Bienenschmidt Gastronomie GmbH

Kalkreute 100, 32791 Lage, DEU

Master Data

Registry
Register court Lemgo HRB 8143
Previous
STG Dreihundertsechzigste Vermögensverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH
Registered
8/27/2013
Industry
Activities of holding companiesRenting and operating of own or leased non-residential real estateIntermediation service activities for food and beverage services activities
Purpose
Der Erwerb und Betrieb einer Gaststätte.

History

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Management

NameRole
Herbert Halbgebauer
since 11/25/2013
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
STG Dreihundertsechsfünfzigste Vermögensverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

STG Dreihundertsechsfünfzigste Vermögensverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH
Germany
€25,000
100.00%

Financial Report

Bienenschmidt Gastronomie GmbH

Lage

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen 294.290,00 314.357,00
I. Sachanlagen 294.290,00 314.357,00
B. Umlaufvermögen 73.245,58 66.301,21
I. Vorräte 5.938,06 8.511,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 54.734,05 40.801,04
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 12.573,47 16.988,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten 83,84 304,46
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen 142.718,28 111.613,69
Summe Aktiva 510.337,70 492.576,36

Passiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 136.613,69 81.603,93
III. Jahresfehlbetrag 31.104,59 55.009,76
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 142.718,28 111.613,69
B. Rückstellungen 8.400,00 7.200,00
C. Verbindlichkeiten 501.937,70 485.376,36
Summe Passiva 510.337,70 492.576,36

Anhang

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als € 150,00 bis € 1.000,00 werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren linear aufgelöst.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Allen erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlich langer Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, wird bei der Bewertung Rechnung getragen. Wegen mangelnder Gängigkeit und minderer Beschaffenheit werden Bewertungsabschläge vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben in Höhe von 54.734,05 € eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Das Stammkapital von € 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten haben in Höhe von 86.332,97 € eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und in Höhe von 94.560,00 € eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren.

Von den Verbindlichkeiten sind insgesamt 134.160,00 € (gegenüber Kreditinstituten) durch Grundschulden besichert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern belaufen sich auf 283.827,40 €.

Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte bei Herrn Herbert Halbgebauer.

Lage, den 20.04.2018

gez. Herbert Halbgebauer, Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 20.4.2018.

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