LOTOS Textil GmbHLiquidated

72458 Albstadt, DEU

Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 401306
Registered
8/12/2002
Industry
Wholesale of textilesActivities of agents involved in the sale of other textilesActivities of agents involved in the sale of clothing accessories
Purpose
Der Handel mit Textilien aller Art, Garnen, Halb- und Fertigprodukten, Textilmaschinen und die Durchführung von Import- und Exportgeschäften in den vorgenannten Bereichen, sowie die Erbringung von Beratungs- und sonstigen Dienstleistungen in den vorgenannten Bereichen. Hierzu gehören insbesondere die Kollektionsberatung, die technische Beratung zu Materialien und Konstruktionen und die Beratung zu Beschaffungen etc.; nicht hierzu gehört die Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten, zu denen nach dem Rechtsberatungsgesetz die Erlaubnis der zuständigen Behörde erforderlich ist.

History

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Financial Report

LOTOS Textil GmbH

Albstadt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.04.2008 bis zum 31.03.2009

Bilanz

Aktiva

31.3.2009
EUR
31.3.2008
EUR
A. Anlagevermögen 658.528,00 592.146,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 82.850,00 64.780,00
II. Sachanlagen 575.678,00 527.366,00
B. Umlaufvermögen 1.167.582,51 819.651,05
I. Vorräte 901.996,23 481.937,47
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 209.077,78 310.867,52
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 56.508,50 26.846,06
C. Rechnungsabgrenzungsposten 22.398,86 27.578,76
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 1.562.115,01 512.891,80
Bilanzsumme, Summe Aktiva 3.410.624,38 1.952.267,61

Passiva

31.3.2009
EUR
31.3.2008
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 100.000,00 100.000,00
II. Verlustvortrag 612.891,80 174.272,10
III. Jahresfehlbetrag 1.049.223,21 438.619,70
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 1.562.115,01 512.891,80
B. Rückstellungen 130.100,00 25.600,00
C. Verbindlichkeiten 3.280.524,38 1.926.667,61
Bilanzsumme, Summe Passiva 3.410.624,38 1.952.267,61

Anhang für das Geschäftsjahr 2008/2009


(Offenzulegende Fassung gem. § 326 HGB)
 
I. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff und §§ 264 ff HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz erfolgte nach § 266 HGB.

Die Kapitalgesellschaft ist auf Grund der Bilanzsumme, des Umsatzes und der Anzahl der Arbeitnehmer als "Kleine Kapitalgesellschaft" einzuordnen (§ 267 Abs. 1 HGB), die größenabhängigen Erleichterungen  wurden in Anspruch genommen (§ 326 HGB).

II. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvor­schriften des HGB aufgestellt. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und - soweit abnutzbar - um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens­gegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen AfA erfolgte in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führte. Für geringwertige Wirtschaftsgüter im Sinne von § 6 Abs. 2a EstG (Einzelanschaffungswert von Euro 150,00 bis Euro 1.000,00) wurde ein Sammelposten gebildet und auf eine Nutzungsdauer von 5 Jahren verteilt.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwendbarkeit sowie aus anderen Gründen ergeben, wurden durch angemessene Abschläge berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die flüssigen Mittel wurden mit dem Nennwert bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken gebildet.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

III. Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Der Abschreibungsaufwand des Geschäftsjahres beträgt Euro 102.499,70.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Zum Bilanzstichtag bestanden Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit
einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in Höhe von Euro 209.077,78 (Euro 310.867,52)

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestanden in Höhe von Euro 676.406,96 (Vorjahr Euro 641.144,03).

Zum Bilanzstichtag bestanden Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in Höhe von Euro 1.960.770,59 (Vorjahr Euro 1.222.416,04) sowie mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren in Höhe von Euro 123.383,79 (Vorjahr Euro 111.731,57).

Verbindlichkeiten in Höhe von Euro 1.889.829,74 (Vorjahr Euro 994.460,70) sind durch Grundschulden auf im Eigentum der Gesellschaft stehenden Grundstücken besichert. Des weiteren wurde das Warenlager sicherungsübereignet und eine Globalabtretung der Kundenforderung vereinbart.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestanden in Höhe von Euro 18.561,56 (Bürgschaftskonto).

IV. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Geschäftsführer war im Berichtsjahr:

Herr Arnulf Hermann, Kaufmann

Seit Einreichung der letzten Gesellschafterliste sind Veränderungen hinsichtlich der Person der Gesellschafter und des Umfangs ihrer Beteiligung nicht eingetreten.

 

Albstadt, den 7. Dezember 2009

Arnulf Hermann, Geschäftsführer

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