Master Data

Registry
Register court Hamm HRB 5173
Registered
5/5/2004
Industry
Renting and operating of own or leased non-residential real estateManagement of non-residential real estate on a fee or contract basisManagement activities of other holding companies
Purpose
Geändert, nunmehr: Verwaltung, Verpachtung/Vermietung von Hallen- und Lagerplätzen jeglicher Art.

History

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Management

NameRole
Torsten Lenz
since 7/19/2012
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
75.00%
25.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

59174 Kamen
€18,750
75.00%
59174 Kamen
€6,250
25.00%

Financial Report

Speed-Soccer GmbH

Bergkamen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 459.539,70 483.409,70
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.294,00 6.466,00
II. Sachanlagen 458.245,70 476.943,70
B. Umlaufvermögen 33.165,37 26.440,47
I. Vorräte 1.404,00 535,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 23.891,63 21.002,74
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 22.693,62 20.245,74
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.869,74 4.902,73
C. Rechnungsabgrenzungsposten 624,00 1.007,40
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 101.026,04 112.346,26
Bilanzsumme, Summe Aktiva 594.355,11 623.203,83

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 137.346,26 119.213,50
III. Jahresüberschuss 11.320,22 -18.132,76
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 101.026,04 112.346,26
B. Rückstellungen 3.000,00 2.500,00
C. Verbindlichkeiten 591.355,11 620.703,83
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 48.530,22 70.737,09
Bilanzsumme, Summe Passiva 594.355,11 623.203,83

Anhang zum Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2010

Speed-Soccer GmbH


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Speed-Soccer GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen aufgrund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden
können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 22.693,62
(Vorjahr: Euro 20.245,74).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 48.530,22
(Vorjahr: Euro 70.737,09).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt
Euro 414.657,99 (Vorjahr: Euro 425.407,15).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 414.657,99.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn Klaus Evers,
Kamen,  geführt.

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:
  

Kreditentwicklung
Betrag
 
Euro
Stand bisheriger Kredite
20.245,74
Rückzahlungen im Berichtsjahr
902,22
Neuvergaben im Berichtsjahr
3.350,10
=  neuer Kreditbestand
22.693,62


Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
Euro
Ausleihungen
0,00
Forderungen
0,00
Verbindlichkeiten
9.471,48


Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

Unterschrift der Geschäftsleitung
  

Bergkamen, 28. Februar 2012
gez. Klaus Evers
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.02.2012 festgestellt.

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