Master Data

Registry
Register court Potsdam HRB 27213
Registered
7/18/2014
Industry
Laying out, planting and maintenance of gardens, parks and green areasConsulting architectural activities in landscape architectureOther landscape and garden service activities
Purpose
Der Gartenbau, speziell der Garten- und Landschaftsbau.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Ingo Kurt Kunde
since 7/18/2014
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Paarener Dorfstr. 7, 14476 Potsdam OT Paaren
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

GPL Ingo Kunde GmbH

Potsdam

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 208.890,00 213.464,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 208.889,00 213.463,00
B. Umlaufvermögen 882.436,62 844.645,06
I. Vorräte 64.706,90 18.043,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 401.916,83 451.330,21
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 415.812,89 375.271,65
C. Rechnungsabgrenzungsposten 7.058,52 0,00
Aktiva 1.098.385,14 1.058.109,06

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 907.692,54 873.540,15
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 848.540,15 765.952,23
III. Jahresüberschuss 34.152,39 82.587,92
B. Rückstellungen 42.727,19 65.027,75
C. Verbindlichkeiten 147.965,41 119.541,16
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 92.668,67 82.391,72
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 55.296,74 37.149,44
davon gegenüber Gesellschaftern 1.350,95 8.039,17
Summe Passiva 1.098.385,14 1.058.109,06

Anhang zum Jahresabschluss


GPL Ingo Kunde GmbH, 14476 Potsdam/Paaren

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde gemäß §§ 264 ff. HGB und den Bestimmungen des Gesellschaftervertrages aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Absatz 1 HGB. Die Gliederungen sind unverändert. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Zugänge zum Sachanlagevermögen sind mit den Anschaffungskosten bilanziert und wurden um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßige Abschreibung wurde linear entsprechend der nach steuerlichen Grundsätzen ermittelten Nutzungsdauer vorgenommen.

Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert angesetzt. Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen
Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres in der "Entwicklung des Anlagevermögens" dargestellt.

Umlaufvermögen
Die Vorräte betreffen den Warenbestand, sowie in Arbeit befindliche Aufträge. Abwertungsbedarf besteht nicht.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden als werthaltig angesehen.

Die liquiden Mittel betreffen im Wesentlichen die laufenden Geschäftskonten.

Rechnungsabgrenzungsposten
Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten betrifft im Wesentlichen abgegrenzte Aufwendungen für Versicherungen.

Eigenkapital
Das Stammkapital (T€ 25) ist vollständig eingezahlt.

Rückstellungen
Die Steuerrückstellungen betreffen Gewerbesteuerrückstellungen und Körperschaftsteuerrückstellungen aus den Vorjahren.
Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Aufwendungen für die Erstellung der Buchführung und des Jahresabschlusses.

Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten betreffen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (T€ 58), Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (T€ 31) und sonstige Verbindlichkeiten (T€ 59).

4. Sonstige Angaben

Aus der Bilanz nicht ersichtliche Haftungsverhältnisse bestehen nicht.

Zum alleinigen Geschäftsführer ist Herr Ingo Kunde bestellt.

Das Geschäftsjahr umfasst das Kalenderjahr.

Die Liste der im Handelsregister eingetragenen Gesellschafter hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert.

sonstige Berichtsbestandteile


Berlin, den 15.05.2025 gez. Ingo Kunde


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.05.2025 festgestellt.

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