TCS Europe GmbHLiquidated

40476 Düsseldorf, DEU

Master Data

Registry
Register court Düsseldorf HRB 62338
Previous
Stanch Stainless Steel Europe GmbH
Registered
12/3/2009
Industry
Wholesale of iron ores, iron, steel and ferrous semi-finished metal productsWholesale of non-ferrous ores, non-ferrous metals and non-ferrous semi-finished metal productsWholesale of tools, metal locks, screws, nails etc.
Purpose
Handel, Import und Export von Produkten aus Edelstahl, Stahl und NE Metallen

History

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Management

NameRole
Wolfgang Pentzek
since 12/3/2009
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
TCS international trading Co. LtdCHN
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

TCS international trading Co. Ltd
China
€50,000
100.00%

Financial Report

Stanch Stainless Steel Europe GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 12.715,00 11.943,00
I. Sachanlagen 12.715,00 11.943,00
B. Umlaufvermögen 209.314,10 20.807,57
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 37.034,91 8.977,82
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 172.279,19 11.829,75
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.011,03 810,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 228.040,13 33.560,57

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 44.839,46 17.824,52
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Verlustvortrag 32.175,48 0,00
III. Jahresüberschuss 27.014,94 -32.175,48
B. Rückstellungen 4.556,00 4.634,00
C. Verbindlichkeiten 178.644,67 11.102,05
Bilanzsumme, Summe Passiva 228.040,13 33.560,57

Anhang

 
ALLGEMEINE ANGABEN ZU INHALT UND GLIEDERUNG DES JAHRESABSCHLUSSES

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen (§§ 266 I, 276, 288 HGB) bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Im Geschäftsjahr wurden erstmalig die Bestimmungen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) angewandt. Eine Anpassung der Vorjahresbeträge ist gem. Art. 67 Abs. 8 S. 2 EGHGB unterblieben.

Die Gesellschaft wurde im Vorjahr gegründet. Ein Vorjahresvergleich ist daher nur eingeschränkt möglich.

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN GRUNDSÄTZEN DER BILANZIERUNG

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden linear und beim beweglichen Anlagevermögen auch degressiv auf Basis der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bemessen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgte in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führte.

Steuerlich zulässige Wahlrechte werden in Anspruch genommen, soweit diese auch handelsrechtlich zulässig sind. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Zugang bis 31.12.2009 und Anschaffungskosten bis zu 150 Euro wurden im Jahr des Zugangs als Zugang und Abgang im Anlagespiegel ausgewiesen. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Zugang bis 31.12.2009 und Anschaffungskosten von 150 Euro bis zu 1.000 Euro wurden in einem Sammelposten aktiviert und werden linear über 5 Jahre abgeschrieben und nach Ablauf von 5 Jahren als Abgang im Anlagenspiegel ausgewiesen. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Zugang ab 01.01.2010 und Anschaffungskosten bis zu 410 Euro werden im Jahr des Zugangs als Zugang und Abgang im Anlagespiegel ausgewiesen.

Die Forderungen wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die sonstige Vermögensgegenstände sowie die flüssigen Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Das Eigenkapital wurde zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Aufwendungen und Erträge wurden auf das Geschäftsjahr abgegrenzt.

Grundsätze für die Währungsumrechnung

Geschäftsvorfälle mit Kunden und Lieferanten in fremden Währungen wurden im Laufe des Geschäftsjahres mit aktuellen Kursen umgerechnet.

Mittel- und langfristige Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung wurden am Bilanzstichtag mit ihren Anschaffungskosten oder zum niedrigeren Kurswert  angesetzt. Kurzfristige Forderungen und Verbindlichkeiten sowie flüssigen Mittel in fremder Währung wurden am Bilanzstichtag mit dem Devisenkassamittelkurs des Bilanzstichtages angesetzt.

ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Von den Forderungen gegen verbundenen Unternehmen resultieren wie im Vorjahr aus Lieferungen und Leistungen.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

In den Verbindlichkeiten sind enthalten:
  

 
 
31.12.2010
 
31.12.2009
 
 
Euro
 
Euro
Verbindlichkeiten
 
 
 
 
   aus Steuern
 
3.901,46
 
5.562,99
   im Rahmen der sozialen Sicherheit
 
631,88
 
0,00


SONSTIGE ANGABEN

Geschäftsführung

Geschäftsführer war im Berichtsjahr:
  

Herr Wolfgang Pentzek, Geschäftsführer



Düsseldorf, den 14. November 2011


Die Geschäftsführung

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.11.2011 festgestellt.

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