberschuss 95.988,94 0,00
B. Rückstellungen 41.965,48 0,00
C. Verbindlichkeiten 166.121,31 0,00
Summe Passiva 316.575,73 12.500,00

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

Allgemeine Angaben

Die Z-Bau GmbH hat ihren Sitz in Donauwörth und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Augsburg HRB 34563.

Der vorliegende Jahresabschluss für das Rumpfwirtschaftsjahr vom 28. Februar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3.854,59 0,00
Sonstige Vermögensgegenstände 128.994,91 0,00

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von € 120.952,84 ausgewiesen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit bis
1 Jahr
davon mit Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten gg. Kreditinstitute 84,88 84,88 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 12.284,34 12.284,34 0,00
sonstige Verbindlichkeiten 153.752,09 153.752,09 0,00

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von € 41.398,58 ausgewiesen.

Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Haftungsverhältnisse.

Sonstige Angaben

Im Berichtszeitraum waren durchschnittlich 15 Mitarbeiter beschäftigt.

Während des abgelaufenen Rumpfwirtschaftsjahres lag die Führung der Geschäfte bei Herrn Ivo Zeljko.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Rumpfwirtschaftsjahr nicht vorgelegen, bzw. sind im Erläuterungsbericht dargestellt.

Donauwörth, den 24. Februar 2022

.............................................................

Ivo Zeljko

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 24.2.2022.

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