COMFORT Holding GmbHLiquidated

40212 Düsseldorf, DEU

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Register court Düsseldorf HRB 14462
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COMFORT GESELLSCHAFT FÜR GESCHÄFTSFLÄCHEN UND UNTERNEHMENSVERMITTLUNG MBHCOMFORT GESELLSCHAFT FÜR GESCHÄFTSFLÄCHEN UND UNTERNEHMENSVERMITTLUNG HOLDING MBH
Registered
6/1/1979
Industry
Management activities of other holding companiesComputer consultancy activitiesRenting and operating of own or leased non-residential real estate
Purpose
Das Betreiben von Marktforschung, Öffentlichkeitsarbeit und Marketing, die Beratung von Wirtschaftsunternehmen, die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich von Personaladministration, Finanzen, Rechnungswesen, Buchhaltung, Controlling, Informationstechnik (Informations- und Datenverarbeitung), Markenführung, Unternehmenskommunikation, Koordination der Image-Werbung, die Verwaltung des eigenen Vermögens insbesondere der Erwerb und das Halten von Unternehmensbeteiligungen sowie die Vermittlung von Miet- und/oder Kaufund/oder Pachtverträgen für Liegenschaften und die Vermittlung von Unternehmen und Unternehmensbeteiligungen, insbesondere für den Einzelhandel.

History

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Management

NameRole
Thorsten Sondermann
since 3/4/2021
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Germany
€21,560
70.00%
Germany
€6,160
20.00%

Holdings

NameOwnership
100.00%
100.00%
90.00%

Financial Report

COMFORT GESELLSCHAFT FÜR GESCHÄFTSFLÄCHEN UND UNTERNEHMENSVERMITTLUNG HOLDING MBH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 784.044,04 826.918,54
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 563.440,50 599.940,00
III. Finanzanlagen 220.602,54 226.977,54
B. Umlaufvermögen 2.231.256,05 1.257.309,39
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.225.210,69 1.244.241,08
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 321.344,26 320.996,26
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 6.045,36 13.068,31
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.299,31 4.268,92
Bilanzsumme, Summe Aktiva 3.016.599,40 2.088.496,85

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 2.290.508,99 609.976,27
I. gezeichnetes Kapital 30.800,00 30.800,00
II. Kapitalrücklage 168.726,31 168.726,31
III. Gewinnvortrag 410.449,96 223.158,95
IV. Jahresüberschuss 1.680.532,72 187.291,01
B. Rückstellungen 22.240,32 16.127,00
C. Verbindlichkeiten 703.850,09 1.462.393,58
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 703.850,09 1.373.823,07
Bilanzsumme, Summe Passiva 3.016.599,40 2.088.496,85

Anhang zum Geschäftsjahr 2011

A  Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
 
1. Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen der §§266 und 275 HGB. Die Bilanz ist in Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

2. In der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung ist zu jedem Posten der entsprechende Wert des vorhergehenden Geschäftsjahres abgegeben.

3. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit den Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet.

4. Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

5. Dem Anlagevermögen sind nur Gegenstände zugeordnet, die dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen geeignet und bestimmt sind.

6. Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind in der Bilanz nicht gesondert ausgewiesen. Der Ausweis erfolgte in der Bilanz unter den Posten "sonstige Vermögensgegenstände" und "sonstige Verbindlichkeiten".

7. Die auf den Jahresabschluss angewendeten Darstellungsgrundsätze sind beibehalten worden.

B Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
 
I. Bilanzierungsmethoden

1. Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nicht anders bestimmt ist.

2. Rückstellungen sind nur im Rahmen des §249 Abs. 1 HGB gebildet. Die Auflösung der Rückstellungen erfolgte nach bestimmungsgemäßem Verbrauch.

II. Bewertungsmethoden

1. Die angewandten Bewertungsmethoden orientieren sich grundsätzlich an den steuerrechtlichen Bestimmungen; handelsrechtliche Bestimmungen standen dem nicht entgegen.

2. Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz überein.

3. Die Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln bewertet worden. Es ist vorsichtig bewertet worden. Namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

4. Gewinne wurden nur berücksichtigt, soweit diese am Abschlussstichtag realisiert waren. Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss erfasst.

5. Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Bei der Bemessung der planmäßigen Abschreibungen wurde von der voraussichtlichen Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der betrieblichen Nutzungsverhältnisse ausgegangen. Vermögensgegenstände im Einzelwert unter EUR 150,00 werden im Zugangsjahr nach §6 Abs. 2 EStG bis auf einen Restwert in Höhe von EUR 0,50 abgeschrieben und gleichzeitig im Anlagenspiegel als Abgang behandelt.

6. Die Leistungsforderungen sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Einzelwertberichtigungen wurden in 2011 nicht durchgeführt.

7. Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag in Höhe von EUR 30.800,00 angesetzt. Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

8. Die sonstigen Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt.

9. Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

10. Die auf den Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sind beibehalten worden.

C Angaben zu Bilanzposten

I. Verbindlichkeitenspiegel

1. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestanden am Bilanzstichtag nicht. Sicherungsrechte am Gesellschaftsvermögen zu Gunsten Dritter sind nicht bestellt.

II. Haftungsverhältnisse

1. Haftungsverhältnisse i. S. d. §251 HGB bestanden am Bilanzstichtag nicht.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.04.2012 festgestellt.

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