FKS Commerce GmbHLiquidated

55444 Waldlaubersheim, DEU

Master Data

Registry
Register court Bad Kreuznach HRB 21311
Previous
CE Systemservice GmbH
Registered
1/11/2012
Industry
Manufacture of plastic packing goodsAgents involved in the sale of wine, sparkling wine and spiritsWholesale of tobacco products
Purpose
Das Betreiben einer Onlineplattform.

History

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Management

NameRole
Emilio Sanz-Mendez
since 1/5/2023
Liquidator

Beneficial Owners

Identified persons (3)

NameOwnership
33.60%
33.20%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

€12,500
50.00%
€12,500
50.00%

Financial Report

FKS Commerce GmbH

(vormals: CE Systemservice GmbH)

Waldlaubersheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 22.013,00 6.331,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 6.400,00 0,00
II. Sachanlagen 15.613,00 6.331,00
B. Umlaufvermögen 60.101,06 129.013,65
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.578,46 31.068,51
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 50.522,60 97.945,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten 65,50 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 82.179,56 135.344,65

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 8.312,68 91.463,31
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 16.463,31 0,00
III. Jahresfehlbetrag 33.150,63 -66.463,31
B. Rückstellungen 29.250,20 28.890,20
C. Verbindlichkeiten 44.616,68 14.991,14
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 44.616,68 14.991,14
Bilanzsumme, Summe Passiva 82.179,56 135.344,65

sonstige Berichtsbestandteile


FKS Commerce GmbH In der Langgewann 18
(vorher: CE Systemservice GmbH) 55595 Roxheim
 


Anhang

für das Geschäftsjahr 2013

der
FKS Commerce GmbH
(vorher: CE Systemservice GmbH)
55595 Roxheim

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB auf. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr und läuft bis zum 31.12.2013.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den Vorschriften des HGB aufgestellt.

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 HGB gewählt.

Die Ergebnisse der steuerlichen Außenprüfung wurden berücksichtigt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierung der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung nutzungsbedingter planmäßiger Abschreibungen. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes (§253 I 1, III HGB). Bei den immateriellen Vermögensgegenständen erfolgt die Abschreibung linear. Die beweglichen Anlagegüter werden linear abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden aus Vereinfachungsgründen entsprechend der steuerlichen Vorschriften des EStG abgeschrieben.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgt zu Anschaffungskosten, soweit nicht ein niedrigerer Wert beizulegen ist. Aus Vereinfachungsgründen wird § 240 III HGB angewandt.

Fertige und unfertige Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten unter Anwendung des § 255 II HGB bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt. Den in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthaltenen Risiken wird durch Bildung angemessen dotierter Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen.

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 I 2 HGB). Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden abgezinst (§ 253 II 1 HGB).

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert (§ 253 I 2 HGB).

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt (§ 253 I HGB).

III. Angaben zur Bilanz

Forderungen
Die Forderungen aus Lieferung und Leistung zum Bilanzstichtag betragen 0,00 €.
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit über 1 Jahr beträgt 0,00 €.

Sonstige Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen betragen 2.360,00 €, davon entfallen auf:

- Jahresabschluss- und Prüfungskosten     2.360,00 €

Verbindlichkeiten
Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten (§ 268 V 1 HGB, § 285 Nr. 1 und Nr. 2 HGB) ergeben sich wie folgt:
  

 
Restlaufzeit

Summe
 
bis 1 Jahr
1-5 Jahre
> 5 Jahre
Verbindlichkeiten




gegenüber Kreditinstituten
0
0
0
0
aus Lieferungen und Leistungen
3.526
0
0
3.526
sonstige
1.966
0
0
1.966
Summe
5.492
0
0
5.492



sonstige Verbindlichkeiten
Gemäß § 42 III GmbHG bestehen am Abschlussstichtag Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter in Höhe von 39.124,11 €. Die Verbindlichkeit wurde mit 4  % p. a. verzinst.

Haftungsverhältnisse
Zum Abschlussstichtag bestehen keine Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB (§ 268 VII HGB).

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die planmäßigen Abschreibungen sind vorgenommen für:

- Geschäftsausstattung 3.627,68 €
- Sofortabschreibung GwG 1.138,66 €
Summe 4.766,34 €


Außerplanmäßige Abschreibungen sind keine vorzunehmen

V. Sonstige Pflichtangaben

Geschäftsführung
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft durchHerrn Carlo Buck, Heidelberg, geführt

Der Geschäftsführer istalleinvertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich in eigenem Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

Roxheim, den 08. Juli 2014

_________________
Carlo Buck


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 08.07.2014 festgestellt.

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