Pool Position Gastro Concept GmbH

Oberhofer Weg 47, 12209 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 113111
Registered
4/22/2008
Industry
Provision of other services for non-artistic eventsOperation of terminal facilities for passenger transport, including bus stationsOperation of sports facilities
Purpose
Die Errichtung von Gaststätten sowie deren Betrieb nach erteilter Erlaubnis und die Ausrichtung von Events.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Uwe Lämmchen
since 4/22/2008
Managing Director

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Pool Position Gastro Concept GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 162.712,00 188.642,00
I. Sachanlagen 162.712,00 188.642,00
B. Umlaufvermögen 22.138,66 12.745,97
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.363,13 1.462,08
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 19.775,53 11.283,89
C. Rechnungsabgrenzungsposten 568,37 820,85
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 173.245,13 157.629,19
Bilanzsumme, Summe Aktiva 358.664,16 359.838,01

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 182.629,19 133.311,70
III. Jahresfehlbetrag 15.615,94 49.317,49
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 173.245,13 157.629,19
B. Rückstellungen 2.600,00 2.450,00
C. Verbindlichkeiten 356.064,16 357.388,01
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 346.119,16 343.483,01
Bilanzsumme, Summe Passiva 358.664,16 359.838,01

Anhang für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011

der Pool Position, Berlin

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang - wurde gem. §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie der einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftervertrags aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB. Die größenabhängigen Erleichterungen wurden in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses sind die nachfolgenden veränderten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

- die in Zukunft weitgehend im Anhang erfolgende Darstellung der Ausweiswahlrechte oder

- die Erfordernisse einer klaren und übersichtlichen Gliederung.

Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vornahme der planmäßigen Abschreibungen erfolgt unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Geringwertige Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungswert von bis zu 410,00 € werden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Der Ansatz des Vorratsvermögens erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Das strenge Niederstwertprinzip wird bei der Bewertung beachtet.

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert ausgewiesen. Erkennbare Einzelrisiken sind durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko ist durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt worden.

Der Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bewertet.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Die anteiligen Ausgaben aus der Zeit vor dem Abschlussstichtag, die Aufwendungen für Folgejahre darstellen, werden unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Eigenkapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen; sie sind ausreichend bemessen und nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem Erfüllungsrückstand zu bewerten. Alle zukünftigen Preis- und Kostensteigerungen wurden berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten

Posten der Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Eigenkapital

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr in Höhe von 6.748,56 €.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben eine Restlaufzeit über einem Jahr in Höhe von 53.525,07 €.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter haben eine Restlaufzeit über einem Jahr in Höhe von 236.374,98 €.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind enthalten:

 
aus Steuern: 5.159,17
im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00

Als Geschäftsführer sind/waren bestellt: Uwe Lämmchen

 

Uwe Lämmchen, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 19.11.2012 festgestellt.

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