TOP-LINE Haushaltswaren GmbH

Hördlertorstraße 6, 91126 Schwabach, DEU

Master Data

Registry
Register court Nürnberg HRB 10300
Registered
4/25/1991
Industry
Wholesale of electrical household appliancesWholesale of leather goods, luggage, gifts and giveawaysRetail sale of electrical household appliances
Purpose
Vertrieb von Haushaltswaren und Geschenkartikeln.

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Königstr. 7, 91126 Schwabach
DEM 50,000
100.00%

Financial Report

TOP-LINE Haushaltswaren GmbH

Kammerstein

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 5.314,51 5.177,51
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,50 0,50
II. Sachanlagen 5.314,01 5.177,01
B. Umlaufvermögen 342.772,02 280.992,71
I. Vorräte 75.299,94 61.819,56
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 237.515,75 214.916,06
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 175.842,24 166.223,59
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 29.956,33 4.257,09
C. Rechnungsabgrenzungsposten 13.407,10 1.247,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 361.493,63 287.417,22

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 129.018,29 80.785,22
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 55.220,63 44.649,27
III. Jahresüberschuss 48.233,07 10.571,36
B. Rückstellungen 39.793,10 28.956,97
C. Verbindlichkeiten 192.682,24 177.675,03
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 192.682,24 177.675,03
Bilanzsumme, Summe Passiva 361.493,63 287.417,22

Anhang


Größenklasse, Allgemeines
Die Berichtsfirma ist eine kleine Kapitalgesellschaft. Sie stellt einen Jahresabschluss mit Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang auf. Die Gliederung des Jahresabschlusses erfolgt entsprechend den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB). Bei der Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB gewählt. Der Kontennachweis ergibt einen detaillierten Einblick in die einzelnen Positionen des Jahresabschlusses. Der Anlagenspiegel mit detaillierter Ermittlung des Anlagevermögens wurde gemäß § 268 HGB erstellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Vermögensgegenstände
Die Vermögensgegenstände wurden gem. § 253 HGB mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet.

ANLAGEVERMÖGEN
Beim Anlagevermögen wurde gem. § 253 HGB planmäßige Abschreibung nach der betrieblichen Nutzungsdauer und unter Beachtung der steuerlichen Vorschriften berücksichtigt. Im Berichtsjahr wurden die Wirtschaftsgüter gemäß nachfolgender Entwicklung des Anlagevermögens degressiv abgeschrieben. Ansatz, betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer und Abschreibungsmethoden entsprechen der jeweils voraussichtlichen Nutzungsdauer. Sonderabschreibungen nach § 7 g Abs. 1 EStG wurdenim Berichtsjahr nicht in Anspruch genommen. Außerplanmäßige Abschreibungen gem. § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB waren nicht veranlasst. Die Angaben gem. § 268 Abs. 2 HGB werden in den Anlagen des Jahresabschlusses im Detail dargestellt. Die Anlagenzugänge werden lückenlos durch Rechnungen belegt.

FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE
Soweitbei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen nichts weiter vermerkt ist, beträgt die Laufzeit weniger als 1 Jahr. Die Forderungen zum Bilanzstichtag sind zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung in voller Höhe eingegangen. Die Forderungen an den Gesellschafter-Geschäftsführer wurden verzinst.

KASSENBESTAND; GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN
Für den Kassenbestand liegt ein lückenloses Kassenbuch vor. Die Guthaben bei Kreditinstituten sind lückenlos durch Saldenbestätigungen nachgewiesen.

EIGENKAPITAL
Die Gliederung erfolgte gemäß § 272 HGB.

RÜCKSTELLUNGEN
Rückstellungen wurden gem. §§ 249 und 253 Abs. 1 HGB für alle erkennbaren, ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Drohverlustrückstellungen waren nicht veranlasst.  Sonstige Rückstellungen wurden gebildet für Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen und Kosten für Abschlussarbeiten.

VERBINDLICHKEITEN
Verbindlichkeiten wurden gem. § 253 Abs. 1 HGB mit dem Rückzahlungsbetrag  erfasst. Der Ansatz und die Bewertung erfolgten gemäß den Grundsätzen des Imparitäts- und Vorsichtsprinzips für alle erkennbaren, ungewissen und gewissen Verbindlichkeiten und Risiken. Steuerrechtliche Abzinsungen gem. § 6 EStG waren nicht veranlasst.

PFANDRECHTE, ÄHNLICHE RECHTE, BÜRGSCHAFTEN; D AUERSCHULDVERHÄLTNISSE; SONSTIGE FINANZIELLE VERPFLICHTUNGEN
Pfandrechte oder ähnliche Rechte für Verbindlichkeiten wurden nicht bestellt. Nach Auskunft des Auftraggebers bestanden zum 31.12.2010 keine Bürgschaften oder andere Haftungsverhältnisse. Es bestehen Miet- und Leasingverträge. Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen keine.

GESCHÄFTSFÜHRUNG
Herr Hans-Peter Hintersteiner, Waikersreuth 9, 91126 Kammerstein

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 175.842,24 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 166.223,59 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 14.04.2011 festgestellt.

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