Master Data

Registry
Register court Fürth HRB 11103
Previous
Quelle Beteiligungs GmbH
Registered
6/29/2007
Industry
Wholesale of electrical household appliancesWholesale of paint and varnishWholesale of non-ferrous ores, non-ferrous metals and non-ferrous semi-finished metal products
Purpose
die Herstellung von und der Handel mit Waren aller Art, insbesondere Versandhandel, stationärer Einzelhandel und Großhandel sowie Dienstleistungen aller Art, soweit keine gesetzlich vorgeschriebene Erlaubnis erforderlich ist.

History

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Management

NameRole
Thomas Tulowitzki
since 9/7/2010
Liquidator
Lothar Schug
since 5/21/2010
Liquidator
Adrienne Tillmann
since 11/5/2007
Procura
Reinhard Nohl
since 11/5/2007
Procura
Georg-Suso Dr. Sutter
since 11/5/2007
Procura
Klaus-Jürgen Scheuer
since 11/5/2007
Procura

Financial Report

Quelle MOS GmbH

Fürth

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2012 bis zum 30.09.2013

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

TEuro

Vorjahr
TEuro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1.011,67

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

1.288.759,04

1.312

C. Rechnungsabgrenzungsposten

D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

965.676,66

947

Summe Aktiva

2.255.447,37

2.259



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

TEuro

Vorjahr
TEuro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-972.339,91

-1.061

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-18.336,75

89

VI. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

965.676,66

947

B. Rückstellungen

25.400,00

25

C. Verbindlichkeiten

2.230.047,37

2.233

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

2.255.447,37

2.259

ANHANG

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr

vom 01.10.2012 bis 30.09.2013

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 20012/2013 wurde nach den Vorschriften des HGB und des GmbHG aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Gesellschaft ist ein Tochterunternehmen der Atreju Holding Company, London, und somit ein verbundenes Unternehmen im Sinne des § 271 HGB.

Mit Gesellschafterbeschluss vom 28. April 2010 wurde die Liquidation der Gesellschaft zum Ablauf des 30. April beschlossen. Eintragung im Handelsregister erfolgte am 21. Mai 2010. Die Veröffentlichung im Bundesanzeiger erfolgte am 12. Mai 2010. Zum 1. Mai 2010 wurde eine Liquidationseröffnungsbilanz erstellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Infolge der Einstellung des Geschäftsbetriebs und der Abwicklung der Gesellschaft wurde die Annahme der Unternehmensfortführung aufgegeben. Die Bewertungsstetigkeit wurde grundsätzlich unterbrochen. Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt dabei unter Veräußerungsgesichtspunkten. Die Schulden wurden grundsätzlich in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme passiviert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten bilanziert. Erkennbare Ausfallrisiken bei Forderungen sind durch individuelle Abschreibungen berücksichtigt.

Flüssige Mittel werden mit dem Nennwert angesetzt.

Für erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen werden in angemessenem Umfang Rückstellungen gebildet.

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen mit wesentlicher Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft bestehen am Abschlussstichtag nicht.

Erläuterungen zur Bilanz

A K T I V A

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Sonstigen Vermögensgegenstände betreffen einen Vorsteueranspruch gegenüber der Finanzverwaltung.

P A S S I V A

Eigenkapit al

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.000,00 (i.Vj. TEUR 25).

Da das Eigenkapital durch Verluste aufgebraucht ist und sich ein Überschuss der Passivposten über die Aktivposten ergibt, wird dieser Betrag als "Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" auf der Aktiva gemäß § 268 Abs. 3 HGB ausgewiesen.

Rückstellungen

Die Sonstigen Rückstellungen wurden für liquidationsbedingte Aufwendungen bilanziert.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten besitzen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber ehemals verbundenen Unternehmen in Höhe von EUR 2.230.047,37 sind sachlich in Höhe von EUR 473.451,33 den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und in Höhe von EUR 1.756.596,04 den sonstigen Verbindlichkeiten zuzuordnen. Darin enthaltene Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin betragen EUR 108.847,63. Die Werte entsprechen den Vorjahresausweisen.

Bezüglich der Verbindlichkeiten gegenüber ehemals verbundenen Unternehmen bestehen Rangrücktrittserklärungen sowie Verzichtserklärungen der Gläubiger.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Umsatzerlöse

Umsätze wurden im Geschäftsjahr nicht getätigt.

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt TEUR -18.216,75 (Vj, TEUR -51).

Sonstige Steuern

Im Vorjahr ist hier ein Ertrag aus der Auflösung nicht mehr für erforderliche erachteter Rückstellungen für ausländische Steuern ausgewiesen.

Sonstige Erläuterungen

Arbeitnehmer im Jahresdurchschnitt

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr keine Arbeitnehmer beschäftigt.

Liquidatoren

Zu Liquidatoren sind bestellt:

Herr Thomas Tulowitzki, Köln

Herr Lothar Schug, Fürth

Nürnberg, den 13. November 2013

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

TEuro

Vorjahr
TEuro

1. Umsatzerlöse

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

3. andere aktivierte Eigenleistungen

4. sonstige betriebliche Erträge

5. Materialaufwand:

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

6. Personalaufwand:

a) Löhne und Gehälter

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung

7. Abschreibungen:

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs

b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten

8. sonstige betriebliche Aufwendungen

18.671,75

63

9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen

10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen

11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen

455,00

12

12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen

14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

-18.216,75

-51

15. außerordentliche Erträge

16. außerordentliche Aufwendungen

17. außerordentliches Ergebnis

18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

120,00

3

19. sonstige Steuern

-143

20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-18.336,75

89

 

Fürth, den 13. November 2013

gez. Thomas Tulowitzki(Liquidator), Lothar Schug(Liquidator)

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 22.11.2013

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