Centurixx GmbHLiquidated

21391 Reppenstedt, DEU

Master Data

Registry
Register court Lüneburg HRB 200364
Registered
7/6/2006
Industry
Media representationAdvertising agenciesAgents involved in the sale of furniture
Purpose
Die Entwicklung und Betreuung verschiedener Internetportale mit der Vermarktung eigener und zugekaufter Dienstleistungen, ferner das Anbieten, das Vermitteln, die Lizenzvergabe und der Handel mit Domainnamen, Webseiten, Software und diversen nicht genehmigungspflichtigen Dienstleistungen und Waren sowie der Verkauf, Vermittlung und die Vermarktung von Werbeflächen des eigenen Domainportfolios und fremder Webseiten in Form einer Werbeagentur (Medienagentur). Weiter sind der Betrieb eines Verlagshauses und die Herausgabe diverser Publikationen Online, wie auch im Printbereich sowie Direkt-, Adress- und Dialogmarketing Gegenstand des Unternehmens.

History

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Beneficial Owners

50.00% identified50.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Uwe Rohde
50.00%

Unresolved chains (1)

NameOwnership
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Germany
€25,000
50.00%
Uwe Rohde
€25,000
50.00%

Financial Report

Centurixx GmbH

Reppenstedt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Umlaufvermögen 416.092,73 510.607,06
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 415.347,46 502.905,47
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 390.115,92 390.115,92
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 745,27 7.701,59
B. Rechnungsabgrenzungsposten 150,00 70.500,00
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 167.570,88 3.630,44
Bilanzsumme, Summe Aktiva 583.813,61 584.737,50

Passiva

   
  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 2.984,11 14.481,74
III. Jahresfehlbetrag 189.586,77 14.148,70
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 167.570,88 3.630,44
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 25.646,33
C. Rückstellungen 4.093,00 9.852,00
D. Verbindlichkeiten 579.720,61 549.239,17
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 579.720,61 549.239,17
Bilanzsumme, Summe Passiva 583.813,61 584.737,50

Anhang zur Bilanz für das Geschäftsjahr zum 31.12.2009

der Firma Centurixx GmbH, Eulenbusch 12, 21391 Reppenstedt

ANWENDUNG DES HANDELSGESETZBUCHES

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Die Gesellschaft zählt zu den kleinen Kapitalgesellschaften.

BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der auf den Vorjahresabschluss angewandten Gliederungs- und Bewertungsgründsätze nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die abnutzbaren Vermögensgegenstände werden entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer unter Anwendung der steuerlich zulässigen Höchstsätze linear abgeschrieben.

Bei den beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens werden die Zugänge des Wirtschaftsjahres 2009 zeitanteilig linear abgeschrieben.

Die in den Vorjahren aktivierten geringwertigen Wirtschaftsgüter werden weiterhin gemäß ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben. Für die Anschaffung von abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens , deren Anschaffungskosten größer 150,00 Euro bis 1.000,00 Euro betragen wurde im Wirtschaftsjahr 2009 erstmalig ein Sammelposten gebildet dieser wird jährlich mit jeweils einem Fünftel gewinn mindernd aufgelöst.

Die Vorräte sind zu Anschaffungskosten aktiviert.

Die ausgewiesenen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Hierbei wurde allen erkennbaren Einzelrisiken und dem allgemeinen Kreditrisiko durch angemessene Abwertung Rechnung getragen.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

ERLÄUTERUNGEN UND ERGÄNZENDE ANGABEN ZU BILANZ UND G&V

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten, Körperschaft- und Gewerbesteuerrückstellungen.

Es besteht zum 31.12.2009 eine Verbindlichkeit gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 567.841,96 Euro.

Es besteht zum 31.12.2009 eine Darlehensforderung gegenüber Frau Claudia Rohde in Höhe von 371.565,92 Euro.

Die Aufwendungen für die Gewerbesteuer sind erstmals ab dem Wirtschaftsjahr 2008 keine abzugsfähigen Betriebsausgaben.

SONSTIGE ANGABEN

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte bei :

Herrn Jörg Rohde

Der Gewinnverwendungsvorschlag lautet wie folgt:

Verlustvortrag 31.12.2008 2.984,11 Euro
Jahresfehlbetrag 189.586,77 Euro
Gewinnausschüttung 0,00 Euro
Verlustvortrag vor Verwendung 192.570,88 Euro

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach § 264 ff , 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Lüneburg, den 19.Oktober.2010

Jörg Rohde

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