Master Data

Registry
Register court Stendal HRB 14980
Registered
4/12/2011
Industry
Wholesale of photovoltaic modulesTrade of steam, hot water and cooled airManufacture of solar water heaters
Purpose
Errichten und Betreiben von Photovoltaik-Kraftwerken, der Erwerb sowie die Veräußerung von Anteilen an Unternehmen mit Focus auf Photovoltaik-Kraftwerken in der Photovoltaik-Industrie, der Handel mit Anlagen, Komponenten und Zubehör sowie Beratungsleistungen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Charles Anton Milner
since 4/12/2011
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Charles Anton MilnerMilner Verwaltung Solarfarmen GmbH+1
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

SUNSPA 3 GmbH

Oranienbaum-Wörlitz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024

Handelsregisternummer: HRB 14980

BILANZ zum 31. Dezember 2024

Vergleichszeitraum: 01.01.23 - 31.12.23

AKTIVA

EUR Vergleich
A. Anlagevermögen
II. Sachanlagen
3. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.078.909,99 6.968.566,95
III. Finanzanlagen
5. Wertpapiere des Anlagevermögens 520,00 520,00
B. Umlaufvermögen
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 38.272,33 41.626,52
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 503.448,49 503.448,49
4. sonstige Vermögensgegenstände 18.439,57 385.389,35
IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro 2.510.380,00 1.666.596,15
Summe Aktiva 9.149.970,38 9.566.147,46

PASSIVA

EUR Vergleich
A. Eigenkapital
I. Kapital 25.000,00 25.000,00
IV. Gewinn- und Verlustvortrag 3.292.646,62 2.877.835,29
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 567.095,14 414.811,33
B. Rückstellungen
II. Rückstellungen
2. Steuerrückstellungen 24.175,00 0,00
3. sonstige Rückstellungen 128.978,61 113.864,53
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 3.852.095,37 4.911.478,71
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 28.438,43 21.348,09
7. sonstige Verbindlichkeiten 1.231.541,21 1.201.809,51
Summe Passiva 9.149.970,38 9.566.147,46

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG zum 31. Dezember 2024

Vergleichszeitraum: 01.01.23 - 31.12.23

EUR Vergleich
1. Umsatzerlöse 1.999.803,06 1.799.812,75
2. Materialaufwand -88.170,28 -58.557,68
3. Abschreibungen -889.656,96 -889.656,96
4. Sonstige betriebl. Aufwendungen
4.1. Raumkosten -56.810,78 -50.703,85
4.2. Andere betriebl. Aufwendungen -38.670,35 -49.686,25
5. Erträge aus Beteiligungen 20,80 11,49
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 35.203,09 25.785,65
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -160.758,43 -187.876,26
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 800.960,15 589.128,89
9. Außerordentliche Erträge 0,68 0,00
10.Außerordentliches Ergebnis 0,68 0,00
11.Steuern vom Einkommen und Ertrag -233.029,99 -170.796,52
12.Sonstige Steuern -835,70 -3.521,04
Gewinn 567.095,14 414.811,33

BESTÄTIGUNGSVERMERK

Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens.

 

Berlin, 06.03.2025

Unterschrift

Anhang für das Geschäftsjahr 2024

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung vom 20. Dezember 2012 aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB sind erfüllt. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 I, 276, 288 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer (20 Jahre) des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim Anlagevermögen linear vorgenommen.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden, sofern notwendig, durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen werden in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Bei der Bewertung des Erfüllungsbetrages wurden Kostensteigerungen berücksichtigt. Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

Der Bilanzgewinn entwickelt sich wie folgt

Bilanzgewinn zum 31.12.2023 3.292.646,62 €
+ Jahresgewinn 2024 567.095,14 €
= Bilanzgewinn zum 31.12.2024 3.859.741,76 €

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Gegenüber Kreditinstituten 3.852.095,37 €
Davon mit einer RLZ von bis zu einem Jahr 1.074.814,96 €
Davon mit einer RLZ von einem bis zu 5 Jahren 2.777.280,41 €
Davon mit einer RLZ von mehr als 5 Jahren 0,00 €
Gegenüber Lieferung und Leistungen 28.438,43 €
Davon mit einer RLZ von bis zu einem Jahr 28.438,43 €
Davon mit einer RLZ von einem bis zu 5 Jahren 0,00 €
Davon mit einer RLZ von mehr als 5 Jahren 0,00 €
Gegenüber sonstigen 1.231.541,21 €
Davon mit einer RLZ von bis zu einem Jahr 29.731,70 €
Davon mit einer RLZ von einem bis zu 5 Jahren 1.201.809,51 €
Davon mit einer RLZ von mehr als 5 Jahren 0,00 €

Die sonstigen Verbindlichkeiten bestehen zu 1.201.809,51 € gegenüber verbundenen Unternehmen.

IV. Sonstige Pflichtangaben

HR Nummer: HRB 14980 B

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens - unverändert - geführt durch:

Herrn Charles Anton Milner, Berlin

 

Berlin, 06. März 2025

Charles Anton Milner, Geschäftsführer

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