Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 100297
Registered
1/30/2006
Industry
Engineering activities for structural designEngineering activities for construction project management of civil engineering constructions and transportation infrastructureConsulting architectural activities in town, city and regional planning
Purpose
Entwurf-, Projektierungs- und Konstruktionsleistungen; Grundlagenermittlung; Vorplanung; Entwurfsplanung; Ausführungsplanung; Vorbereitung der Vergabe; Mitwirkung bei der Vergabe; Objektüberwachung; Objektbetreuung.

History

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Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Silvia Krause
Berlin
€40,000
100.00%

Financial Report

STAKO GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

A) Bilanz

AKTIVA

Anhang
Tz
31. 12. 2014
EUR
31. 12. 2013
EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN      
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2 13,00 699,00
II. Sachanlagen 2 16.168,00 22.532,00
III. Finanzanlagen      
1. Beteiligungen   1,00 1,00
B. UMLAUFVERMÖGEN      
I. Vorräte 3 125.361,00 99.168,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4 47.242,44 44.723,82
davon Forderungen gegen Gesellschafter: EUR 12.286,30      
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten   11.736,07 32.226,72
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 5 1.320,00 900,00
    201.841,51 200.250,54

PASSIVA

     
  Anhang
Tz
31. 12. 2014
EUR
31. 12. 2013
EUR
A. EIGENKAPITAL      
I. Gezeichnetes Kapital   25.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust/Bilanzgewinn   -643,44 20.205,13
    24.356,56 45.205,13
B. RÜCKSTELLUNGEN 6 14.566,00 11.627,00
C. VERBINDLICHKEITEN 7    
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 162.919,06   162.919,06 143.418,41
    201.841,62 200.250,54

B) Anhang

ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS

Anschaffungs- und Herstellungskosten
Stand am 01.01.2014
EUR
Zugänge
EUR
Abgänge
EUR
Stand am 31.12.2014
EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 11.733,79 0,00 0,00 11.733,79
II. Sachanlagen 66.590,32 2.929,02 0,00 69.519,34
III. Finanzanlagen 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
Anlagevermögen gesamt        
- Summe I - III 79.524,11 2.929,02 0,00 82.453,13
Kumulierte Abschreibungen
Stand am 01.01.2014
EUR
Zugänge
EUR
Abgänge
EUR
Stand am 31.12.2014
EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 11.034,79 686,00 0,00 11.720,79
II. Sachanlagen 44.058,32 9.293,02 0,00 53.351,34
III. Finanzanlagen 1.199,00 0,00 0,00 1.199,00
Anlagevermögen gesamt        
- Summe I - III 56.292,11 9.979,02 0,00 66.271,13
Buchwerte
Stand am 31.12.2014
EUR
Stand am 31.12.2013
EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 13,00 699,00
II. Sachanlagen 16.168,00 22.532,00
III. Finanzanlagen 1,00 1,00
Anlagevermögen gesamt    
- Summe I - III 16.182,00 23.232,00

I. ALLGEMEINES

1 Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Der Jahresabschluss wurde gemäß § 242 HGB aufgestellt und gemäß § 266 HGB gegliedert.

Der zur Offenlegung bestimmte verkürzte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 (Bilanz und Anhang) nimmt die Erleichterungen der §§ 266 (1) und 326 HGB - für kleine Kapitalgesellschaften - in Anspruch.

II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Aktiva

Anlagevermögen

2 Die Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten bilanziert, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen. Die immateriellen Vermögensgegenstände werden auf drei Jahre abgeschrieben, das Sachanlagevermögen wird über drei bis dreizehn Jahre abgeschrieben.

Für bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten zwischen EUR 150,00 und EUR 1.000,00 wurde in 2008, 2010, 2013 und 2014 ein Sammelposten gebildet, der im Anschaffungsjahr und in den vier Folgejahren mit jeweils 20 % abgeschrieben wird. Anschaffungen in 2012 bis EUR 410,00 wurden sofort abgeschrieben.

Umlaufvermögen

3 Die unfertigen Leistungen betreffen noch nicht abgerechnete Ingenieurleistungen für verschiedene Bauvorhaben. Sie werden auf der Basis von retrograd ermittelten Herstellungskosten bewertet. Soweit die Erlösfähigkeit eines Projektes nicht gegeben ist, erfolgten entsprechende Abwertungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert.

4 Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Vermögens-gegenstände sowie die flüssigen Mittel werden zum Nominalwert bewertet. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden pauschale Wertberichtigungen in Abzug gebracht, besondere Risiken werden durch Einzelwertberichtigungen abgesichert.

Rechnungsabgrenzungsposten

5 Ausgaben des Geschäftsjahres, die Zeiträume nach dem Bilanzstichtag betreffen, werden aktiv abgegrenzt.

Passiva

Rückstellungen und Verbindlichkeiten

6 Die Rückstellungen sind so bemessen, dass sie allen erkennbaren Risiken Rechnung tragen.

7 Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. GESCHÄFTSFÜHRER

8 Die Gesellschaft wird bzw. wurde vertreten durch ihre Geschäftsführer, Frau Silvia Krause und Herrn Hans-Martin Wolff (bis 22.5.2015). Die Geschäftsführer sind bzw. waren von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

 

Berlin, den 17. November 2015

Silvia Krause, Geschäftsführerin

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